您好,這個(gè)的話是需要沖銷的
老師請(qǐng)問一下,我之前暫估成本,會(huì)計(jì)分錄,借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,暫估成本, 貸:應(yīng)付賬款,暫估成本, 現(xiàn)在不暫估成本,轉(zhuǎn)換成收入,老師這個(gè)分錄怎么做。
之前年度有暫估款,借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸:應(yīng)付賬款-暫估款,現(xiàn)在找來發(fā)票沖暫估款,分錄怎么做?
暫估:借:原材料 貸:應(yīng)付賬款-暫估 結(jié)轉(zhuǎn)成本:借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸:原材料 現(xiàn)在暫估的成本票不回了,也不給對(duì)方付款了。老板讓把暫估的平了,他說做盤盈,我做的是把之前的暫估沖回,把成本也沖回了
老師,之前成本費(fèi)用沒有發(fā)票,也沒有計(jì)提就直接支付借其他應(yīng)收賬款/預(yù)付賬款,現(xiàn)在我把之前的暫估 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸:應(yīng)付賬款-暫估應(yīng)付賬款、暫估預(yù)付賬款、暫估其他應(yīng)付款,可這怎么沖銷之前的其他應(yīng)收賬款/預(yù)付賬款呢
之前暫估成本,做的是借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸應(yīng)付賬款暫估,現(xiàn)在收回發(fā)票了怎么沖暫估呢
1:收到A材料商發(fā)票366500給B公司 2:B總公司需開票給C公司366500 除非市場(chǎng)行情變化、產(chǎn)品更新?lián)Q代、清理庫(kù)存等原因材料以進(jìn)價(jià)銷售,這種平進(jìn)平出在稅務(wù)上是被認(rèn)可的,但需要提供材料佐證 若無正當(dāng)理由,否則查到了會(huì)被認(rèn)為存在人為調(diào)整價(jià)格以轉(zhuǎn)移利潤(rùn)逃避稅收或虛開發(fā)票 為規(guī)避稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn),所以此次開票加價(jià)15%,366500(1+15%)=421475 加價(jià)部分54975增加的增值稅及附加稅印花稅需要 由于多收到54975的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,就會(huì)相應(yīng)的少交增值稅附加費(fèi) 所以此次加價(jià)15%并沒有額外增加稅收成本,只額外交一個(gè)印花稅,大概105元。請(qǐng)問這105是怎么算出來的
一個(gè)員工 在公司交著社保 但是沒從公司發(fā)工資,這種情況,他名下的個(gè)體戶可以給公司開發(fā)票嗎?
一些費(fèi)用調(diào)整到以前年度損益后需要調(diào)整去年的報(bào)表嗎還有今年年初的報(bào)表數(shù)據(jù)
去年暫估入賬的費(fèi)用,今年匯算清繳結(jié)束了發(fā)票還沒有來,需要調(diào)整嗎?有合理的理由,因?yàn)橘M(fèi)用金額有爭(zhēng)議
外經(jīng)證 一般納稅人一般征收、小規(guī)模納稅人、一般納稅人簡(jiǎn)易征收 預(yù)繳企業(yè)所得稅都是千二嗎?
老師。我們是勞務(wù)公司,把部分勞務(wù)分包給了兩個(gè)包工頭,由他們成立的公司給我們開勞務(wù)費(fèi)發(fā)票,我們?cè)匍_給分包方?,F(xiàn)在總包把所有工資都走農(nóng)民工專戶代發(fā)了,包括我們兩個(gè)包工頭班組的部分。這樣可以嗎?
去年10,11月,12月的外銷挪到了今年確認(rèn)收入,怎么辦
企業(yè)特殊租賃業(yè)務(wù)中,售后租回交易中,如果資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓屬于銷售,賣方兼承租人應(yīng)按照銷售價(jià)款與資產(chǎn)賬面價(jià)值的差額確認(rèn)處置損益,判斷是否正確?理由?
A公司收到一筆款(其他業(yè)務(wù)收入),7800元,,也是開了票的,跟那邊也簽了合同,,如果算稅后利潤(rùn),該怎么算
老師,我們?nèi)ツ?月5號(hào)簽了一份合同,總共10萬,到現(xiàn)在為止給了對(duì)方8萬了,和對(duì)方要發(fā)票對(duì)方一直以款項(xiàng)沒有全部轉(zhuǎn)過來拒絕,說等10萬塊錢全部轉(zhuǎn)過來就給開發(fā)票,如果我們轉(zhuǎn)完對(duì)方開了發(fā)票是不是也是算去年的發(fā)票,過了5月31號(hào)是不是就不能用了
比如說 以前暫估時(shí)500萬,以沖400萬,還有100萬未沖銷,現(xiàn)在開出發(fā)票120萬未收到貨款,我只需沖銷賬上未沖銷的100萬。其他20萬掛應(yīng)收賬款—X公司 對(duì)嗎
對(duì),這樣的話就是沖100,剩下20是掛賬
好的 謝謝老師
不客氣額祝您開心