你好,這個就需要再申報(bào)
老師,企業(yè)21年租賃的個人房屋,對方?jīng)]給開發(fā)票,企業(yè)匯算清繳時(shí)做了納稅調(diào)增,這種情況還要給他做財(cái)產(chǎn)租賃申報(bào)個稅嗎?
老師,我想問問我們企業(yè)租賃自然人的倉庫,每月房租是4萬5,他沒開發(fā)票都是給收據(jù),一年就55萬房租了,那到時(shí)納稅調(diào)增我要多繳多少稅呢?
請問老師,企業(yè)匯公司寫字樓房租費(fèi)給個人房東,對方不開發(fā)票,那在做所得稅匯算清繳中如果調(diào)增房租費(fèi)這塊?
老師您好,法定代表人自有房產(chǎn)租給企業(yè)做辦公室,今年又把房子賣給了個人B,企業(yè)每月給B三四千租金費(fèi)用,請問這種情況下企業(yè)需要申報(bào)房產(chǎn)稅及城鎮(zhèn)土地使用稅嗎?在企業(yè)申報(bào)納稅界面上有這個兩個稅費(fèi)種的申報(bào)提示
請問房東在出租房屋給公司使用時(shí),房東將租賃收入的個稅包含在開給企業(yè)的發(fā)票里了,在做匯算清繳的時(shí)候需要納稅調(diào)增,請問具體是怎么處理的呢,如何計(jì)算,謝謝
集團(tuán)報(bào)表只有財(cái)務(wù)信息審計(jì)才需要組成部分重要性么,
請問社會保險(xiǎn)費(fèi)申報(bào)明細(xì)表可從哪里導(dǎo)出(有顯示單位繳費(fèi)金額和個人繳費(fèi)金額的)?
老師好!通過您的解答,我可不可以這樣理解:有證的設(shè)備購買入新公司帳務(wù),可以進(jìn)行抵扣+攤銷 無證的不動產(chǎn)+設(shè)備租賃入新公司 可以進(jìn)行費(fèi)用攤銷 這樣分開會不會少納一些稅?還是所有(有證無證的)都以租賃方式租入會少納稅?請老師幫我分別以新公司和老公司身份分析一下,有勞您啦!
購進(jìn)存貨時(shí)部分沒有發(fā)票,用白條(20萬)抵,并用樂移動動平均法計(jì)算結(jié)轉(zhuǎn)了銷售成本,所得稅匯算時(shí)如何調(diào)增?是要扣除20萬重新計(jì)算銷售成本并將與原來的銷售成本差額調(diào)增嗎?
所得稅匯算清繳時(shí)提示營業(yè)收入跟增值稅報(bào)表不一致。這個該怎么處理啊
老師你好!事業(yè)單位醫(yī)療行業(yè),財(cái)務(wù)會計(jì)本年盈余-醫(yī)療盈余年末結(jié)轉(zhuǎn)到哪個科目
24年12月工資忘記計(jì)提,我在2025年1月直接補(bǔ)計(jì)提到管理費(fèi)用里了,這樣賬務(wù)處理有沒有風(fēng)險(xiǎn)
增發(fā)新股為什么不是風(fēng)險(xiǎn)對沖,而是風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移?
老師,我們是一般納稅人事旅游行業(yè)實(shí)行差額征收,24年有筆成本發(fā)票80萬收到了,由于疏忽,25年5月才發(fā)現(xiàn),可以直接做到25年的成本里面嗎
鄉(xiāng)里面的租賃費(fèi)(沒生產(chǎn),屬于管理費(fèi)),沒有發(fā)票,匯算清繳時(shí)具體在哪個表調(diào)整
您是說需要去申報(bào)財(cái)產(chǎn)租賃所得是嗎?老師21年沒有申報(bào),現(xiàn)在補(bǔ)申報(bào)可以嗎?
我的意思是不需要再申報(bào)。
哦哦,東老師,如果對方去稅務(wù)代開了發(fā)票,但是發(fā)票上沒有備注需要企業(yè)代扣代繳字樣,這樣企業(yè)需要代扣代繳去申報(bào)財(cái)產(chǎn)租賃所得收入嗎
對,那這種情況是需要在后代繳個人所得稅的。
即使發(fā)票上沒有備注代扣代繳字樣,企業(yè)也需要去申報(bào)嗎?21年沒做,22年下個月補(bǔ)做可以嗎?
這種情況你需要和對方確認(rèn)一下,看看對方是否在開發(fā)票的時(shí)候已經(jīng)交稅了嗎
老師,如果他繳稅了,我們就不用申報(bào)了嗎,如果沒繳稅,我們就要做申報(bào)是嗎?還是都要去申報(bào)
對,沒錯,他申報(bào)的你們就不需要申報(bào)。
好的,謝謝老師,再請教您,如果租賃的不是個人的,是做了稅務(wù)登記的,個體工商戶,小規(guī)?;蛞话慵{稅人,這種就不需要我們申報(bào)了對吧,只有個人要。
這種個體戶就不需要你們再扣繳扣稅的。