久久精品国产亚洲αv忘忧草,亚洲一区二区三区香蕉,最近中文2019字幕第二页,亚洲日产精品一二三四区,精品精品国产欧美在线

咨詢
Q

收到去年返還的工會經費怎么做賬

2022-05-15 16:16
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2022-05-15 16:23

借銀行存款貸應付職工薪酬工會經費接應付職工薪酬,借管理費用負數(shù)。

頭像
快賬用戶7152 追問 2022-05-15 16:24

跨年的也這樣做嗎

頭像
快賬用戶7152 追問 2022-05-15 16:24

這個是2021年的

頭像
齊紅老師 解答 2022-05-15 16:28

金額不大的也可簡化處理一次性記損益

頭像
快賬用戶7152 追問 2022-05-15 16:28

2780元,這個可以嗎?不用計入以前年度損益調整科目嗎,要是計入,科目怎么寫

頭像
齊紅老師 解答 2022-05-15 16:38

借銀行存款2780貸應付職工薪酬工會經費2780接應付職工薪酬-2780,借管理費用負數(shù)2780。

還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費咨詢老師
咨詢
相關問題討論
借銀行存款貸,應付職工薪酬、工會經費, 借,應付職工薪酬、工會經費 貸利潤分配,未分配利潤 匯算清繳,需要納稅調增
2024-05-26
借銀行存款貸應付職工薪酬工會經費接應付職工薪酬,借管理費用負數(shù)。
2022-05-15
您好 借 銀行存款? 貸以前年度損益調整? 這有的
2024-05-26
您好,這個的話? 借 銀行存款 貸 以前年度損益調整? 這樣的
2024-05-19
借銀行存款,貸應付職工薪酬、工會經費, 借應付著工薪酬、工會經費, 貸以前年度損益調整,借以前年度隨銀調整,貸利潤分配未分配利潤。
2023-05-31
相關問題
相關資訊

熱門問答 更多>

領取會員

親愛的學員你好,微信掃碼加老師領取會員賬號,免費學習課程及提問!

微信掃碼加老師開通會員

在線提問累計解決68456個問題

齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務師

親愛的學員你好,我是來自快賬的齊紅老師,很高興為你服務,請問有什么可以幫助你的嗎?

您的問題已提交成功,老師正在解答~

微信掃描下方的小程序碼,可方便地進行更多提問!

會計問小程序

該手機號碼已注冊,可微信掃描下方的小程序進行提問
會計問小程序
會計問小程序
×