同學(xué),你好
對(duì)的,你這樣做,會(huì)導(dǎo)致以前年度財(cái)務(wù)報(bào)表和之前年度的賬不一致的
你好,老師,請(qǐng)問補(bǔ)交2016年到2019年所得稅,更正申報(bào)導(dǎo)致的賬稅不一致,是不是今年通過以前年度損益調(diào)整科目處理,之前年度的財(cái)務(wù)報(bào)表不用再更正了
上年度發(fā)票開錯(cuò)稅率,稅管要求增值稅按正確的稅率去申報(bào),所得稅營業(yè)收入當(dāng)時(shí)按發(fā)票的金額申報(bào),現(xiàn)在更正了所得稅報(bào)表的營業(yè)收入導(dǎo)致入財(cái)務(wù)報(bào)表的利潤額不一樣,需要在電子稅務(wù)局把上年度的財(cái)務(wù)報(bào)表也更正了嗎?
稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估前3年賬務(wù)及稅務(wù)問題,提出有2個(gè)年度多結(jié)轉(zhuǎn)了銷售成本,要求更正申報(bào)相應(yīng)年度的匯算申報(bào)表并補(bǔ)交所得稅。請(qǐng)問需要調(diào)賬嗎?是調(diào)在現(xiàn)在還是對(duì)以前年度反結(jié)賬直接更正?如更正以前年度,電子稅務(wù)局中的財(cái)務(wù)報(bào)表需同步更正嗎?不更正的話與新的匯算表會(huì)不會(huì)比對(duì)不通過,又產(chǎn)生新的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)
小規(guī)模2024年紅沖了2023年四季度的30萬發(fā)票,去稅務(wù)大廳把2023年4季度申報(bào)表更改減少30萬,請(qǐng)問老師,2023年的憑證需要加上紅沖這筆嗎?不然和申報(bào)表數(shù)據(jù)不一致了,季度報(bào)表與財(cái)務(wù)報(bào)表,以及企業(yè)所得稅年季報(bào)與年報(bào)都不一致了?
做了以前年度損益調(diào)整的分錄,需要更正往年申報(bào)在電子稅務(wù)局里面的財(cái)務(wù)報(bào)表和企業(yè)所得稅申報(bào)嗎
老師,我們是酒店的,購買的冷柜在一樓大廳放飲料的,請(qǐng)問一下購買價(jià)值1700的冷柜計(jì)入哪個(gè)會(huì)計(jì)科目的二級(jí)明細(xì)?
老師您好,公司員工9月離職,對(duì)公給他轉(zhuǎn)了一筆5萬多(備注工資獎(jiǎng)金),但是之前他的工資都是發(fā)私款而且沒有申報(bào)個(gè)稅的,那現(xiàn)在這筆5萬多怎么申報(bào)比較合適呢?按工資還是獎(jiǎng)金呢?
小規(guī)模用應(yīng)交增值稅還是未交增值稅
老師,營業(yè)執(zhí)照正副本都要掛出來嗎?還是只用掛一個(gè)就正本就行?還是我們樂意
老師好,公司勞務(wù)支出要代扣勞務(wù)個(gè)人所得稅,對(duì)方還要開勞務(wù)發(fā)票才能稅前扣除?
商貿(mào)企業(yè),要注銷企業(yè)不干了,但是有商品庫存,需要處理銷售,我打折銷售,需要和稅務(wù)局打招呼嗎?需要什么手續(xù)?如果可以講價(jià)打折銷售,怎么做會(huì)計(jì)分錄?
9月可以辦理10月的社保參保嗎
銀行回單中有很多筆(綜合收單待清算),怎么做會(huì)計(jì)分錄?
老師,咨詢一下,企業(yè)向關(guān)聯(lián)方銷售原材料,運(yùn)輸費(fèi)由購買關(guān)聯(lián)方承擔(dān),我們?cè)趺聪蜿P(guān)聯(lián)方開發(fā)票呢?
收到銀行的利息收入,計(jì)入哪個(gè)現(xiàn)金流量項(xiàng)目中?