你好!勞務(wù)外包標(biāo)的“勞務(wù)”,分包是外包之后的再分包出去,后者標(biāo)的“人”。
勞務(wù)分包和勞務(wù)派遣有什么區(qū)別
勞務(wù)派遣和勞務(wù)外包的區(qū)別?
勞務(wù)外包和勞務(wù)分包,勞務(wù)派遣,這三個(gè)有什么區(qū)別
老師,勞務(wù)派遣和勞務(wù)外包區(qū)別是什么
勞務(wù)派遣和勞務(wù)外包有啥區(qū)別
請(qǐng)問,12月份開的專票,說是超過3個(gè)月了,現(xiàn)在要讓我們沖紅再重開。什么都不變,這是基于什么考慮呀?謝謝
公司購買黃金送客戶,可以公司不代扣代繳個(gè)人所得稅,客戶自行申報(bào)可以嗎
老師,匯算清繳這折舊表資產(chǎn)計(jì)稅基礎(chǔ)填什么數(shù)?資產(chǎn)原值嗎?
老師個(gè)體戶賣調(diào)料的庫存300多萬算大嗎
沒有發(fā)票的固定資產(chǎn)折舊在所得稅匯算時(shí)是不是應(yīng)該調(diào)增,如果應(yīng)該調(diào)增了,第二年又補(bǔ)上未開的發(fā)票還用調(diào)減嗎?
你好老師,物業(yè)公司公維費(fèi)是指什么費(fèi)用呢
上個(gè)月漏報(bào)的進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出,可以和這個(gè)月的加在一起申報(bào)嗎?
老師,增值稅不是通過應(yīng)交稅費(fèi)嗎?這個(gè)題里為什么要計(jì)入稅金及附加?
你好,老師為什么我報(bào)個(gè)稅,這累計(jì)收入這里沒有 數(shù)量啊
小規(guī)模企業(yè)買房作為日常辦公使用,可以抵哪些稅,之后每年是不是還要交房產(chǎn)稅
我們簽的是勞務(wù)外包合同,對(duì)方應(yīng)該開什么類型的發(fā)票給我們,我們?nèi)胭~計(jì)入什么會(huì)計(jì)科目,而且我們代發(fā)人員工資。人員工資的個(gè)稅申報(bào)是由那方申報(bào)?
同學(xué)你好,應(yīng)該開具勞務(wù)服務(wù)類的發(fā)票,入賬應(yīng)付職工薪酬即可,代發(fā)工資方申報(bào)個(gè)稅的。
人家開的是全額50萬的發(fā)票,工資我們實(shí)際只發(fā)了45萬。
你好發(fā)票做收入,發(fā)工資做成本
我們是甲方,是提供勞務(wù)的單位開發(fā)票給我們的時(shí)候,我們收到發(fā)票50萬,我們幫勞務(wù)外包公司貸方45萬工資。我們應(yīng)該怎么做賬。是計(jì)入勞務(wù)費(fèi)50萬,還是計(jì)入應(yīng)付職工薪酬50萬
同學(xué)你好,借,應(yīng)付職工薪酬,45萬元,管理費(fèi)用等科目,5萬元,貸,銀行存款等科目,50萬元。
他都開的有發(fā)票給我們45萬,我們也是計(jì)入應(yīng)付職工工資科目?。總€(gè)人所得稅也是由我們申報(bào)嗎?不用把50萬直接計(jì)入勞務(wù)服務(wù)費(fèi)科目里面嗎?
你好同學(xué)這個(gè)記勞務(wù)費(fèi)里面也是可以的
那,我們還要不要幫這些人員申報(bào)工資個(gè)稅?
你好!你們付工資你們申報(bào)吧,就做工資費(fèi)用就可以