你好 這個(gè)是2022年下發(fā)的,那么你2022年匯算清繳的時(shí)候就要填寫(xiě),之前年度的不需要。前面一,二季度的不需要填寫(xiě)

老師您好!咨詢(xún)一個(gè)問(wèn)題關(guān)于財(cái)稅2018年46號(hào)文企業(yè)在2018年1月1日至2020年12月31日期間新購(gòu)入固定資產(chǎn)在500萬(wàn)元,允許一次性計(jì)入當(dāng)期成本費(fèi)用在計(jì)算應(yīng)紅領(lǐng)巾稅所得額時(shí)扣除,不在分年度計(jì)算折舊。老師現(xiàn)在我針對(duì)這個(gè)政策咨詢(xún)3個(gè)問(wèn)題:1、如果我們?cè)?019年度購(gòu)買(mǎi)了一輛汽車(chē),在2019年度10月份的時(shí)候按月計(jì)提折舊,2020年進(jìn)行了正常的匯算清繳,想問(wèn)下剩余的金額可否在2021年度選擇一次性計(jì)入當(dāng)期費(fèi)用稅前扣除。2、如果賬上與稅法操作一致的情況 下,可否選擇剩余金額一次性計(jì)入當(dāng)期費(fèi)用。3、如果賬上與稅法操作不一致的情況下,在做匯算清繳時(shí)是否需要填寫(xiě)表格。
你好老師,我想問(wèn)下去年10月底下發(fā)的高企證書(shū),有效期從2022年10月至2024年10月結(jié)束,現(xiàn)在2021年所得稅匯算時(shí),A107041高新技術(shù)企業(yè)優(yōu)惠情況及明明細(xì)表用填寫(xiě)嗎?表中有本年度,前一年度,前二年度的數(shù)據(jù),都需要填寫(xiě)嗎?
老師好! 如果我7月份購(gòu)進(jìn)30萬(wàn)元的汽車(chē),那么在居民企業(yè)所得稅(7月至9月季報(bào))預(yù)繳申報(bào)表中,固定資產(chǎn)加速折舊(扣除)優(yōu)惠表中固定資產(chǎn)一次性除填好后,下一季度(10月至12月)如果沒(méi)有新增固定資產(chǎn)一次性扣除,那固定資產(chǎn)加速折舊(扣除)優(yōu)惠明細(xì)表中固定資產(chǎn)一次性扣除表格中就不用填任何數(shù)字了,對(duì)嗎?還是需要把上季度的數(shù)字填進(jìn)去啊?另外在居民企業(yè)所得稅預(yù)繳申報(bào)表(1月至12月)年報(bào)中的固定資產(chǎn)一次性扣除也要如實(shí)填寫(xiě)的,對(duì)嗎
老師好! 如果我7月份購(gòu)進(jìn)30萬(wàn)元的汽車(chē),那么在居民企業(yè)所得稅(7月至9月季報(bào))預(yù)繳申報(bào)表中,固定資產(chǎn)加速折舊(扣除)優(yōu)惠表中固定資產(chǎn)一次性除填好后,下一季度(10月至12月)如果沒(méi)有新增固定資產(chǎn)一次性扣除,那固定資產(chǎn)加速折舊(扣除)優(yōu)惠明細(xì)表中固定資產(chǎn)一次性扣除表格中就不用填任何數(shù)字了,對(duì)嗎?還是需要把上季度的數(shù)字填進(jìn)去???另外在居民企業(yè)所得稅預(yù)繳申報(bào)表(1月至12月)年報(bào)中的固定資產(chǎn)一次性扣除也要如實(shí)填寫(xiě)的,對(duì)嗎
老師,您好,公司清算開(kāi)始日為10月20日,清算結(jié)束日期是10月31日。 10月20日的資產(chǎn)負(fù)債情況為:貨幣資金期末數(shù)4585.5元,資產(chǎn)合計(jì)4585.5元;未分配利潤(rùn)期末數(shù)4585.5元,負(fù)債及所有者權(quán)益合計(jì)4585.5元 1、如果10月20日已實(shí)現(xiàn)盈利,清算企業(yè)所得稅申報(bào)中的彌補(bǔ)以前年度虧損需要怎么填寫(xiě)? 2、剩余財(cái)產(chǎn)計(jì)算和分配明細(xì)表中的剩余財(cái)產(chǎn)分配,假設(shè)為認(rèn)繳制,股東沒(méi)有實(shí)際出資,投資額需要填寫(xiě)嗎? 3、幫忙看下圖中的填寫(xiě)是否正確?
小規(guī)模,生產(chǎn)醬油,以前的原材料都過(guò)期了,原材料瓶子也不能用了,今年開(kāi)始生產(chǎn)醬油,現(xiàn)在盤(pán)點(diǎn)完后這些怎么處理?怎么走賬?
你好,請(qǐng)問(wèn)公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓給公司股權(quán),這種需要繳納印花稅嗎?
老師,是不是現(xiàn)在工資中個(gè)人承擔(dān)的社保例如525要加上之前需要補(bǔ)差的部分例如50相當(dāng)于525+50=575是吧
你好,老師,我們是物業(yè)公司,我們是預(yù)收物業(yè)費(fèi)一年,(例如2025.2.1-2026.1.31或則2025.10.1-2026.9.30)開(kāi)票也是一年的物業(yè)費(fèi)發(fā)票,我們直接按發(fā)票做收入,會(huì)計(jì)上不是按照權(quán)責(zé)發(fā)生制嗎?為什么物業(yè)公司大部分都按開(kāi)票做收入呢?
老師好,請(qǐng)問(wèn)出口退稅申報(bào)一定要在每月的征期內(nèi)申報(bào)嗎?謝謝。
繳納土地使用稅的現(xiàn)金流量是什么
我們是國(guó)企餐飲公司,購(gòu)買(mǎi)食材在一大型超市,每個(gè)月按時(shí)供應(yīng)貨物,但是我們打算一年一結(jié)款項(xiàng),賬務(wù)怎么處理?
請(qǐng)問(wèn)老師,先開(kāi)票后到貨合理嗎?
老師,公司適用期辭退我,交接表我能簽字嗎,我要仲裁他
老師,麻煩這個(gè)24年的,計(jì)提的印花稅怎么弄,計(jì)提了一直沒(méi)有繳納。到現(xiàn)在還應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交印花稅貸方余額里面

