您好,因?yàn)樵诮üこ虒?duì)應(yīng)薪酬計(jì)入投資活動(dòng)
2018年6月前,前面的會(huì)計(jì)把兩個(gè)員工的保險(xiǎn)公司買的大病醫(yī)療保險(xiǎn)掛的應(yīng)付職工薪酬福利費(fèi)9萬(wàn),這應(yīng)該累計(jì)了好幾年的了,在2018年10月建賬,把這筆數(shù)據(jù)錄入到應(yīng)付職工薪酬貸方余額,形成負(fù)債,其實(shí)這筆錢個(gè)人已經(jīng)交了,公司不用承擔(dān),但前會(huì)計(jì)不問(wèn)原因把這單子掛賬后,2018年報(bào)也沒(méi)處理,2019年年報(bào)賬上當(dāng)年計(jì)提的工資和應(yīng)付職工薪酬貸方的數(shù)據(jù)不同,原因就是她掛賬的這筆數(shù)據(jù)影響,在2019年年報(bào)時(shí),老板讓我把這筆數(shù)據(jù)處理掉,該怎么處理
老師,圖中公式為什么要減掉(在建工程年初-在建工程年末),而且前面生產(chǎn)成本、制造費(fèi)用、管理費(fèi)用中的職工薪酬應(yīng)該把后面的應(yīng)付職工薪酬都包含了吧?怎么還要加上和減掉
老師,圖中公式為什么要減掉(在建工程年初-在建工程年末),而且前面生產(chǎn)成本、制造費(fèi)用、管理費(fèi)用中的職工薪酬應(yīng)該把后面的應(yīng)付職工薪酬都包含了吧?怎么還要加上和減掉
老師,圖中公式為什么要減掉(在建工程年初-在建工程年末),而且前面生產(chǎn)成本、制造費(fèi)用、管理費(fèi)用中的職工薪酬應(yīng)該把后面的應(yīng)付職工薪酬都包含了吧?怎么還要加上和減掉
(1)某企業(yè)本期用現(xiàn)金償還短期借款250000元,償還一年內(nèi)到期的長(zhǎng)期借款1000000元;借入長(zhǎng)期借款560000元。(2)某企業(yè)本期用現(xiàn)金購(gòu)買固定資產(chǎn)101000元,購(gòu)買工程物資300000元。應(yīng)付職工薪酬的期初數(shù)無(wú)應(yīng)付在建工程人員的部分,本期支付在建工程人員職工薪酬200000元。應(yīng)付職工薪酬的期末數(shù)中應(yīng)付在建工程人員的部分為28000元。(3)某企業(yè)期末“工程物資”科目借方余額為100萬(wàn)元,“發(fā)出商品”科目借方余額為80萬(wàn)元,“原材料”科目借方余額為100萬(wàn)元,“生產(chǎn)成本”科目借方余額50萬(wàn)元,“制造費(fèi)用”科目借方余額20萬(wàn)元,“材料成本差異”科目貸方余額為10萬(wàn)元,“存貨跌價(jià)準(zhǔn)備”科目貸方余額為5萬(wàn)元。假定不考慮其他因素。要求:(1)計(jì)算第(1)題某企業(yè)的“償還債務(wù)支付的現(xiàn)金”金額。(2)計(jì)算第(1)題的“取得借款收到的現(xiàn)金”金額。(3)計(jì)算第(2)題的“購(gòu)建固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金”金額。(4)計(jì)算第(3)題該企業(yè)期末資產(chǎn)負(fù)債表中“存貨”項(xiàng)目的金額。
一般納稅人,開專票,上月進(jìn)項(xiàng)稅不足,導(dǎo)致本期要交稅。想做銷售退回可以嗎,如果可以怎么操作?
老師 我們公司公戶轉(zhuǎn)給老板的采購(gòu)款怎么做賬?
老師,請(qǐng)問(wèn)下,現(xiàn)在申報(bào)增值稅還需要申報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表嗎?
您好老師,我是外貿(mào)企業(yè),電子稅務(wù)局上有這個(gè)提示,意思是我2024年有沒(méi)申報(bào)退稅的報(bào)關(guān)單,我不操作就表示我自動(dòng)放棄退稅對(duì)嗎?沒(méi)有其他什么影響吧。
老師,個(gè)人買的房子,商業(yè)房子,按照從價(jià)計(jì)征,需要×持有房子的月份嗎?計(jì)算公式怎么來(lái)的
授權(quán)開票員后,在哪里確認(rèn)
應(yīng)收賬款已收回,因?yàn)橐恍┰驔](méi)有下賬,現(xiàn)在也記不清錢是怎么收回來(lái)的,請(qǐng)問(wèn)該怎么下賬。
商貿(mào)公司,怎么計(jì)算結(jié)轉(zhuǎn)額商品成本
老師咨詢一下,小規(guī)模納稅人升級(jí)一般納稅人,我填的好好的,辦稅大廳人員把附加稅申報(bào)表,多填0.01。結(jié)果主表又少0.01,主表附加稅兩列還有一列是錯(cuò)的。稅也是大廳直接扣的,這個(gè)有影響嗎
老師外貿(mào)公司國(guó)外客人的貨款5萬(wàn)美金收不回來(lái)了,保險(xiǎn)公司賠付了一半,這個(gè)帳怎么處理,直接在本月做壞帳嗎,小微企業(yè)?
前面生產(chǎn)成本、制造費(fèi)用、管理費(fèi)用中的職工薪酬應(yīng)該把后面的應(yīng)付職工薪酬都包含了吧?怎么還要加上應(yīng)付職工薪酬年初-年末余額
您好,生產(chǎn)成本、制造費(fèi)用、管理費(fèi)用中的職工薪酬是應(yīng)付職工薪酬貸方發(fā)生額,需要計(jì)算借方,所以需要期初期末金額
生產(chǎn)成本、制造費(fèi)用、管理費(fèi)用中的職工薪酬是計(jì)提的薪酬?期初+計(jì)提-期末=支付
您好,是的,您的理解非常正確