親愛的您好,回答了幾個(gè)題,剛才有點(diǎn)忘記了,是申報(bào)表嗎
@小林老師,麻煩老師幫忙繼續(xù)解答一下,謝謝 不好意思老師,剛剛還沒打完,是的,我老板自己轉(zhuǎn)給另一個(gè)公司,而且沒有付錢,就只是左手轉(zhuǎn)右手而已,并且之前會(huì)計(jì)對(duì)于長(zhǎng)期股權(quán)投資并未做任何處理,沒有涉及投資收益科目,子公司虧損,合并報(bào)表的利潤(rùn)表僅是兩個(gè)公司直接相加
您好老師,倆問題 1增值稅發(fā)票需要稅務(wù)局認(rèn)證嗎?尤其是增值稅專用發(fā)票,我都是每個(gè)月直接抵扣勾選,是不是少了哪一步? 2我一個(gè)買二手車的朋友,開公司是小規(guī)模,我說開成個(gè)體,他說開不了,必須是小規(guī)模,還是嗎?以后我代理他家賬,都需要注意什么問題,二手車稅率多少?謝謝老師
郭老師,這個(gè)怎么會(huì)變成這樣了呀?應(yīng)該是沒有繳款成功的,出現(xiàn)這個(gè)界面是什么意思呀?剛剛點(diǎn)了立即繳款,但是查不到扣款信息就這樣了,重新繳款,又出現(xiàn)這樣的,搞不了三方,這個(gè)意思是不是要銀聯(lián)扣款呀?之前有綁定呀,但是這個(gè)車不是我們本地買的,是在本市的其他地區(qū)上牌的,郭老師麻煩繼續(xù)解答一下,其他老師請(qǐng)不要接手
郭老師,其他老師請(qǐng)不要接手,麻煩解答一下,我自己做的財(cái)務(wù)報(bào)表兒和我那個(gè)在電子稅務(wù)局上申報(bào)的那個(gè)財(cái)務(wù)報(bào)表兒,填寫完了之后,填寫完了之后數(shù)兒對(duì)不上。嗯,這怎么回事兒啊,是不是不對(duì)呀?
老師,看下這個(gè)問題 外包出來小公司需要注意什么,正常都是手工賬嗎?朋友介紹的一家小公司外包的帳,大公司做習(xí)慣了,不怎么敢接小公司的,還是內(nèi)帳,麻煩解答下,謝謝
1我把公司卡流水打印了,然后和后臺(tái)統(tǒng)計(jì)數(shù)對(duì)比,平臺(tái)收入到賬延遲,每月都對(duì)不上,我把這個(gè)延遲金額記錄下來,等下月收入減掉,之后的收入才是本月收入對(duì)嗎2把收入調(diào)整一致后按公司卡收入做賬對(duì)嗎3支出有一筆付工程款給A,借B的錢代付,后期扣工程老板c的工程款還,算公司支出,怎么處理,分錄怎么寫4員工A借現(xiàn)金一仟元,從B的備用金出,借款從工資扣,分錄怎么寫5小微確認(rèn)收入按收付實(shí)現(xiàn)制可以嗎?老師辛苦了
稅負(fù)率低了會(huì)預(yù)警還是高了會(huì)預(yù)警
個(gè)體戶開普通發(fā)票,之前沒開過,今天是不是可以直接開30萬都是免增值稅的
甲公司2x19年12月3日與乙公司簽訂產(chǎn)品銷售合同。合同約定甲公司向乙公司銷售A產(chǎn)品400件,單位售價(jià)650元(不含增值稅)增值稅稅率為13%;乙公司應(yīng)在甲公司發(fā)出產(chǎn)品后1個(gè)月內(nèi)支付款項(xiàng)乙公司收到A產(chǎn)品后3個(gè)月內(nèi)如發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題有權(quán)退貨。A產(chǎn)品單位成本500元。甲公司于2X19年12月10日發(fā)出A產(chǎn)品,并開具增值稅專用發(fā)票。根據(jù)歷史經(jīng)驗(yàn),甲公司估計(jì)A產(chǎn)品的退貨率為30%。至2X19年12月31日止,上述已銷售的A產(chǎn)品尚未發(fā)生退回,重新預(yù)計(jì)的退貨率為20%。按照稅法規(guī)定,銷貨方于收到購(gòu)貨方提供的《開具紅字增值稅專用發(fā)票申請(qǐng)單》時(shí)開具紅字增值稅專用發(fā)票。甲公司因銷售A產(chǎn)品對(duì)2X19年度利潤(rùn)總額的影響是()元。 A. 0 B.42 000 C.48 000 D.60 000
老師,收到建筑服務(wù)3個(gè)點(diǎn)的專票可以嗎
老師好,有沒有年收入支出的數(shù)據(jù)分析看板模版,謝謝
你好!請(qǐng)問一下:我們?cè)麧?rùn)毛利在15%,現(xiàn)在利潤(rùn)毛利要在10%,怎樣倒推計(jì)算出其中一個(gè)主材料的領(lǐng)用數(shù)量呢?只是其中一個(gè)原料的主料
老師,不含稅進(jìn)價(jià)是300,那假如毛利率是10%, 如何定售價(jià),要考慮稅金么
老師 我們汽車銷售行業(yè),給對(duì)方一個(gè)剛成立的公司開了機(jī)動(dòng)車發(fā)票,牌照都上了發(fā)現(xiàn)對(duì)方稅務(wù)還沒走完,今天才搞好,是不是這發(fā)票抵扣就不能抵扣了~ 還是說有別的說法呢
老師,我們給客戶談價(jià)格都是談的含稅價(jià),但是這個(gè)客戶是個(gè)中間商,最終要不要開票還要看他的客戶怎么說,那么定價(jià)的時(shí)候是按含稅價(jià)合適還是按不含稅價(jià)談合適,有什么區(qū)別?
就這個(gè)問題老師
您好,是哦,6是服務(wù),我們是一般的人話,賣藥是13%
那就是6要改13
您好,是的,這個(gè)我們自己改不了的,明兒跟稅務(wù)局聯(lián)系要改
我是小規(guī)模。按我的經(jīng)營(yíng)范圍,開票是6點(diǎn)還是13
您好,小規(guī)模貨物是3%呀,只有以前營(yíng)改增的是5%
賣藥品的,也是3嗎
您好,是的呢,規(guī)模就2個(gè)稅率嘛,您看上圖
小規(guī)模是不是比一般納稅人多做一步稅費(fèi)減免的分錄
您好,是的呢,季度沒有超30萬的普票, 借:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅 貸:其他收益或營(yíng)業(yè)外收入
放在季末的那個(gè)月一起做可以?
您好,本來就是季末做嘛,不到季末不知道會(huì)不會(huì)超30