你好 在的 什么問(wèn)題來(lái)
老師,做天的問(wèn)題還沒(méi)搞清楚呢?麻煩你能再解答一下呀。
結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的思路還是沒(méi)能理清,哪位老師能解答一下,什么情況下結(jié)轉(zhuǎn)?每階段怎么做分錄?麻煩詳細(xì)解答一下,謝謝老師!
郭老師您好!麻煩有空回答下問(wèn)題,昨天問(wèn)的問(wèn)題還沒(méi)解決
我是小規(guī)模,但增值稅是6,是不是這個(gè)原因呀,上個(gè)問(wèn)題還沒(méi)有解答完,其他老師不要接手,麻煩小天小老師接手繼續(xù)解答一下
老師,幫我解答一下這道題第2,第3小問(wèn)的債券賬面余額是怎么算的呀?,有沒(méi)有啥公式呢?麻煩老師解釋一下。
老師,我有個(gè)特別小白的問(wèn)題,是應(yīng)該把相同日期不同銀行的業(yè)務(wù)張貼到一張張貼單,還是應(yīng)該把相同銀行不同日期的業(yè)務(wù)張貼到一張張貼單
請(qǐng)問(wèn)開(kāi)3個(gè)點(diǎn)的專票可以按1個(gè)點(diǎn)交稅嗎?
你好老師,假如本月有留底稅額的話,是不是就不會(huì)產(chǎn)生附加稅了?
無(wú)形資產(chǎn)怎么攤銷有什么規(guī)定
問(wèn)題1:小規(guī)模納稅人超市行業(yè),內(nèi)賬會(huì)計(jì),公司剛成立,前期發(fā)現(xiàn)費(fèi)用報(bào)銷,原始憑證基本都是開(kāi)具銷售清單?微信支付,跟采購(gòu)的人溝通過(guò)要向賣方開(kāi)具收據(jù)/發(fā)票,但基本周邊個(gè)體戶比較多,正規(guī)開(kāi)票還是比較少的,請(qǐng)問(wèn)這樣的情況該如何處理?又該如何做賬? 問(wèn)題二:老板有些不想買財(cái)務(wù)軟件,想用Excel做賬,哪如何站在老板角度更好說(shuō)服老板讓他買財(cái)務(wù)軟件,用excel做賬有哪些劣勢(shì)?對(duì)比excel財(cái)務(wù)軟件又有哪些優(yōu)勢(shì)?規(guī)避什么風(fēng)險(xiǎn)? 問(wèn)題3:超市的庫(kù)存商品較多,做賬建立2級(jí)明細(xì)(如生鮮,食品,非食……)還是要把商品名稱寫(xiě)的很詳細(xì),用三四級(jí)科目表示?
怎么做賬寫(xiě)分錄,抖音平臺(tái)
老師企業(yè)收到事務(wù)所開(kāi)具的顧問(wèn)費(fèi)發(fā)票需要我們企業(yè)交納個(gè)稅嗎
應(yīng)付賬款,科目余額表,借方數(shù)(正數(shù)),貸方數(shù)(正數(shù))分別表示什么。
請(qǐng)問(wèn)商務(wù)咨詢公司的成本核算方法選擇什么?
甲公司2024年1月1日出售前長(zhǎng)期股權(quán)投資的賬面價(jià)值=2500+500×40%+125×40%=2750(萬(wàn)元),2024年出售部分長(zhǎng)期股權(quán)投資應(yīng)確認(rèn)的投資收益=750-2750×25%+125×40%×25%=75(萬(wàn)元)。2750里面包含125×40%,為什么計(jì)算投資收益要另外加一次?不是多算了嗎?
還是昨天做這筆,調(diào)在4月份,最后4月份的成本比之前少了5萬(wàn)多
紅沖后,之前的庫(kù)存在貸方顯示貸方5萬(wàn)多
結(jié)轉(zhuǎn)到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本嗎?你去年多做了這些,結(jié)轉(zhuǎn)到庫(kù)存商品了,沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本不是嗎?
去年轉(zhuǎn)入庫(kù)存了,也轉(zhuǎn)入主營(yíng)業(yè)務(wù)成本了。
然后再做一步借庫(kù)存商品貸,利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn) 需要調(diào)整的
能麻煩您寫(xiě)個(gè)完整的分錄嗎?
借應(yīng)付職工薪酬工資112911 貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)35280加24531 制造費(fèi)用15136, 生產(chǎn)成本37964 借制造費(fèi)用15136 貸生產(chǎn)成本15136 借生產(chǎn)成本 貸庫(kù)存商品15136加37964 借庫(kù)存商品 貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)15136加37964
好的,謝謝老師
不用客氣,工作愉快。
老師,去年多計(jì)提這工資,一直沒(méi)發(fā),現(xiàn)在調(diào)出來(lái),匯算清繳沒(méi)事吧,也不用調(diào)增了吧。
去年的工資多計(jì)提了需要調(diào)增的,然后這個(gè)是紅沖的分錄,你還需要調(diào)增
調(diào)增就要繳稅了呀,已經(jīng)在匯算前紅沖了呀
這不相當(dāng)于發(fā)了嗎?
是的 匯算清繳紅沖了 但是你去年的利潤(rùn)還是低了 你看影響你去年的利潤(rùn)嗎 不影響吧
謝謝老師耐心解答。
不用客氣 工作愉快
老師,那在明年匯算時(shí)就要調(diào)減了吧
不調(diào)整 你沒(méi)發(fā)下去不在抵扣了
好的,謝謝老師
但是紅沖了呀
當(dāng)年也不該調(diào)增呀?紅沖了,也調(diào)整當(dāng)年利潤(rùn)了呀
當(dāng)年調(diào)增 現(xiàn)在不就是當(dāng)年 你沖去年的 現(xiàn)在申報(bào)去年的所得稅 紅沖了沒(méi)有影響利潤(rùn) 哪里給你寫(xiě)管理費(fèi)用 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 沒(méi)有吧 建議你在想下吧