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你好老師,我們公司是一般納稅人 24年7月份賣了一輛二手車金額20萬,在申報增值稅的時候系統(tǒng)沒帶出來,現(xiàn)在匯算清繳年報比對出來數(shù)據(jù)營業(yè)收入差20萬 如果補交增值稅的話按多少稅率交?有沒有優(yōu)惠政策?

2025-05-23 16:06
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-05-23 16:06

你好i,你這個有沒有抵扣過車輛進項?

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快賬用戶6378 追問 2025-05-23 16:08

沒有抵扣過進項,當時報增值稅的時候系統(tǒng)沒帶出來也就把它給落下了

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齊紅老師 解答 2025-05-23 16:08

你好,你沒有抵扣過可以按照百分之三來開票

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快賬用戶6378 追問 2025-05-23 16:11

我看著現(xiàn)在有個政策是減按0.5%來繳納公司車的這個增值稅,有這個政策嗎?

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齊紅老師 解答 2025-05-23 16:12

你好,二手車市場是可以。你們公司專門做二手車生意的話,可以按這個。

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快賬用戶6378 追問 2025-05-23 16:24

我們公司是做化工的公司,自己公司戶上一輛車賣了,當時抵扣了進賬了,抵扣進項時按的13%

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齊紅老師 解答 2025-05-23 16:26

你好,那么你賣出去是按13%來算了。

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快賬用戶6378 追問 2025-05-23 16:32

企業(yè)所得稅可以把營業(yè)收入跟營業(yè)成本都增加20萬嗎?

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齊紅老師 解答 2025-05-23 16:33

你好,收入是20萬,成本應該是殘值

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學員您好!請問貴公司是什么行業(yè)?是13%的增值稅嗎?
2023-04-08
你好,一般納稅人銷售自己的固定資產(chǎn)只能減免1%。
2025-02-08
需要結(jié)轉(zhuǎn),這個需要結(jié)轉(zhuǎn)去交企業(yè)所得稅呢,免增值稅,對應這個營業(yè)外收入是需要交企業(yè)所得稅
2021-04-08
你好,可以的,你也可以不修改2023年,直接做到2024年,用利潤分配未分配利潤來做,就是如果你修改2023年的話,那你2024年申報的所有的都得修改了。
2024-08-26
您好,這種情況就是最好和代賬問清楚為什么不一樣再決定怎么做
2023-01-12
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