視同銷售需要繳納銷項稅,相應(yīng)的進(jìn)項也可以抵扣,反之,進(jìn)項需要轉(zhuǎn)出。
對外投資不是視同銷售嗎,進(jìn)項稅可以抵扣嗎
外購金條贈送給客戶做視同銷售能不能抵扣進(jìn)項稅額
老師,視同銷售,是不是要記入當(dāng)期銷售,且進(jìn)項稅額可以抵扣,反之,不能視同銷售,則屬于進(jìn)項稅額不能抵扣
外購的茶葉送給了客戶用于招待,要視同銷售嗎,進(jìn)項稅額能不能抵扣?
視同銷售貨物繳納增值稅銷項稅額的情況能不能幫我總結(jié)一下,還有不能抵扣進(jìn)項稅額的
你好老師,社保補(bǔ)差額從哪補(bǔ)
老師你好,去開黨員選舉會議,打車費(fèi)可以報銷嗎
收到訴訟裁決書,拿到了敗訴方支付的違約金和部分貨款,怎么入賬
老師問你下增值稅主表2欄忘記手動填寫了,其余數(shù)據(jù)都是正確的,應(yīng)納稅額和附加稅也正確,就是 手動填寫2欄忘記手動填寫了,可以更正嗎
接了一家有內(nèi)賬有小規(guī)模的,小規(guī)??赡苁菢I(yè)務(wù)不太多,只把財務(wù)負(fù)責(zé)人改成我了,憑證什么的都沒給我也不知道有沒有,有這樣的嗎,我是不是可以進(jìn)電子稅務(wù)局看看今年所有的財務(wù)報表看看銷售額,還需要看什么的嗎?
請問老師,甲單位23年收入100萬,6%的稅率。24年因為客戶退了沖減100萬。但是增值稅申報的時候在13%稅率的未開票中沖減的,稅沖減6萬,未開票收入倒算的銷售額放在了13%。會導(dǎo)致什么結(jié)果
老師,剛?cè)肼氁患译娚坦?,有好幾個月份的賬沒做,發(fā)票有8000張,這種情況可以按月份做一筆確認(rèn)收入嗎
老師,就是企業(yè)是小規(guī)模公司,然后第三季度七月份開了外地經(jīng)營的項目開了24萬,八月份本地開了9萬塊錢,然后9月份開外地經(jīng)營項目開23萬,這種是不是要預(yù)繳啊
老師問你下增值稅主表2欄忘記手動填寫了,其余數(shù)據(jù)都是正確的,可以更正嗎?
老師問你下增值稅主表2欄忘記手動填寫了,可以更正嗎?
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那按我這樣理解可以嗎?上面有一個地方打錯了,應(yīng)該是視同銷售,記入當(dāng)期銷項
你這么理解基本正確。
好的,謝謝老師
不客氣,滿意請給個五星好評,祝你工作生活愉快!