同學(xué)你好 很高興為你解答 小規(guī)模沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)稅一說(shuō)的

老師,繳納稅控盤的服務(wù)費(fèi),做的分錄:借:管理費(fèi)用 280 貸:庫(kù)存現(xiàn)金280 借:應(yīng)交稅費(fèi)-減免稅280 貸:管理費(fèi)用 -280 ,到真正報(bào)增值稅時(shí),這筆280元填寫在增值稅報(bào)表減免稅后。計(jì)提需繳納增值稅的分錄:借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅(銷項(xiàng)稅額)5000 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)3000 應(yīng)交稅費(fèi)-減免稅 280 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅1720 這樣做的分錄對(duì)嗎
一般納稅人,沒(méi)有進(jìn)項(xiàng),只有銷項(xiàng),本來(lái)應(yīng)該繳納1026元增值稅,有稅控盤服務(wù)費(fèi)280元,報(bào)了抵減,那做賬的時(shí)候,增值稅該怎么做結(jié)轉(zhuǎn)
老師,請(qǐng)問(wèn)稅控盤280的專票的進(jìn)項(xiàng)稅額15.85被我誤勾選認(rèn)證抵扣了,然后在增值稅減免稅款表4里又填了280元抵扣,現(xiàn)在賬務(wù)上該如何 做分錄調(diào)賬?
老師好!問(wèn)下銷項(xiàng)稅1000,進(jìn)項(xiàng)稅400,稅控盤280,增值稅一般納稅人和小規(guī)模納稅人分別如何做分錄???分錄分開(kāi)做吧,詳細(xì)一點(diǎn),謝謝
假如增值稅銷項(xiàng)稅1000,進(jìn)項(xiàng)稅400,服務(wù)費(fèi)280,稅控盤280,這樣的話增一般和小規(guī)模分別如何做賬?
老師您好,麻煩問(wèn)一下,親兄弟兩人有限責(zé)任公司,一個(gè)占股90%,一人占股10%,法律會(huì)不會(huì)承認(rèn)僅以10萬(wàn)注冊(cè)資金為限承擔(dān)責(zé)任,不會(huì)因?yàn)槭怯H兄弟就承擔(dān)無(wú)限責(zé)任了吧!就是相當(dāng)于一人有限責(zé)任公司了?
關(guān)稅滯納金的逾期天數(shù)怎么算
建筑施工企業(yè),是不是等項(xiàng)目開(kāi)出去發(fā)票了,才結(jié)轉(zhuǎn)一部分施工成本,不是全部結(jié)完已發(fā)生的 ?
老師您好,電子稅務(wù)局怎么注銷社保業(yè)務(wù)呢
老師我想問(wèn)下C級(jí)納稅人很難批發(fā)票嗎?還是不批發(fā)票?
公司有些支出,沒(méi)有發(fā)票,白條入賬,是會(huì)計(jì)法上,賬上可以白條入賬,但稅法上需要在匯繳調(diào)出,不能稅前列支是嗎?
老師。我司是商業(yè)型一般納稅人,這個(gè)月要去增加經(jīng)營(yíng)范圍,將原來(lái)的純貿(mào)易型增加為組裝之后再銷售出去的類型,想請(qǐng)問(wèn)下,在稅務(wù)登記方面要去做什么變更,以及在賬務(wù)處理上面賬套要留意做什么調(diào)整,日常每月賬務(wù)要增加什么類型的賬務(wù)處理才能完整。稅務(wù)申報(bào)又有什么調(diào)整嗎?
老師,請(qǐng)問(wèn)勞務(wù)公司給總包方公司開(kāi)具了勞務(wù)發(fā)票,而勞務(wù)報(bào)酬工人沒(méi)給勞務(wù)公司提供發(fā)票,這種情況下勞務(wù)公司可以做稅前扣除嗎?
私人老板同意的話,公積金可以多交避稅嗎,如三萬(wàn)工資,可交一萬(wàn)的公積金嗎
老師,小規(guī)模季度需要計(jì)提稅費(fèi)嗎,分錄怎么做,什么時(shí)候做,例如第三季度。在9月。還是10月,


您說(shuō)清楚點(diǎn)分錄咋做嗎?我不會(huì)做
那就小規(guī)模的應(yīng)交稅費(fèi)按1000算,其他不動(dòng)
小規(guī)模納稅人分錄咋做呢?
服務(wù)費(fèi)280,稅控盤280, 這兩個(gè)是一回事嗎? 先說(shuō)? 一般納稅人的 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額1000 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額400 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅額280 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 320
怎么和其他老師答案不一樣呢?
服務(wù)費(fèi)是稅控系統(tǒng)技術(shù)服務(wù)費(fèi)
服務(wù)費(fèi)是稅控系統(tǒng)技術(shù)服務(wù)費(fèi) 那你的服務(wù)費(fèi)和稅控盤 就是重復(fù)了
先說(shuō)小規(guī)模吧!我看一樣不一樣
你提供的數(shù)據(jù)無(wú)法結(jié)轉(zhuǎn) 小規(guī)模沒(méi)有這樣的科目
您那個(gè)增一般的省略步驟了,有的沒(méi)寫,不對(duì)
簡(jiǎn)并處理不代表錯(cuò)誤 過(guò)程簡(jiǎn)化 結(jié)果是一樣的 不影響納稅申報(bào) 不會(huì)導(dǎo)致少交稅款
有??!小規(guī)模沒(méi)有應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅?
小規(guī)模沒(méi)有【進(jìn)項(xiàng)稅】科目
沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)稅我知道,還真沒(méi)聽(tīng)說(shuō)過(guò)沒(méi)有應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅的?都不好好答復(fù)
提供的數(shù)據(jù)就不嚴(yán)謹(jǐn)(小規(guī)模根本沒(méi)有銷項(xiàng)稅和進(jìn)項(xiàng)稅的科目應(yīng)用) 無(wú)法正確回復(fù)的 小規(guī)模可以把 和減免稅的余額