同學你好,都沒有影響的。
修改3月已結賬的其他應收款二級明細科目有沒有影響?一季度財務報表,所得稅報表,3月的賬,科目余額表啥的,有沒有影響呢?
老師我8月份有個憑證應付賬款科目做成其他應付賬款科目了,現(xiàn)在反結賬去修改一下,季度財務報表3季度的,稅務系統(tǒng)申報可以去重新申報一下嗎?
在申報3季度所得稅的時候,發(fā)現(xiàn)4月資產負債表年初余額資產總計和1月不一樣了,原因是重分類了,其他應收款年初余額也變了。 對財報有影響嗎? 用重新申報2季度財報嗎?
老師好,我調啦今年3月份的科目,影響啦第一季度的利潤,跟之前報第一季度的財務報表不一致啦,需不需要更改調報表呢? 有位老師說不需要更改報表,匯算清繳年度一樣就行了,但是老師,申報第四季度所得稅報表時,系統(tǒng)帶出來的前三個月數(shù)據(jù)會跟我賬的不一致???
想問下 2月憑證的一級科目沒有選錯二級明細弄錯了,可以直接反記賬直接改嗎,對報表沒有影響吧因為第一季度已經(jīng)申報了怕有影響
我們公司收購了別人的公司A(一個大廈幾層樓),自己改了名字為B,A公司的賬做到6.30號,B公司的稅務申報就是按照A公司的財務報表報的,我們想做7月份的賬,按照它們的期初余額建賬了,但是發(fā)現(xiàn)有好多科目都有余額,但是我們自己公司以后都用不上,該怎么辦?有一些往來款,投資性房地產都有余額,但是我們以后都沒有,連租戶什么的全變了?這種情況我們該怎么辦?還沿用它的賬嗎?那掛著的那么多余額該怎么辦?
借 合同履約成本-間接費用 差旅費100 進項稅13 貸 備用金113 A項目 23年分錄,現(xiàn)在需要把這個改成另外一個B項目備用金,現(xiàn)在備用金的調整分錄 借 備用金A項目-113 貸 備用金B(yǎng)項目113
這個題中為什么不用被動稀釋的公式來解題呢 求沖減資本公積金額是多少
老師有一個題需要解釋下
A公司發(fā)貨給它旗下多個分支機構,分支機構銷售貨物之后再把款回給A公司這種,這樣財務軟件或者進銷存要怎么處理合適
法人的個人卡,給臨時工發(fā)了很多工資,也沒申報個稅,現(xiàn)在補做費用申報個稅,收入該怎么解釋合規(guī)?
個人轉讓上市公司股票是否需要繳納增值稅以及個人所得稅。 企業(yè)轉讓上市公司股票是否需要繳納增值稅和企業(yè)所得稅。 取得上市公司股息紅利所得。個人是否需要繳納個人所得稅?企業(yè)是否需要繳納企業(yè)所得稅。
企業(yè)投資者在規(guī)定期限內未繳足其應繳資本額的,企業(yè)每一計算期不得扣除的借款利息=該期間借款利息額×該期間未繳足注冊資本額÷該期間借款額 公式對么,看不懂,能舉例么
A公司賣給B公司10塊錢的東西.且墊付了運輸費2塊錢 借 應收賬款B 10 其他應收款B 2 貸 主營業(yè)務收入8 銷項稅2 后來B公司給了部分的貨款和運輸費一共11塊錢.余款未付 會計分錄怎么寫
老師為什么凈利潤金額較大不能表明企業(yè)具有較強支付能力上呢,謝謝老師
那會影響什么呢
同學你好,會影響軟件里的科目代碼,原來打印的憑證,明細科目代碼不一樣了。
老師,住宿費做進項稅額轉出,申報表和分錄各怎么處理呢
老師,住宿費做進項稅額轉出,申報表和分錄各怎么處理呢
同學你好,分錄,借,管理費用,貸,應交稅費-應交增值稅-進項稅額轉出。申報表填寫到進項稅額轉出欄即可。
我4月勾選的這張進項,5月已經(jīng)抵扣繳稅了,是下個月報稅的時候再填進項轉出嗎
同學你好,是的,下個月再申報進項轉出。
之前不知道要做進項轉出的時候,就把做了借:管理費用借:應交稅費——應交增值稅——進項稅額貸:銀行存款貸:其他應收款這樣的分錄,我下個月報稅填申報表做進項轉出的時候,分錄再這樣寫借:管理費用貸:應交稅費——進項稅額轉出就可以了嗎
同學你好,是的,你的分錄正確。
3月付款給客戶,客戶3月開專票,3月勾選進項,4月報稅做進項稅額轉出,3月做分錄可不可以直接寫借:管理費用貸:銀行存款貸:其他應收款貸:應交稅費——進項稅額轉出?還是分別3月分錄借:管理費用借:應交稅費——進項稅額貸:銀行存款貸:其他應收款4月分錄借:管理費用貸:應交稅費——進項稅額轉出
同學你好,要分別寫分錄的。