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2、L公司為增值稅一般納稅人,2021年1月銷項稅額合計200萬元,進(jìn)項稅瓤210萬元,進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出20萬元,上期留抵稅額5萬,則月末的賬務(wù)處理票() A、借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅)10萬 B、借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)10萬 C借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅)5萬D.借應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)5方

2023-06-26 00:31
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2023-06-26 00:35

你好 選擇第二個的

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快賬用戶9563 追問 2023-06-26 00:57

好的謝謝

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齊紅老師 解答 2023-06-26 00:59

不用客氣,早點休息

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快賬用戶9563 追問 2023-06-26 01:03

為啥不是選D呢

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齊紅老師 解答 2023-06-26 07:33

因為你這個留底上個月已經(jīng)在轉(zhuǎn)出未交增值稅借方有余額了, 所以你這個月只結(jié)轉(zhuǎn)銷項減進(jìn)項,加了進(jìn)項轉(zhuǎn)出的就可以的

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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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