你好,選擇5%的 免稅的,這是針對(duì)3%的稅率的 這個(gè)是自己的房屋嗎?如果是的話,增值稅5%,附加稅6%,印花稅千分之一減半, 房產(chǎn)稅6%, 土地使用稅根據(jù)面積乘以單價(jià),也可以減半 所得稅,根據(jù)利潤(rùn), 如果開(kāi)普通發(fā)票,月租金15萬(wàn)或者季度45萬(wàn),可以免增值稅附加稅
您好!我們是小規(guī)模公司,個(gè)人出租住宅房屋給我們做辦公室,他房東交了個(gè)稅和房租稅,這樣我們是不是就可以那租賃合同來(lái)做賬了呢?還是房東還需要開(kāi)什么發(fā)票給我們做賬嗎?
您好 請(qǐng)問(wèn)下現(xiàn)在公司出租房屋,開(kāi)具的發(fā)票稅率是3%還是5%,是小規(guī)模公司
老師,您好我們公司是小規(guī)模納稅人,對(duì)外出租非住房,增值稅稅率是5%嗎
你好!請(qǐng)問(wèn)公司出租住房需要交那些稅呢? 我們是小規(guī)模納稅人,2022年5月份出租房屋開(kāi)增值稅發(fā)票稅率是選5%還是免稅呢?
你好老師問(wèn)你個(gè)事,我這邊小規(guī)模納稅人,開(kāi)具5%的房租租賃費(fèi)的普通發(fā)票??偣查_(kāi)30萬(wàn)。發(fā)票稅率是免稅還是選擇5%呢?
@宋生老師,剛給被審計(jì)單位溝通了,他說(shuō)他們不管哪些,就是不管注會(huì)有沒(méi)有經(jīng)驗(yàn),怎么才能扳回一局?
以前付海運(yùn)費(fèi)沒(méi)有發(fā)票,導(dǎo)致現(xiàn)在預(yù)收賬款很高怎么調(diào)賬,老板不想變成收入。用離岸賬戶付的美金還運(yùn)費(fèi),所以沒(méi)有發(fā)票。
我要查詢-一戶式查詢這里,查公司制度備案里的核算方法提交字眼是藍(lán)色還是灰色的
老師,勞務(wù)人員借公司的錢,后期分期從勞務(wù)費(fèi)中扣除,哪勞務(wù)費(fèi)開(kāi)票金額是扣除前的還是扣除后的金額?
以前付海運(yùn)費(fèi)沒(méi)有發(fā)票,導(dǎo)致現(xiàn)在預(yù)收賬款很高怎么調(diào)賬,老板不想變成收入
請(qǐng)問(wèn)老師,我們公司去年員工報(bào)的工傷,今年社?;鹂畲虻焦竟~了,怎么做?去年員工醫(yī)藥費(fèi)老板私人付了
廠家給的返利只能充成本嗎?
老師你好,小規(guī)模納稅人,開(kāi)出銷售發(fā)票時(shí)做,借:銀存,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交增值稅。30萬(wàn)之內(nèi)增值稅減免,做,借:應(yīng)交增值稅,貸:營(yíng)業(yè)外收入。你看對(duì)嗎
老師匯算清繳時(shí),涉及限額扣除成本費(fèi)用項(xiàng)目,剛好這些成本費(fèi)用項(xiàng)目里有些匯算清繳前,未取得發(fā)票。那限額扣除時(shí)已經(jīng)調(diào)增的金額,和無(wú)票支出部分在其他行調(diào)增部分,會(huì)重復(fù)調(diào)增納稅嗎?老師,我這里有點(diǎn)懵
其他應(yīng)交款這個(gè)科目,可以用來(lái)核算社保費(fèi)嗎?具體怎么核算?
房屋不是自己的,是我們跟個(gè)人租的,在轉(zhuǎn)租出去的,這樣我們需要稅那些稅呢?
出租房屋給我們的房東需要交那些稅呢?
除了房產(chǎn)稅和土地使用稅不交,那其他的都需要交
老師,我們公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照上有租賃,出租公司的場(chǎng)地給別的公司搞活動(dòng),我們要交什么稅呢?
自己的場(chǎng)地嗎 沒(méi)有房屋的話和上面一樣 多了一個(gè)土地使用稅
自己的場(chǎng)地,出租場(chǎng)地也要交房屋稅?
出租1個(gè)星期或1、2天這樣也需要交房屋稅嗎?
增值稅 附加稅 印花稅 所得稅 土地使用稅 就這些
交 即使不出租,你也得交土地使用稅
謝謝老師的解答
不用客氣,周末愉快