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老師,請(qǐng)問(wèn)稅控盤(pán)280的專(zhuān)票的進(jìn)項(xiàng)稅額15.85被我誤勾選認(rèn)證抵扣了,然后在增值稅減免稅款表4里又填了280元抵扣,現(xiàn)在賬務(wù)上該如何 做分錄調(diào)賬?

2021-10-04 22:17
答疑老師

齊紅老師

職稱(chēng):注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2021-10-04 22:18

你好 借管理費(fèi)用貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 稅額部分 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅減免稅款 借管理費(fèi)用負(fù)數(shù)280

頭像
快賬用戶(hù)2090 追問(wèn) 2021-10-05 06:55

那申報(bào)表要在哪里填數(shù)將15.85補(bǔ)填上去呢

頭像
齊紅老師 解答 2021-10-05 07:41

你好附表二進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出其他里面

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你好 借管理費(fèi)用貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 稅額部分 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅減免稅款 借管理費(fèi)用負(fù)數(shù)280
2021-10-04
您好,賬務(wù)處理是根據(jù)需要繳納的增值稅,借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)貸應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅。
2020-11-06
借:管理費(fèi)用-辦公費(fèi)280 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅280?
2022-06-07
你好這個(gè)是不能抵扣增值稅的嗎
2024-01-23
不交稅就不需要抵扣 不可以 借管理費(fèi)用貸銀行存款 不申報(bào) 需要抵扣的時(shí)候申報(bào)就行
2022-10-02
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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