你好用其他應付款就可以的
收到上級撥付的工程款,應該是通過我們公司過度,有可能還回去,有可能通過我們公司支付出去,應該用什么科目?其他應付款嗎?如果直接是通過我們公司支付給工程公司,也可以借其他應付款,貸銀行存款嗎?這個工程最終的所有權不是我們公司,也不是固定資產,
老師,我也問下就是去年的賬通過個人戶頭替公司付款的一些費用,然后賬上做了借預付賬款 個人,其他應付款款 個人,然后我們應該,是公司的裝修費用,也沒有去轉費用,現(xiàn)在也沒有發(fā)票過來,我們的現(xiàn)在一直掛著這個賬,我在想能直接調整嗎?不算公司的支出了,借其他應付款個人,貸預付賬款
公司是被掛靠方,公司開工程款發(fā)票出去了,到時工程款回來后,扣下公司收的管理費,還有工程所需要的費用,剩下的款是要轉給掛靠方的。之前公司做的分錄是,借:應收帳款 貸:其他應付款—掛靠方 貸:主營業(yè)務收入 。因為公司要做臺帳,沒有回款之前,先不體驗其他應付款-掛靠方,而是通過工程結算科目,借:應收帳款 貸 :工程結算?;乜畹臅r候,借:銀行存款 貸 :應收帳款 借:工程結算 貸:其他應付款—掛靠方 貸:主營業(yè)務收入。如果不用工程結算,應該用哪個科目替代?在資產負債表哪個科目里面體現(xiàn)出來?
我們公司是工程公司,有一筆應收款,對方要我們通過銀行供應鏈收款。現(xiàn)在款收到了,銀行回單的付款方是我們自己公司上海支行,付給我們自己公司武漢支行。用途是發(fā)放貸款。請問會計分錄怎么弄
老師,我們公司的賬是我從代賬公司那里接過來的,然后他們一計提工次就發(fā)放了,發(fā)放的貸方科目不是銀行存款,是直接歸集到其他應付款-法人這個科目上,然后真正發(fā)工資的時候就借其他應付款-法人,貸:銀行存款 ,這樣做可以么?
老師個體戶C表從哪里取數(shù)
老師,我想增下,我做完會匯算清繳后,需要補稅,在5月份通過以前年度損益調整分錄進行調整?,F(xiàn)在資產負債表和利潤表勾稽關系不一致了,我需要調整稅務局網站2024年的報表嗎?如果不調整,我2025年申報的報表是不是不對了?
您好老師,我們公司是一般納稅人,適用小企業(yè)會計準則,2024年6月30日成立的之前做賬都是按照銀行回單和發(fā)票做會計憑證的采購多半沒有合同和付款申請單,銷售也是一樣沒有合同,出庫單入庫單月底結賬統(tǒng)一打印附在憑證后面,跟老板說了跟對方公司簽合同蓋章留底,但老板沒有簽回蓋章的合同就收貨款銷售了,去年沒有合同的都因為供貨問題鬧掰了,這個怎么處理啊
約當產量比例法,一次性投入和陸續(xù)投入區(qū)別
老師個體戶C表是報什么的
這個月更正了2024年增值稅報表和企業(yè)所得稅報表,那去年憑證需要更正嗎?
電商導出聚水潭訂單后,另有一份刷單的訂單,怎么篩選出來聚水潭訂單里的刷單訂單?用函數(shù)嗎?
增值稅的表三從哪里帶過來的?
老師,我現(xiàn)在收到供應商24年銷售折讓的紅字發(fā)票,對方說是24年的返利,我要怎么處理???
老師,請問:年報所得稅調增16萬,應交所得稅4萬如何在本期做賬?謝謝!
好的,金額比較大,以后周期使用可能也有幾年,開始說是還回去,但是也不知道還不還,怕到時候稅務來查,應該沒什么關系吧
沒事的,超出三年的轉營業(yè)外
哦,好的,謝謝
滿意請給五星好評,謝謝