您好,選擇退回的相關(guān)稅費就行
老師,印花稅分錄這兩種方法哪個更好一點,借:管理費用-印花稅 貸:銀行存款 借:稅金及附加-印花稅 貸:銀行存款
老師:印花稅的分錄:借:稅金及附加貸:應(yīng)交稅費~應(yīng)交印花稅嗎?還是直接:借:稅金及附加 貸:銀行存款
老師,稅務(wù)局給退的印花稅,借:銀行存款 貸:稅金及附加 印花稅 ,這個指定現(xiàn)金流量表的哪個
收到六稅兩費退的印花稅。印花稅當(dāng)時計提分錄 借稅金及附加 貸應(yīng)交稅費印花 借應(yīng)交稅費-印花稅 貸銀行存款 現(xiàn)在怎么反沖 銀行收退的印花稅 分錄怎么做
印花稅沒計提,10月直接繳納的,怎么做會計分錄?計算印花稅,借:稅金及附加 貸:應(yīng)交稅金-印花稅,繳納時,借:應(yīng)交稅金-印花稅,貸:銀行存款 嗎?上個月沒有計提。 還是直接不用計提,這個月交上后這樣做,借:稅金及附加 貸:銀行存款 就可以哪
員工用火車票實名制的來結(jié)報,想讓他去開票,好勾選抵扣,請問下是火車站開還是去哪里開?
老師,我開票進項和銷項編碼沒對上,對方已經(jīng)抵扣了,現(xiàn)在該怎么辦呀
跨季度的稅本來是要繳稅的,但是上季度有紅沖抵減后不用繳稅的會計分錄怎么做
計算所得稅費用的時候,用利潤調(diào)增調(diào)減之后計算,為啥還要再加上遞延所得稅負債和遞延所得稅資產(chǎn)?
投資公司把一個房產(chǎn)項目賣了,但是錢收不回來,怎么做分錄哈
您好~想咨詢下:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出,月末/年末的會計處理一樣嗎?月末這么做憑證對嗎? 借:應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅一銷項稅額 應(yīng) 交稅費一應(yīng)交增值稅一進項稅額轉(zhuǎn)出 貸:應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅一進項稅額 應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅一轉(zhuǎn)出未交增值稅 (銷項+進項轉(zhuǎn)出-進項) 借:應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅一轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費一未交增值稅 上繳增值稅分錄 借:應(yīng)交稅費一未交增值稅 貸:銀行存款
請問一般納稅人,數(shù)量1,單價100,稅額13,總金額113,這個產(chǎn)品成本多少錢,是看單價100/1=100,還是113/1=113,成本是100還是113
老師,公司的應(yīng)收款由別的公司代收了,公司的帳怎么做分錄?
老師 公司可以給個人開發(fā)票嗎
老師,我們是用小企業(yè)會計準(zhǔn)則,公司沒有專人負責(zé)預(yù)算總成本,所以沒法預(yù)估完工百分比,我可以直接就是工程施工轉(zhuǎn)入主營業(yè)務(wù)成本,確認主營業(yè)務(wù)收入,就是不用那個工程毛利科目,可以嗎?
這個不應(yīng)該是抵減印花稅嗎
是抵減,但是是退回來的稅費
是要在現(xiàn)金流入填寫:收到的稅金返還,還是在現(xiàn)金流出去抵減稅額,記入支付的稅金
選擇收到的稅收返還就行
那老師,我在問下 借:應(yīng)收賬款 貸:銀行存款,這個現(xiàn)金流量是選擇哪個
收到的其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金流量。
那就是去抵減收入了,
選擇這個現(xiàn)金流量就行了