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老師,工程類公司,酒的發(fā)票就17萬多,都進(jìn)招待費(fèi)了,現(xiàn)在不愿意交稅,能不能現(xiàn)在開票補(bǔ)酒的發(fā)票?

2025-05-16 16:58
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-05-16 16:59

可以的,沒問題的哈

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快賬用戶2964 追問 2025-05-16 17:13

那老師,我是不是待反結(jié)賬還四季度報(bào)表

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快賬用戶2964 追問 2025-05-16 17:13

但是第四季度報(bào)表已經(jīng)交稅了

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齊紅老師 解答 2025-05-16 17:13

不需要的哈,當(dāng)時(shí)你就做了業(yè)務(wù)招待費(fèi)

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你好,老板最終開的發(fā)票是幾萬的
2024-10-08
這個(gè)不能抵扣的,借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)貸應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。
2022-04-14
不能隨意開票的,有真實(shí)的業(yè)務(wù)才能開票計(jì)入成本費(fèi)用
2024-11-04
這個(gè)按照實(shí)際的支付金額報(bào)銷,只是這個(gè)沒有發(fā)票的部分不能稅前扣除
2024-02-20
你好,用于招待的他這個(gè)進(jìn)項(xiàng)是不允許抵扣的,你要是抵扣了要轉(zhuǎn)出來。
2024-01-18
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