同學(xué)你好,如果原來賬上掛了其他應(yīng)付款貸方,付這款的時候借其他應(yīng)付款
收到上級撥付的工程款,應(yīng)該是通過我們公司過度,有可能還回去,有可能通過我們公司支付出去,應(yīng)該用什么科目?其他應(yīng)付款嗎?如果直接是通過我們公司支付給工程公司,也可以借其他應(yīng)付款,貸銀行存款嗎?這個工程最終的所有權(quán)不是我們公司,也不是固定資產(chǎn),
會計小白請教老師小規(guī)模企業(yè)公司,沒有庫存現(xiàn)金,所有費用支出老板都是用微信直接支付的,我寫會計分錄,是需要先寫: 借 現(xiàn)金 貸 其他應(yīng)付款-xx總 再寫 借 管理費用 貸 現(xiàn)金 這樣嗎?? 還是可以直接寫: 借 管理費用 貸 其他應(yīng)付款-xx總
企業(yè)有些資金支持要通過其他應(yīng)付款科目體現(xiàn),那界定的標(biāo)準(zhǔn)是什么,什么樣的錢付出去要先在其他應(yīng)付款體現(xiàn)一下而不是像直接用銀行存款庫存現(xiàn)金直接支出
老師,請問一下我們開發(fā)票出去都是收現(xiàn)金,借庫存現(xiàn)金 貸主營業(yè)務(wù)收入 發(fā)放工資,借應(yīng)付職工薪酬工資 貸其他應(yīng)付款法人 法人發(fā)放工資的。那我開票收到錢了,能不能直接借其他應(yīng)付款法人 貸庫存現(xiàn)金麼。要什么證明的嗎
原來其他應(yīng)付款-某某人“借方”科目掛了115萬,經(jīng)查詢后發(fā)現(xiàn)是前期公司借個人用來周轉(zhuǎn)開支的現(xiàn)金累計款項,由于還款時是通過對公戶銀行存款償付的,所以會計入了賬,卻沒有做通過現(xiàn)金借入的賬務(wù)導(dǎo)致其他應(yīng)付款科目下一直掛著借方金額,我直接補錄借現(xiàn)金,貸其他應(yīng)付款~某某人,然后再補錄借款進(jìn)來現(xiàn)金的花出去的去向賬可以吧???
老師,公司名稱變更了,三方協(xié)議怎么變更公司名稱呀,操作流程發(fā)下,謝謝
我們公司的設(shè)備車要發(fā)貨,雇司機開車路上產(chǎn)生的油費發(fā)票可以直接報銷嗎?可不可以稅前扣除,可以放入什么費用?
老師請問下電子稅務(wù)局里怎么查看添加了哪些人員
老師,請問去年的一張發(fā)票對方要求沖紅,但是我已經(jīng)認(rèn)證過了,如果現(xiàn)在沖紅部門,我是不是下個月報稅的時候,進(jìn)項票里面有一個紅字發(fā)票那里填上負(fù)數(shù)的進(jìn)項稅額,做賬進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出就可以了
老師 前幾個月公司的水電費一直沒有發(fā)票我做賬的時候也按水電費計提了 這個月物業(yè)幫我們?nèi)垦a開了 之前月份的憑證已經(jīng)裝訂過了 現(xiàn)在取得的發(fā)票裝訂在本月中可以嗎
老師,辦公樓今年一月暫估入賬了,當(dāng)時確實達(dá)到了可使用的狀態(tài),也開始計提折舊了。發(fā)票才來,發(fā)票金額含增值稅。折舊開始年限需要調(diào)整嗎?是按照一月還是收到發(fā)票次月開始計提折舊?
@董孝彬 備注里的說明怎么填寫?第一季度核定造成的
老師:麻煩問一下公司今年計劃建充電樁,但沒有資金,讓特來電來建,每月我們以付服務(wù)費方式給他付款,2年100萬付完,這個充電樁就是我們的,不用在付服務(wù)費了,怎樣做賬務(wù)處理?
公司付給個人的顧問費每個月4960元,由稅務(wù)機關(guān)代開發(fā)票,稅點是多少?也就是需要繳納多少稅,需要準(zhǔn)備什么資料?
貨代公司,1保險給的賠償款記到營業(yè)外支出還是做無票收入? 2別人還款還給老總的,但還給公司賬上了,這個做營業(yè)外收入還是無票收入