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老師好 想咨詢一下之前做有暫估應(yīng)收賬款—暫估、收入—暫估、成本—暫估,現(xiàn)在是不是要把之前的暫估沖賬呀?

2024-05-23 15:57
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-05-23 15:57

您好,這個(gè)的話是需要沖銷的

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快賬用戶7332 追問 2024-05-23 16:01

比如說 以前暫估時(shí)500萬,以沖400萬,還有100萬未沖銷,現(xiàn)在開出發(fā)票120萬未收到貨款,我只需沖銷賬上未沖銷的100萬。其他20萬掛應(yīng)收賬款—X公司 對(duì)嗎

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齊紅老師 解答 2024-05-23 16:02

對(duì),這樣的話就是沖100,剩下20是掛賬

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快賬用戶7332 追問 2024-05-23 16:02

好的 謝謝老師

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齊紅老師 解答 2024-05-23 16:03

不客氣額祝您開心

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您好,這個(gè)的話是需要沖銷的
2024-05-23
暫估入庫(kù)? 借;庫(kù)存商品/原材料/成本費(fèi)用 貸:應(yīng)付賬款-估價(jià)-供應(yīng)商 發(fā)票到后沖暫估 借:應(yīng)付賬款-估價(jià)-供應(yīng)商 ? ?庫(kù)存商品/原材料/成本費(fèi)用(暫估差額)? 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)(一般納稅人) 貸:應(yīng)付賬款—結(jié)算戶-供應(yīng)商 支付貨款 借:應(yīng)付賬款—結(jié)算戶-供應(yīng)商 貸:銀行存款
2024-02-05
直接把發(fā)票入賬沖暫估成本就可以。可以先紅沖,再重新入
2024-12-19
同學(xué),你好 嗯嗯,是的
2024-04-02
您好,借應(yīng)收貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交增值稅,您說不暫估指的沖掉吧?借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,負(fù)數(shù)貸應(yīng)付賬款,負(fù)數(shù)
2021-07-14
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