您好,是的,可以抵扣
老師,19年11月的時(shí)候申報(bào)增值稅,銷項(xiàng)稅額11萬,進(jìn)項(xiàng)稅額10萬,有留抵稅額5萬。所以沒繳納增值稅。因?yàn)楝F(xiàn)在稅務(wù)機(jī)關(guān)發(fā)現(xiàn)抵扣的稅款都是虛開發(fā)票,要求做全部進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出補(bǔ)稅,并且重新繳納2019年11月的增值稅如果我重新申報(bào)19年11月增值稅表的時(shí)候,是繳納11萬的增值稅么?不需要在扣除留抵的5萬吧。
請問老師,比如4月要繳納增值稅2萬,5月現(xiàn)在不繳納,6月申報(bào)的時(shí)候可以用5月的進(jìn)項(xiàng)稅額去抵減嗎
老師,一般納稅人4月購進(jìn)固定資產(chǎn)取得進(jìn)項(xiàng)在5月申請了期末留底退稅并于5月取得退稅款,在6月申報(bào)5月屬期增值稅時(shí)候因?yàn)槠髽I(yè)也是享受10%加計(jì)抵減的,在計(jì)提加計(jì)抵減時(shí)候,5月取得的留底退稅還可以計(jì)提來享受加計(jì)抵減嗎
老師,問一下,3月增值稅按期申報(bào)后,增值稅款申請延期繳納后,如果次月申報(bào)中有多余的進(jìn)項(xiàng)稅額留底,能從中自動扣減應(yīng)繳納增值稅嗎?比如說,3月應(yīng)繳納增值稅款3萬元(申請延期繳納),次月銷項(xiàng)減去進(jìn)項(xiàng)后,有多余留底進(jìn)項(xiàng)稅額28000元,次月當(dāng)前無應(yīng)繳納增值稅款,3萬元可以沖減28000元,實(shí)際繳納2000元,這樣可以嗎?
老師,我在5月做了兩筆進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,如果6月在申報(bào)5月增值稅的時(shí)候,5月應(yīng)該繳納的增值稅,是不是用5月的銷項(xiàng)稅額-5月進(jìn)項(xiàng)稅額+5月進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,這樣計(jì)算出來的?
營業(yè)執(zhí)照辦了好幾年了一直沒用,也沒去注銷
物流服務(wù)一般開票給開出幾個(gè)點(diǎn)呢?
公司要注銷,賬上有大量庫存,實(shí)際沒有,怎么處理?
師,在匯算清繳時(shí)殘保金在填期間費(fèi)用時(shí)是不是填到其他,不是填列到支付的各項(xiàng)稅費(fèi)。
第四題的第三問 答案里為什么有個(gè)+1呢
老師 你好 我想問一下開施工費(fèi)是經(jīng)營范圍有就可以開嗎?還是的有什么資質(zhì)
請問老師,公司食堂裝修的裝修費(fèi)金額較大,是入管理費(fèi)用—福利費(fèi)還是入管理費(fèi)用—裝修費(fèi)的?
老師,結(jié)轉(zhuǎn)主營業(yè)務(wù)成本的時(shí)候,主營業(yè)務(wù)成本的金額可不可以大于主營業(yè)務(wù)收入?申報(bào)企業(yè)所得稅的時(shí)候會不會被提醒?
老師請問一下,收到銀行一年合同的借款,分錄就是借銀行存款,貸短期借款嘛
你好老師,我們公司是一般納稅人 24年7月份賣了一輛二手車金額20萬,在申報(bào)增值稅的時(shí)候系統(tǒng)沒帶出來,現(xiàn)在匯算清繳年報(bào)比對出來數(shù)據(jù)營業(yè)收入差20萬 如果補(bǔ)交增值稅的話按多少稅率交?有沒有優(yōu)惠政策?
如果5月抵扣稅額為2萬1.減去4月2萬,剩下的1萬是怎么填了
你好,交納兩萬不能再抵扣了,你們是預(yù)交的嗎?