在建工程的薪酬是計(jì)入在建工程成本里面的。所以要減掉
2018年6月前,前面的會(huì)計(jì)把兩個(gè)員工的保險(xiǎn)公司買的大病醫(yī)療保險(xiǎn)掛的應(yīng)付職工薪酬福利費(fèi)9萬,這應(yīng)該累計(jì)了好幾年的了,在2018年10月建賬,把這筆數(shù)據(jù)錄入到應(yīng)付職工薪酬貸方余額,形成負(fù)債,其實(shí)這筆錢個(gè)人已經(jīng)交了,公司不用承擔(dān),但前會(huì)計(jì)不問原因把這單子掛賬后,2018年報(bào)也沒處理,2019年年報(bào)賬上當(dāng)年計(jì)提的工資和應(yīng)付職工薪酬貸方的數(shù)據(jù)不同,原因就是她掛賬的這筆數(shù)據(jù)影響,在2019年年報(bào)時(shí),老板讓我把這筆數(shù)據(jù)處理掉,該怎么處理
老師,圖中公式為什么要減掉(在建工程年初-在建工程年末),而且前面生產(chǎn)成本、制造費(fèi)用、管理費(fèi)用中的職工薪酬應(yīng)該把后面的應(yīng)付職工薪酬都包含了吧?怎么還要加上和減掉
老師,圖中公式為什么要減掉(在建工程年初-在建工程年末),而且前面生產(chǎn)成本、制造費(fèi)用、管理費(fèi)用中的職工薪酬應(yīng)該把后面的應(yīng)付職工薪酬都包含了吧?怎么還要加上和減掉
老師,圖中公式為什么要減掉(在建工程年初-在建工程年末),而且前面生產(chǎn)成本、制造費(fèi)用、管理費(fèi)用中的職工薪酬應(yīng)該把后面的應(yīng)付職工薪酬都包含了吧?怎么還要加上和減掉
(1)某企業(yè)本期用現(xiàn)金償還短期借款250000元,償還一年內(nèi)到期的長期借款1000000元;借入長期借款560000元。(2)某企業(yè)本期用現(xiàn)金購買固定資產(chǎn)101000元,購買工程物資300000元。應(yīng)付職工薪酬的期初數(shù)無應(yīng)付在建工程人員的部分,本期支付在建工程人員職工薪酬200000元。應(yīng)付職工薪酬的期末數(shù)中應(yīng)付在建工程人員的部分為28000元。(3)某企業(yè)期末“工程物資”科目借方余額為100萬元,“發(fā)出商品”科目借方余額為80萬元,“原材料”科目借方余額為100萬元,“生產(chǎn)成本”科目借方余額50萬元,“制造費(fèi)用”科目借方余額20萬元,“材料成本差異”科目貸方余額為10萬元,“存貨跌價(jià)準(zhǔn)備”科目貸方余額為5萬元。假定不考慮其他因素。要求:(1)計(jì)算第(1)題某企業(yè)的“償還債務(wù)支付的現(xiàn)金”金額。(2)計(jì)算第(1)題的“取得借款收到的現(xiàn)金”金額。(3)計(jì)算第(2)題的“購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金”金額。(4)計(jì)算第(3)題該企業(yè)期末資產(chǎn)負(fù)債表中“存貨”項(xiàng)目的金額。
老師,這道題為什么答案選擇C,收入按成本履約進(jìn)度確認(rèn)時(shí),為什么先減去5000,然后又再加上5000?
售賣消防器材小規(guī)模公司可以開一個(gè)點(diǎn)的的普票嗎?
你好老師,本月進(jìn)項(xiàng)是52580.08,銷項(xiàng)是211434.58,本月需繳納19353.64元增值稅,怎么做分錄,謝謝
提前退租,導(dǎo)致有一部分押金房東不退,這部分損失計(jì)入什么科目
異地申請(qǐng)的外管證,申請(qǐng)完以后,在網(wǎng)上報(bào)驗(yàn),咋報(bào)驗(yàn),
您好,老師,個(gè)人租房需繳納房產(chǎn)稅和個(gè)稅嗎?如果非住宅出租,月租10萬元以下是免增值稅嗎?
老師。請(qǐng)問開具手續(xù)費(fèi)發(fā)票屬于什么經(jīng)營范圍
老師,我們實(shí)際發(fā)貨1777.9噸,對(duì)方確認(rèn)收貨1776.775噸,開的發(fā)票是1776.775噸,這個(gè)需要賬務(wù)處理不呢
股東資本的機(jī)會(huì)成本是啥?
您好,銀行賬戶顯示負(fù)數(shù)通常是因?yàn)橘~戶資金不足但仍發(fā)生了支出,比如支付了稅費(fèi)或手續(xù)費(fèi),這種情況一般不需要從基本戶轉(zhuǎn)賬,銀行系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)處理;國有專項(xiàng)賬戶是公司為特定用途開立的賬戶,開立時(shí)需要到銀行對(duì)公業(yè)務(wù)部門辦理,準(zhǔn)備營業(yè)執(zhí)照、法人身份證、公司章程、公章等資料,填寫申請(qǐng)表后銀行會(huì)審核并報(bào)人民銀行核準(zhǔn),整個(gè)過程大約需要35個(gè)工作日。
那現(xiàn)在要算的是什么?前面生產(chǎn)成本、制造費(fèi)用、管理費(fèi)用中的職工薪酬應(yīng)該把后面的應(yīng)付職工薪酬都包含了吧?怎么還要加上(應(yīng)付職工薪酬年初-年末)
應(yīng)付職工薪酬期初加上計(jì)提減去支付等于期末,計(jì)提就是費(fèi)用,成本的本期金額。
您說的和我問的好像不是一回事
我說的就是你問的。前面生產(chǎn)成本、制造費(fèi)用、管理費(fèi)用中的職工薪酬只是當(dāng)期計(jì)提的薪酬,不是發(fā)放的