你好這個你在賬上只能打折去賣掉
老師,公司要注銷,實(shí)際上是沒有應(yīng)收賬款應(yīng)付賬款,庫存商品也沒有,但賬上還有掛賬,這要怎么處理?
老師,一般納稅人稅注銷,有庫存量大,實(shí)際是沒有的,怎么處理,怎么調(diào)平,調(diào)到哪個科目
老師,賬面庫存數(shù)量大,實(shí)際庫存沒有,賬面怎么處理了,急
老師,公司要注銷了,賬面還有很多庫存,但是實(shí)際沒有了,這個怎么處理呀?
準(zhǔn)備注銷的公司,賬面上還有庫存,實(shí)際已經(jīng)沒有庫存,怎么處理比較好?
還有我的存貨庫存還有40多萬。為什么資產(chǎn)負(fù)債表的原材料項(xiàng)目是負(fù)數(shù)。是怎么情況啊
老師我的資產(chǎn)不等于負(fù)債加所有者權(quán)益,這種情況我怎么查賬
老師!今年注銷的企業(yè),還用報(bào)24年的年審嗎
老師,您好!如果在4月份購買了一次性手套,圍裙等,花了1100元?可以在月份進(jìn)行月末計(jì)提嗎?入什么科目呢?
為什么對一般借款要計(jì)算資本化率?而不是對用多少就用金額乘以它的利率就好啦?
今天匯繳清算,暫估100萬,發(fā)票來了60萬,100萬是瞎估估的,多暫估的40萬,現(xiàn)在匯繳清算怎么填寫?填寫在什么位置,分錄需要怎么寫?
你好老師 小規(guī)模納稅人給員工交的意外險(xiǎn)會計(jì)分錄怎么寫
專門借款22.1.1借入2000萬,年利率7%,22.1.1支出了1500,22.7.1支出剩下的500萬。問:資本化的費(fèi)用應(yīng)付利息為什么是用2000×7%,而不是1500×7%+500×7%×0.5?明明后面的500是下半年才花的呀!難道不是只對500算半年的利息?
老師,請教一個轉(zhuǎn)供水業(yè)務(wù)的問題。我們收到自來水公司3%的水費(fèi)普票,給下游開具9%的轉(zhuǎn)供水專票。我們是總金額平進(jìn)平出。請問這樣按照凈額法怎么做賬?謝謝
怎么核對自己做的憑證對不對