同學(xué)你好,建議分公司都要入賬,開票的也要做好入賬,不管這個(gè)張成本是否給總公司,分公司這邊都要入賬。
老師你好,我們公司是掛靠別人公司接工程,我們要開一些銷售材料發(fā)票給掛靠公司,對(duì)方才能打款給我們,但是我們沒有任何成本票,購(gòu)貨清單都是沒有的,以后也不會(huì)有,我們是不是都沒辦法結(jié)轉(zhuǎn)成本了?銷售材料出去,但沒有購(gòu)進(jìn)材料任何憑證,會(huì)不會(huì)有什么風(fēng)險(xiǎn)?該如何處理好一點(diǎn)?
我們是掛靠總公司的。有營(yíng)業(yè)執(zhí)照是x公司x分公司。然后每個(gè)月發(fā)票什么的都是開給總公司的名稱的發(fā)票。我看前會(huì)計(jì)也沒有進(jìn)行成本的結(jié)轉(zhuǎn),是不是都不用做啊。前任會(huì)計(jì)都是做的報(bào)銷之類的和總公司的往來,未計(jì)入成本。是不是我不需要做成本啊,工程結(jié)束也不要做結(jié)算啊。平常每個(gè)月也沒有報(bào)稅。這是正確的嗎?
我們是掛靠總公司的。有營(yíng)業(yè)執(zhí)照是x公司x分公司。然后每個(gè)月發(fā)票什么的都是開給總公司的名稱的發(fā)票。我看前會(huì)計(jì)也沒有進(jìn)行成本的結(jié)轉(zhuǎn),是不是都不用做啊。前任會(huì)計(jì)都是做的報(bào)銷之類的和總公司的往來,未計(jì)入成本。是不是我不需要做成本啊,工程結(jié)束也不要做結(jié)算啊。
老師,我們公司是賣商品的,進(jìn)貨發(fā)票開的商品沒有開明細(xì),但是我們賣出是分好幾個(gè)品類,之前代賬公司結(jié)轉(zhuǎn)成本都是按照進(jìn)項(xiàng)發(fā)票結(jié)轉(zhuǎn)的,然后銷項(xiàng)的發(fā)票做收入,沒有庫(kù)存商品,這樣做是不是有風(fēng)險(xiǎn)
我們公司是家零售門店,之前客戶要發(fā)票都開了,也申報(bào)收入了,但錢進(jìn)入個(gè)人賬戶了,之前是給代賬做,他們收入做了現(xiàn)金這個(gè)科目,成本預(yù)估也是做的現(xiàn)金支出,現(xiàn)在涉及到成本票,供應(yīng)商必須要公對(duì)公轉(zhuǎn)才開發(fā)票,之前成本都是個(gè)人賬戶結(jié)算了,這個(gè)要怎么做賬?。?/p>
您好,為什么資產(chǎn)負(fù)債表的存貨填寫的本期減少額就是平衡的,如果填寫的本期余額就不對(duì),這個(gè)是哪里出現(xiàn)了問題,數(shù)據(jù)不多,其他都是對(duì)的,是要調(diào)整未分配利潤(rùn)嗎?
個(gè)體戶需要繳納增值稅嗎,針對(duì)定期定額和查賬征收
老師,長(zhǎng)期股權(quán)投資凈資產(chǎn)調(diào)整,甲公司買了乙公司20%的有表決權(quán)的股份,重大影響,如果23年10月1日甲公司將一批存貨賬面價(jià)值500,公允價(jià)價(jià)值1500元賣給乙公司作為固定資產(chǎn)核算,23年的凈利潤(rùn)5000元,算23年的凈利潤(rùn)的調(diào)整金額
計(jì)提6月工資,但是6月份申報(bào)的是5月份的發(fā)放4月份的,這個(gè)稅扣除用4月份的工資表數(shù)據(jù)嗎
出口的產(chǎn)品種類太多太雜,報(bào)關(guān)單和采購(gòu)發(fā)票完全對(duì)不起來,,這單我就不退稅,但是發(fā)票我不開,增值稅申報(bào)我直接按未開票收入申報(bào)是不是可以
老師,賬上掛著的原材料-18萬 賬上欠著法人其他應(yīng)付款18萬,可以直接做分錄:借其他應(yīng)付款 --18萬 貸:原材料 18萬嗎
和老板合作的一個(gè)非股東 要分紅 我們給他轉(zhuǎn)錢 他找?guī)讉€(gè)人做工資可以嗎
老師,箱包銷售繳納買賣合同印花稅嗎
老師,一般納稅人公司這個(gè)季度沒有業(yè)務(wù),那申報(bào)的資產(chǎn)負(fù)債表怎么填呢
企業(yè)執(zhí)行企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,2024年收到個(gè)稅手續(xù)費(fèi)返還1000元未申報(bào)增值稅,2025年6月更正申報(bào)了2024年增值稅56.60元。2024年收到個(gè)稅手續(xù)費(fèi)1000元時(shí)全額計(jì)入了其他收益,2025年6月補(bǔ)交更正申報(bào)的增值稅56.60元后,實(shí)際計(jì)入其他收益的應(yīng)該是1000-56.60=943.40。因更正申報(bào)后,2024年增值稅增加了56.60元,導(dǎo)致利潤(rùn)表中主營(yíng)業(yè)務(wù)稅金(計(jì)提的附加稅費(fèi)10%)也增加了。請(qǐng)問更正申報(bào)個(gè)稅手續(xù)費(fèi)返還增值稅后,年報(bào)資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表分別修改哪幾個(gè)科目?
發(fā)票這邊做個(gè)Excel統(tǒng)計(jì)就行了吧?然后成本的話項(xiàng)目都是好幾年才結(jié)算,每個(gè)月咋做呢?每個(gè)月也不一定有收入,要做本年利潤(rùn)結(jié)轉(zhuǎn)嗎?項(xiàng)目很多的時(shí)候,還要按照項(xiàng)目確定成本都不好分,咋做呢
同學(xué)你好,你發(fā)現(xiàn)了這個(gè)問題,你想把它做好,只能是按照項(xiàng)目這樣來分,你可以先這樣這個(gè)分公司呢不像總公司那么規(guī)范性的要求你可以嘗試著先去做但最起碼來講嗯你首先要把你手上有的所有的票以及開支,先做出來,具體的能不能按項(xiàng)目細(xì)分規(guī)范,以后梳理