同學(xué)你好 很高興為你解答 小規(guī)模沒有進項稅一說的
老師,繳納稅控盤的服務(wù)費,做的分錄:借:管理費用 280 貸:庫存現(xiàn)金280 借:應(yīng)交稅費-減免稅280 貸:管理費用 -280 ,到真正報增值稅時,這筆280元填寫在增值稅報表減免稅后。計提需繳納增值稅的分錄:借:應(yīng)交稅費-增值稅(銷項稅額)5000 貸:應(yīng)交稅費-增值稅(進項稅額)3000 應(yīng)交稅費-減免稅 280 應(yīng)交稅費-未交增值稅1720 這樣做的分錄對嗎
一般納稅人,沒有進項,只有銷項,本來應(yīng)該繳納1026元增值稅,有稅控盤服務(wù)費280元,報了抵減,那做賬的時候,增值稅該怎么做結(jié)轉(zhuǎn)
老師,請問稅控盤280的專票的進項稅額15.85被我誤勾選認證抵扣了,然后在增值稅減免稅款表4里又填了280元抵扣,現(xiàn)在賬務(wù)上該如何 做分錄調(diào)賬?
老師好!問下銷項稅1000,進項稅400,稅控盤280,增值稅一般納稅人和小規(guī)模納稅人分別如何做分錄???分錄分開做吧,詳細一點,謝謝
假如增值稅銷項稅1000,進項稅400,服務(wù)費280,稅控盤280,這樣的話增一般和小規(guī)模分別如何做賬?
更正申報了以前年度的企業(yè)所得稅,以前年度的財務(wù)報表也作了相應(yīng)調(diào)整,涉及的會計憑證放發(fā)現(xiàn)錯誤的會計時期,財務(wù)報表與稅局申報不一致了呀
我5萬元凈工費,公司讓我開普票,我找別人代開,我應(yīng)收公司多少錢?人家代開我給人家付多少?
請宋生老師回答 我公司正常開發(fā)票,每月開8-9張發(fā)票總 額在二十多萬,昨天到了一筆錢29.4萬,我開一張29.4萬的發(fā)票,稅務(wù)那邊會提示嗎?
老師這份內(nèi)容如何開票稅率是多少的,項目名稱要怎么填
資產(chǎn)負債表和利潤表勾稽關(guān)系公式
合同寫的是水暖電砌磚支模承打混凝土包合同,我開票項目名稱寫,建筑服務(wù)水暖安轉(zhuǎn)可以嗎
老師,財務(wù)軟件的重合分類和不是重分類什么區(qū)別
老師好,請問下,一個員工8月19日開始來公司上班,當(dāng)時說好包括社保一個月是4000元,那這個月的工資應(yīng)該怎么計算
請問老師,利潤查過300是全部按25%算,還是300以內(nèi)按5個點,超過部分按25算
電商,若按提現(xiàn)的報收入,我就好奇了,怎么知道提現(xiàn)的是哪些確認收貨的收入的,這樣沒有貨物明細???有開網(wǎng)店實操過后臺的老師,能解決問題的,麻煩說下謝謝。
您說清楚點分錄咋做嗎?我不會做
那就小規(guī)模的應(yīng)交稅費按1000算,其他不動
小規(guī)模納稅人分錄咋做呢?
服務(wù)費280,稅控盤280, 這兩個是一回事嗎? 先說? 一般納稅人的 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額1000 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額400 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-減免稅額280 應(yīng)交稅費-未交增值稅 320
怎么和其他老師答案不一樣呢?
服務(wù)費是稅控系統(tǒng)技術(shù)服務(wù)費
服務(wù)費是稅控系統(tǒng)技術(shù)服務(wù)費 那你的服務(wù)費和稅控盤 就是重復(fù)了
先說小規(guī)模吧!我看一樣不一樣
你提供的數(shù)據(jù)無法結(jié)轉(zhuǎn) 小規(guī)模沒有這樣的科目
您那個增一般的省略步驟了,有的沒寫,不對
簡并處理不代表錯誤 過程簡化 結(jié)果是一樣的 不影響納稅申報 不會導(dǎo)致少交稅款
有啊!小規(guī)模沒有應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅?
小規(guī)模沒有【進項稅】科目
沒有進項稅我知道,還真沒聽說過沒有應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅的?都不好好答復(fù)
提供的數(shù)據(jù)就不嚴(yán)謹(jǐn)(小規(guī)模根本沒有銷項稅和進項稅的科目應(yīng)用) 無法正確回復(fù)的 小規(guī)??梢园?和減免稅的余額