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某企業(yè)為增值稅一般納稅人,納稅期限為15天,2021年3月預(yù)繳增值稅60萬元。月終核算,2021年3月當期進項稅額為40萬元,銷項稅額為90萬元,則月末企業(yè)的會計處理正確的是()。A借:應(yīng)交稅費-未交增值稅100000貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅)100000B借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅)100000貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅100000C借:應(yīng)交稅費-未交增值稅100000貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)100000D借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)100000貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅100000

2022-05-20 08:02
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-05-20 08:03

你好,月末企業(yè)的會計處理正確的是: A 借:應(yīng)交稅費-未交增值稅100000 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅)100000

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你好,月末企業(yè)的會計處理正確的是: A 借:應(yīng)交稅費-未交增值稅100000 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅)100000
2022-05-20
可以直接 借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費—未交增值稅
2022-01-20
你好; 你現(xiàn)在把你銷項稅和進項稅 多少發(fā)來看看 ; 你上期是否有留底 ; 上月的時候 余額和你申報表一致嗎?
2022-05-11
你好 選擇第二個的
2023-06-26
如果進項大于銷項還要做下邊分錄嗎 借:應(yīng)交稅費——未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 最后一步是這個 其他的對
2020-12-17
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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