你好,同學(xué)。 你這發(fā)票開給總公司,分公司就不可作成本處理的。 你不用的
老師你好,我們公司是掛靠別人公司接工程,我們要開一些銷售材料發(fā)票給掛靠公司,對方才能打款給我們,但是我們沒有任何成本票,購貨清單都是沒有的,以后也不會有,我們是不是都沒辦法結(jié)轉(zhuǎn)成本了?銷售材料出去,但沒有購進(jìn)材料任何憑證,會不會有什么風(fēng)險?該如何處理好一點(diǎn)?
我們是掛靠總公司的。有營業(yè)執(zhí)照是x公司x分公司。然后每個月發(fā)票什么的都是開給總公司的名稱的發(fā)票。我看前會計(jì)也沒有進(jìn)行成本的結(jié)轉(zhuǎn),是不是都不用做啊。前任會計(jì)都是做的報銷之類的和總公司的往來,未計(jì)入成本。是不是我不需要做成本啊,工程結(jié)束也不要做結(jié)算啊。平常每個月也沒有報稅。這是正確的嗎?
我們是掛靠總公司的。有營業(yè)執(zhí)照是x公司x分公司。然后每個月發(fā)票什么的都是開給總公司的名稱的發(fā)票。我看前會計(jì)也沒有進(jìn)行成本的結(jié)轉(zhuǎn),是不是都不用做啊。前任會計(jì)都是做的報銷之類的和總公司的往來,未計(jì)入成本。是不是我不需要做成本啊,工程結(jié)束也不要做結(jié)算啊。
老師,我們公司是賣商品的,進(jìn)貨發(fā)票開的商品沒有開明細(xì),但是我們賣出是分好幾個品類,之前代賬公司結(jié)轉(zhuǎn)成本都是按照進(jìn)項(xiàng)發(fā)票結(jié)轉(zhuǎn)的,然后銷項(xiàng)的發(fā)票做收入,沒有庫存商品,這樣做是不是有風(fēng)險
老師,我明天要面試這家公司的總賬會計(jì)。我沒有做過商貿(mào)行業(yè)。以前做過建筑行業(yè)的會計(jì)。您可以看看這家公司的要求。請問,像這種做零售商貿(mào)公司的銷售成本,也需要核算嗎?不都是購進(jìn)原材料,然后銷售出去后,就轉(zhuǎn)為庫存商品,月末結(jié)轉(zhuǎn)成本就從庫存商品轉(zhuǎn)為主營業(yè)務(wù)成本嗎?
老師,我4月到6月都沒有做工資每個月也是0申報,我7月可以補(bǔ)發(fā)之前的工資嗎?
清算問題:資產(chǎn)項(xiàng)目清理完,負(fù)債項(xiàng)目清理完,銀行存款有300萬了,這300萬首先用來干嘛?用來清理所有者權(quán)利,還股東實(shí)收資本?
物業(yè)公司,收物業(yè)費(fèi),垃圾裝修清運(yùn)費(fèi)等,商鋪?zhàn)赓U,商鋪電費(fèi)什么都是計(jì)入主營業(yè)務(wù)收入嗎,我看5月份前會計(jì),物業(yè)費(fèi),垃圾清運(yùn)費(fèi),商鋪?zhàn)饨鹩?jì)入主營業(yè)務(wù)收入,商鋪電費(fèi),其他收入計(jì)入其他業(yè)務(wù)收入,這樣對嗎
物業(yè)公司5月份成立的,前會計(jì)說按季度繳稅,是不是7月15號要交第二季度的稅,是什么稅呢,目前交物業(yè)費(fèi).電費(fèi),租賃,雜七雜八的收入都是開收據(jù),是繳納企業(yè)所得稅嗎,5月份和6月份都沒有對外開過票
老師,我之前是做建筑行業(yè)的會計(jì),后面可以去那幾個行業(yè),我只會做全盤賬,但是那些什么高端的經(jīng)營各種規(guī)劃好難的不會,而且快40歲了,沒有中級會計(jì)證,光伏行業(yè),學(xué)校實(shí)操好像沒有,不知道去哪個行業(yè)做會計(jì),現(xiàn)在建筑行業(yè)好像不行了,擔(dān)心發(fā)不了工資,拖欠工資,做不了多久又倒閉了
老師,我之前是做建筑行業(yè)的會計(jì),后面可以去那幾個行業(yè),我只會做全盤賬,但是那些什么高端的經(jīng)營各種規(guī)劃好難的不會,而且快40歲了,沒有中級會計(jì)證,光伏行業(yè),學(xué)校實(shí)操好像沒有
24年企業(yè)所得稅季報申報有誤,24年匯算清繳是正確的,還需要返回去修改24年季報嗎?
老師電子稅務(wù)局9月份有匯算清繳年報嗎?
老師,A公司把車賣給了b公司,開具了增值稅專票,B公司也付款給了A公司,但是沒有在車管所過戶,現(xiàn)在b公司要求a公司直接將車輛在車管所過戶給c公司,然后b公司再給c公司開具增值稅專票,請問這樣的流程可以嗎?
請問,會計(jì)工作交接要交接哪些?
那我不是只要做的流水賬嗎?就只要做往來就行了嗎?那每個月的增值稅什么的我分公司什么票都沒開。所得稅增值稅不都不用做嗎?是這樣嗎老師。
是的,往來處理即可了的,你這里。? 不處理的。