同學你好 很高興為你解答 小規(guī)模沒有進項稅一說的
老師,繳納稅控盤的服務(wù)費,做的分錄:借:管理費用 280 貸:庫存現(xiàn)金280 借:應(yīng)交稅費-減免稅280 貸:管理費用 -280 ,到真正報增值稅時,這筆280元填寫在增值稅報表減免稅后。計提需繳納增值稅的分錄:借:應(yīng)交稅費-增值稅(銷項稅額)5000 貸:應(yīng)交稅費-增值稅(進項稅額)3000 應(yīng)交稅費-減免稅 280 應(yīng)交稅費-未交增值稅1720 這樣做的分錄對嗎
一般納稅人,沒有進項,只有銷項,本來應(yīng)該繳納1026元增值稅,有稅控盤服務(wù)費280元,報了抵減,那做賬的時候,增值稅該怎么做結(jié)轉(zhuǎn)
老師,請問稅控盤280的專票的進項稅額15.85被我誤勾選認證抵扣了,然后在增值稅減免稅款表4里又填了280元抵扣,現(xiàn)在賬務(wù)上該如何 做分錄調(diào)賬?
老師好!問下銷項稅1000,進項稅400,稅控盤280,增值稅一般納稅人和小規(guī)模納稅人分別如何做分錄???分錄分開做吧,詳細一點,謝謝
假如增值稅銷項稅1000,進項稅400,服務(wù)費280,稅控盤280,這樣的話增一般和小規(guī)模分別如何做賬?
上個月暫估207萬成本,也結(jié)轉(zhuǎn)了207萬,這個月收到1450萬的發(fā)票,沖了207萬,這個月結(jié)轉(zhuǎn)成本的時候,是不是還要加上207萬。
怎么購買發(fā)票?小白一枚
我們是裝修公司,像這種公司之間互轉(zhuǎn),這個錢又轉(zhuǎn)入老板個人卡,會計分錄:借:銀行存款,貸:預(yù)收賬款,借:其他應(yīng)收款,貸:銀行存款,對嗎?
老師您好,公司是一般納稅人的工業(yè)企業(yè),主要經(jīng)營水泥制品,目前談了兩個國營企業(yè)的業(yè)務(wù),其中一家要求開具3%的簡易計稅發(fā)票,另一家只收13%的一般計稅發(fā)票,請問公司應(yīng)該如何處理?謝謝
公司每個月都會轉(zhuǎn)傭金到法人名下,由法人轉(zhuǎn)給對方,每個月起碼轉(zhuǎn)個10萬的傭金,這傭金怎么處理
老師,什么是現(xiàn)金股票增值權(quán)?還有股份支付與現(xiàn)金支付怎么樣區(qū)分,有點分不清楚
請問:小規(guī)模納稅人,截止到五月開票已經(jīng)超過500萬,申報的時候會強制升一般納稅人嗎?升的話稅額怎么計算?
去年的采購單,今年才知道不用付款了計入什么科目
老師公司貸款使用按期還利息到期本息還清需要交什么稅
請問共享電動車的收入現(xiàn)在需要通過互聯(lián)網(wǎng)平臺報送嗎?
您說清楚點分錄咋做嗎?我不會做
那就小規(guī)模的應(yīng)交稅費按1000算,其他不動
小規(guī)模納稅人分錄咋做呢?
服務(wù)費280,稅控盤280, 這兩個是一回事嗎? 先說? 一般納稅人的 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額1000 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額400 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-減免稅額280 應(yīng)交稅費-未交增值稅 320
怎么和其他老師答案不一樣呢?
服務(wù)費是稅控系統(tǒng)技術(shù)服務(wù)費
服務(wù)費是稅控系統(tǒng)技術(shù)服務(wù)費 那你的服務(wù)費和稅控盤 就是重復(fù)了
先說小規(guī)模吧!我看一樣不一樣
你提供的數(shù)據(jù)無法結(jié)轉(zhuǎn) 小規(guī)模沒有這樣的科目
您那個增一般的省略步驟了,有的沒寫,不對
簡并處理不代表錯誤 過程簡化 結(jié)果是一樣的 不影響納稅申報 不會導(dǎo)致少交稅款
有??!小規(guī)模沒有應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅?
小規(guī)模沒有【進項稅】科目
沒有進項稅我知道,還真沒聽說過沒有應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅的?都不好好答復(fù)
提供的數(shù)據(jù)就不嚴謹(小規(guī)模根本沒有銷項稅和進項稅的科目應(yīng)用) 無法正確回復(fù)的 小規(guī)??梢园?和減免稅的余額