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老師,暫估多了,發(fā)票跟之前暫估的成本不一樣怎么搞

2022-05-13 16:31
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2022-05-13 16:34

你好!紅字沖減暫估的,然后按實際金額入賬

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快賬用戶7156 追問 2022-05-13 16:35

那我的材料為負數(shù)怎么搞?

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齊紅老師 解答 2022-05-13 16:38

你好!為什么會出現(xiàn)負數(shù)呢?紅字沖減的時候產(chǎn)生負數(shù)?

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快賬用戶7156 追問 2022-05-13 16:40

發(fā)票少,暫估多了。不是負了嘛

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齊紅老師 解答 2022-05-13 16:42

您好!你紅字沖減暫估的,暫估的部分不就平了嗎?

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快賬用戶7156 追問 2022-05-13 16:44

暫估平了,但是我?guī)齑嫔唐坟摾?

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齊紅老師 解答 2022-05-13 16:45

你好!正常是不會的。除非你自己結(jié)轉(zhuǎn)成本多結(jié)轉(zhuǎn)了

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快賬用戶7156 追問 2022-05-13 16:45

我成本還沒結(jié)轉(zhuǎn)啦

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快賬用戶7156 追問 2022-05-13 16:45

是不是把負數(shù)結(jié)轉(zhuǎn)掉,?

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齊紅老師 解答 2022-05-13 16:47

你好!要么是之前結(jié)轉(zhuǎn)多了??隙ㄊ墙Y(jié)轉(zhuǎn)走了,才會負數(shù)了

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快賬用戶7156 追問 2022-05-13 16:49

之前按暫估結(jié)轉(zhuǎn)的。這次把暫估沖完,庫存商品是負的了。還要再結(jié)轉(zhuǎn)一次成本。把上月多結(jié)轉(zhuǎn)的,這個月搞回來就行了

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齊紅老師 解答 2022-05-13 16:49

你好!是的。就是這樣操作

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你好!紅字沖減暫估的,然后按實際金額入賬
2022-05-13
如果發(fā)票的金額,和暫估的金額一致,結(jié)轉(zhuǎn)的成本不用在處理的
2019-11-09
你好,這個主營業(yè)務(wù)成本之前抵扣了企業(yè)所得稅嗎?
2021-12-29
你好,是的,只用紅字沖銷原來的,重新按發(fā)票做分錄,
2020-09-07
直接把發(fā)票入賬沖暫估成本就可以??梢韵燃t沖,再重新入
2024-12-19
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