獨(dú)立核算的是可以有經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)是可以互相開具發(fā)票的 ,會計(jì)上需要做銷售收入,所得稅也要合并作為銷售收入,因?yàn)樗枚悈R總納稅需要分?jǐn)偟模?/p>
我們是掛靠總公司的。有營業(yè)執(zhí)照是x公司x分公司。然后每個(gè)月發(fā)票什么的都是開給總公司的名稱的發(fā)票。我看前會計(jì)也沒有進(jìn)行成本的結(jié)轉(zhuǎn),是不是都不用做啊。前任會計(jì)都是做的報(bào)銷之類的和總公司的往來,未計(jì)入成本。是不是我不需要做成本啊,工程結(jié)束也不要做結(jié)算啊。平常每個(gè)月也沒有報(bào)稅。這是正確的嗎?
總分公司之間的內(nèi)部交易,總公司開票給分公司,分公司開票給客戶,合并報(bào)表收入要抵消嗎?分公司是非獨(dú)立核算。 所得稅申報(bào)的時(shí)候,也需要抵消嗎,若是抵消的,豈不是和增值稅申報(bào)表的數(shù)據(jù)都對不上了?這應(yīng)該不同于母子公司之間的相互抵消,更何況母子公司之間的相互抵消,也只是內(nèi)部環(huán)節(jié)的,不涉及到稅務(wù)方面吧
總公司和分公司之間也有業(yè)務(wù)往來并且互相開具發(fā)票,會計(jì)上需要正常做銷售收入嗎?企業(yè)所得稅上是不是也要正常做銷售收入?
老師,外面的個(gè)人采購了一批貨物,沒從公賬上轉(zhuǎn)款,但入了公司的庫,銷售出去是公司開的發(fā)票,回款也是回到公司賬戶上。那入庫時(shí),我該怎么做分錄呢?銷售出去的就正常主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi)即可。
老師,2023年第三個(gè)季度沖紅第二季度普票5000(沖紅未重開),但第三季度也有開專票5000(不是同一筆業(yè)務(wù)),賬里要怎么做會計(jì)分錄,才不會影響專票的營業(yè)收入和應(yīng)交稅費(fèi),因?yàn)閷F辈糠质钦@U納稅金的,會計(jì)分錄要怎么做才不會影響專票部分的營業(yè)收入和應(yīng)交稅金?正常做一筆負(fù)數(shù)和一筆整數(shù)就互相抵掉了,賬里體現(xiàn)不出專票部分的營業(yè)收入和應(yīng)交稅費(fèi)是的,銷售退回的意思,麻煩老師會計(jì)分錄指導(dǎo)一下,怎么做會計(jì)分錄才不會影響賬里的專票營業(yè)收入和應(yīng)交稅費(fèi)
請專業(yè)老師解答,小規(guī)模納稅人,按季申報(bào)增值稅,如果4.5月一個(gè)月開3萬,6月這個(gè)月開12萬,需要交增值稅嗎
老師,季度申報(bào)的時(shí)候,那個(gè)a表上的資產(chǎn)總額的季初跟季末是在哪里取數(shù)?
門窗銷售公司,帶安裝,請問要按完工百分比法做嗎?收到訂單后,找品牌廠家生產(chǎn),到貨入庫,再安排時(shí)間給客戶送貨安裝。大部分的1個(gè)月能搞完,有的要2月。
老師,請問下,資產(chǎn)負(fù)債表上的年初余額,期末余額是什么時(shí)候的,還有利潤表上的本年累計(jì)金額和本期金額?
生產(chǎn)性生物資產(chǎn)累計(jì)折舊是不是個(gè)備抵科目
老師,實(shí)收資本印花稅的稅種是營業(yè)賬簿嗎?多謝
老師,我現(xiàn)在七月份報(bào)稅,是不是從賬套里導(dǎo)出456月份的資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表和現(xiàn)金流量表?對嗎?
核算分為,料工費(fèi)的核算,但是具體按怎么核算不知道。比如咱們先拿料來舉例子可以么?————第一張是我生產(chǎn)出來的成品,第二三張圖片是購進(jìn)來的材料。 我怎么核算具體?怎么下手?
你好中級會計(jì)可以補(bǔ)報(bào)名嗎
老師,這個(gè)試用減免政策起止時(shí)間怎么都選不了啊