同學(xué)你好,是不體現(xiàn)的;
老師你好,一般納稅人本月不繳納增值稅,那增值稅申報表附表四上面如果有加計抵減額,這個加計抵減額要反應(yīng)到增值稅申報表的主表上嗎;還有這種情況下,加計抵減額要怎么做賬務(wù)處理。謝謝老師。
一般納稅人增值稅申報,生活性服務(wù)進項稅額加計15%抵減應(yīng)納稅額,加計抵減金額填在附表四,主表中不需要填抵減金額嗎,本期應(yīng)納增值稅直接就是銷項減進項減加計抵減后的金額
增值稅一般納稅人加計抵減的未抵扣的金額在增值稅主表上不體現(xiàn)嗎?
老師,一般納稅人,進項的進項稅額加計抵減稅額是抵扣的增值嗎
一般人的增值稅附表四的加計抵減,這個數(shù)加上主表的留底稅額,等于最后可以抵扣的進項嗎
我剛轉(zhuǎn)完的營業(yè)執(zhí)照地址稅務(wù)上提示我稅收違法行為是因為什么原因,有什么解決辦法
計提個稅的分錄怎么做?
公司銀行收到一筆3032元賠款,是很久(跨年度)之前銷售發(fā)貨的物品遺失了,但是當(dāng)時沒有做任何處理,那這筆賠款收入怎么入賬?請具體列出會計分錄謝謝
你好咨詢下 小規(guī)模是一年不超過200萬還是100萬免稅
股東以外的公司及個人 轉(zhuǎn)到公司的錢備注是投資款,那賬務(wù)處理是實收資本還是做其他什么科目
老師,你好,請問公司的房租如果去稅務(wù)局開票,需要交哪些稅?
有沒有出納的表格。。。。。。
一般納稅人開個自然人的發(fā)票次月紅沖重開,可以直接把正確的發(fā)票和紅沖的附在錯票后面嗎?金額一致
老師我們公司是做砂石生產(chǎn)加工與銷售的企業(yè)按3%簡易征收的一般納稅人,現(xiàn)在開票系統(tǒng)發(fā)票業(yè)務(wù)里面有當(dāng)前可勾選增值稅金額6多萬一直沒有勾選,不操作不勾選沒有關(guān)系吧?
老師,有個員工個人原因補繳社保時間問題所以本公司產(chǎn)生滯納金了,然后這部分滯納金人事出工資表的時候跟社保放在一塊扣款了,這部分滯納金不能申報個稅吧,申報個稅時那我應(yīng)該申報應(yīng)發(fā)減掉滯納金部分金額是吧
后期使用抵扣的時候,會自動計算上加計抵減的金額是吧
同學(xué)你好,是的,是這樣的;