你好 在的 什么問題來
黎老師,昨天的問題想咨詢這邊還沒有得到你的解答在嗎?咨詢一下,昨天問題沒有得到解答還有幾個想咨詢一下。。
老師,做天的問題還沒搞清楚呢?麻煩你能再解答一下呀。
結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的思路還是沒能理清,哪位老師能解答一下,什么情況下結(jié)轉(zhuǎn)?每階段怎么做分錄?麻煩詳細(xì)解答一下,謝謝老師!
郭老師您好!麻煩有空回答下問題,昨天問的問題還沒解決
我是小規(guī)模,但增值稅是6,是不是這個原因呀,上個問題還沒有解答完,其他老師不要接手,麻煩小天小老師接手繼續(xù)解答一下
老師代開非住宅房租發(fā)票增值稅,專票稅率9月是不是要變
老師,這題目里邊缺貨成本里邊的訂貨次數(shù)是怎么計算的
為什么交物業(yè)費會是應(yīng)交稅費進項增值稅呢?
老師你好,請問一下臨時工申報工資,不超過5000需要交個人所得稅嗎
老師,您好!我想問下一次新公司法有限公司法人都承擔(dān)無線連帶責(zé)任嗎?
老師,您好!我想問下一次新公司法有限公司法人都承擔(dān)無線連帶責(zé)任嗎?
樸老師,請問公司付外匯給國外,但是國外不發(fā)貨,然后請了國外的律師給打官司,付的外匯,這種要不要代扣代繳增值稅和所得稅?
老師,審計中的這3天是同時滿足還是滿足其一就需要質(zhì)量復(fù)核?
財稅2016,12號公告說的是一稅減半,兩稅減免嗎
企查查上查有法定代表人就是公司,有經(jīng)營者就是個體戶對嗎
還是昨天做這筆,調(diào)在4月份,最后4月份的成本比之前少了5萬多
紅沖后,之前的庫存在貸方顯示貸方5萬多
結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本嗎?你去年多做了這些,結(jié)轉(zhuǎn)到庫存商品了,沒有結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本不是嗎?
去年轉(zhuǎn)入庫存了,也轉(zhuǎn)入主營業(yè)務(wù)成本了。
然后再做一步借庫存商品貸,利潤分配未分配利潤 需要調(diào)整的
能麻煩您寫個完整的分錄嗎?
借應(yīng)付職工薪酬工資112911 貸利潤分配未分配利潤35280加24531 制造費用15136, 生產(chǎn)成本37964 借制造費用15136 貸生產(chǎn)成本15136 借生產(chǎn)成本 貸庫存商品15136加37964 借庫存商品 貸利潤分配未分配利潤15136加37964
好的,謝謝老師
不用客氣,工作愉快。
老師,去年多計提這工資,一直沒發(fā),現(xiàn)在調(diào)出來,匯算清繳沒事吧,也不用調(diào)增了吧。
去年的工資多計提了需要調(diào)增的,然后這個是紅沖的分錄,你還需要調(diào)增
調(diào)增就要繳稅了呀,已經(jīng)在匯算前紅沖了呀
這不相當(dāng)于發(fā)了嗎?
是的 匯算清繳紅沖了 但是你去年的利潤還是低了 你看影響你去年的利潤嗎 不影響吧
謝謝老師耐心解答。
不用客氣 工作愉快
老師,那在明年匯算時就要調(diào)減了吧
不調(diào)整 你沒發(fā)下去不在抵扣了
好的,謝謝老師
但是紅沖了呀
當(dāng)年也不該調(diào)增呀?紅沖了,也調(diào)整當(dāng)年利潤了呀
當(dāng)年調(diào)增 現(xiàn)在不就是當(dāng)年 你沖去年的 現(xiàn)在申報去年的所得稅 紅沖了沒有影響利潤 哪里給你寫管理費用 主營業(yè)務(wù)成本 沒有吧 建議你在想下吧