您好,賬上錯誤的話,賬上也得調(diào)整,建議以前年度反結(jié)賬調(diào)整,涉及到的相關(guān)報(bào)表也需要更正
老師好,剛接手的賬,去年9月份就按暫估結(jié)轉(zhuǎn)了成本,匯算清繳已經(jīng)按這個暫估申報(bào)了,但是在5月31日前也取得了這個暫估的發(fā)票,如果現(xiàn)在反結(jié)帳到去年9月紅沖了了那個暫估分錄,重新按取得的發(fā)票做的話,那么主營業(yè)務(wù)成本就虛高了3萬,相應(yīng)的庫存商品也虛少了3萬,如果是這樣,這個賬怎么更正,如果更正,財(cái)務(wù)報(bào)表和所得稅匯算年報(bào)是不是也必須得更正?有沒有不用更正報(bào)表 調(diào)賬的好方法?
一般納稅人的羊絨生產(chǎn)銷售公司,2018年3月,進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出40萬,轉(zhuǎn)出的原因,2016年虛開專票117萬,抵扣進(jìn)項(xiàng)17萬,進(jìn)成本100萬;2017年虛開專票223萬,抵扣進(jìn)項(xiàng)23萬,進(jìn)成本200萬。但是2018年沒做所得稅的更正申報(bào),現(xiàn)在更正所得稅報(bào)表,您看這樣更正對不 1、更正2016年所得稅申報(bào)表時,附表2中主營業(yè)務(wù)成本減少100萬 2、財(cái)務(wù)報(bào)表中的主營業(yè)務(wù)成本也得減少100萬 3、賬目上怎么調(diào)整,是用以前年度損益調(diào)整科目嗎? 4、或者更正2016、2017所得稅年報(bào)時,通過A105000中進(jìn)行納稅調(diào)增就行 我應(yīng)該怎么更正呀?
你好,我今年發(fā)現(xiàn)去年的會計(jì)做賬時, 多做了收入,增值稅申報(bào)表多報(bào)了收入, 賬務(wù)上通過以前年度損益調(diào)整調(diào)整之后, 請問現(xiàn)在需要去稅局更正去年的增值稅申報(bào)表嗎? 如果更正了那去年的企業(yè)所得稅申報(bào)表里面的增值稅收入不就和增值稅申報(bào)表對不上?
稅務(wù)風(fēng)險評估前3年賬務(wù)及稅務(wù)問題,提出有2個年度多結(jié)轉(zhuǎn)了銷售成本,要求更正申報(bào)相應(yīng)年度的匯算申報(bào)表并補(bǔ)交所得稅。請問需要調(diào)賬嗎?是調(diào)在現(xiàn)在還是對以前年度反結(jié)賬直接更正?如更正以前年度,電子稅務(wù)局中的財(cái)務(wù)報(bào)表需同步更正嗎?不更正的話與新的匯算表會不會比對不通過,又產(chǎn)生新的風(fēng)險點(diǎn)
老師 目前匯算清繳因?yàn)橛袠I(yè)務(wù)招待費(fèi)需要納稅調(diào)增 那么,會計(jì)上面做賬:借:所得稅費(fèi)用 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅 通過反結(jié)賬,賬做到2023-12就可以了對嗎? 這樣出來的新的資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表更正申報(bào) 只需要更正年報(bào)不需要更正2023-12上傳的報(bào)表對嗎?
甲電子設(shè)備公司為居民企業(yè),屬于主要從事電子設(shè)備的制造業(yè)務(wù)的大型企業(yè)。2023 年有關(guān)經(jīng)營情況如下: (1)銷售貨物收入2000萬元,提供技術(shù)服務(wù)收入500萬元,轉(zhuǎn)讓股權(quán)收入3000萬元。經(jīng)稅務(wù)機(jī)關(guān)核準(zhǔn)上年已作損失處理后又收回的其他應(yīng)收款15 萬元。 (2)繳納增值稅180萬元,城市維護(hù)建設(shè)稅和教育費(fèi)附加18萬元,房產(chǎn)稅 25 萬元,預(yù)繳企業(yè)所得稅稅款43萬元。 (3)與生產(chǎn)經(jīng)營有關(guān)的業(yè)務(wù)招待費(fèi)支出 50萬元。 (4)支付殘疾職工工資14萬元;新技術(shù)研究開發(fā)費(fèi)用未形成無形資產(chǎn)計(jì)入當(dāng)期損益19萬元;購進(jìn)一臺設(shè)備,價值35萬元;購置一臺《環(huán)境保護(hù)專用設(shè)備企業(yè)所得稅優(yōu)惠目錄》規(guī)定的環(huán)境保護(hù)專用設(shè)備,投資額60萬元,購置完畢當(dāng)年即投入使用。 老師,會計(jì)利潤怎么計(jì)算,有式子就行,不用得數(shù)
會計(jì)準(zhǔn)則租用廠房3年 買的二手空調(diào) 發(fā)生的650元安裝費(fèi) 這個安裝費(fèi)費(fèi)用化可以嗎
2023年度生產(chǎn)經(jīng)營情況為:(1)取得產(chǎn)品銷售收入總額1800萬元。(2)應(yīng)扣除產(chǎn)品銷售成本800萬元。 (3)發(fā)生產(chǎn)品銷售費(fèi)用600萬元,其中包括廣告費(fèi)用300萬元。(4)管理費(fèi)用100萬元,其中包括招待費(fèi)16 萬元。 (5)財(cái)務(wù)費(fèi)用40萬元,其中,含非金融企業(yè)利息25萬元(貸款250萬元,利率是10%,銀行同期利息率為5%),逾期歸還銀行貸款的罰息3萬元。(6)本年繳納的增值稅30 萬元。 (7)營業(yè)外支出14萬元,其中含公益捐贈10萬元。 (8)實(shí)發(fā)工資總額98萬元,撥繳的職工工會經(jīng)費(fèi)、發(fā)生的職工福利費(fèi)、職工教育經(jīng)費(fèi)為20萬元。 要求:計(jì)算該企業(yè)2023年應(yīng)匯算清繳的所得稅稅額
預(yù)繳的企業(yè)所得稅比實(shí)際應(yīng)繳的多怎么辦?
跟大學(xué)合作辦學(xué),我們是民非,我們免增值稅嗎,謝謝
老師,請問公司投入的實(shí)收資本,后期公司不做了這個實(shí)收資本可以退回去嗎?要交什么稅了?
我在電腦上打開學(xué)習(xí)中心怎么什么都沒有呢
老師您好 無形資產(chǎn)的出售凈損益要收入-賬面價值-相關(guān)稅費(fèi)計(jì)入資產(chǎn)處置損益 那為什么例題里面要選25?
老師,這和-500 是怎么來的?
老師,市場組合的風(fēng)險收益率=
反結(jié)賬更正后改變了原貌,這次評估的依據(jù)不就消失了嗎?
消失了,是你根據(jù)稅務(wù)要求才更正的,不就是按照正確的更正了的
幾筆類似錯誤能否合并為一筆更正
如果說是同類型的錯誤可以一起做更正,最后能全部更正我認(rèn)為就可以的
可否按日后事項(xiàng)差錯調(diào)整到現(xiàn)在?(小企業(yè)準(zhǔn)則)
資產(chǎn)負(fù)債表日后事項(xiàng)不確定能否這么做