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請問老師,比如4月要繳納增值稅2萬,5月現(xiàn)在不繳納,6月申報(bào)的時(shí)候可以用5月的進(jìn)項(xiàng)稅額去抵減嗎

2022-05-18 15:48
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-05-18 15:48

您好,是的,可以抵扣

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快賬用戶6342 追問 2022-05-18 15:55

如果5月抵扣稅額為2萬1.減去4月2萬,剩下的1萬是怎么填了

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齊紅老師 解答 2022-05-18 15:58

你好,交納兩萬不能再抵扣了,你們是預(yù)交的嗎?

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您好,是的,可以抵扣
2022-05-18
?你好;? ?1.? ? 6月申報(bào)的話? ? 你到時(shí)之前假如有? 留底的進(jìn)項(xiàng)稅金額可以抵減的;? ?但是不能用5月的進(jìn)項(xiàng)稅哈; 正常你4月銷項(xiàng)稅用4月的 進(jìn)項(xiàng)稅 和 4月之前的發(fā)票日期來抵減的? ??
2022-05-18
對的,是的,是這么做的。
2023-06-10
你好,如果10萬進(jìn)項(xiàng)都是虛開,11萬-5萬=6萬做申報(bào)
2021-07-02
您好,您寫的是正確的
2021-04-29
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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