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老師,我正在填企業(yè)所得稅匯算清繳,請問繳納的滯納金應該填哪里
請問,我有固定資產(chǎn)折舊還沒提完,我在填企業(yè)清算所得稅表的時候應該填在哪項里,年度匯算清繳應該調(diào)增,但是所得稅清算用不用填,填在哪項里
請問企業(yè)所得稅匯算清繳的資產(chǎn)折舊攤銷情況表的資產(chǎn)原值,我應該在哪里取數(shù)?我不知道這個應該填什么
填企業(yè)所得稅匯算清繳,使用權資產(chǎn)的折舊應該填在哪里?
老師,計提的信用減值損失,企業(yè)所得稅匯算清繳調(diào)整的時候,我應該填在哪里呀?
私營獨資企業(yè)老板用的車加油費如何做賬
老師你好,我們的員工屬于勞務外包,產(chǎn)生的勞務費可以計提嗎?
老師,你好,我們公司名下的汽車出售了,公司給對方開了發(fā)票,我們賬上沒有入收入,就計入了固定資產(chǎn)清理,企業(yè)所得稅匯算清繳時提示增值稅收入與企業(yè)所得稅收入不一致,我改成其他業(yè)務收入,改第四季度財務報表和企業(yè)所得稅報表,和不改就讓它不一致,哪個風險更高一點呢
老師好有個問題咨詢下,公司做審計,24年年審和稅審,有筆預提的費用300多萬,審計公司全部做了沖銷,這筆預提的費用25年還在付款用發(fā)票做抵消,但是審計那邊全部給做了沖銷,導致所得稅得繳納100萬多,領導不愿意繳納,審計那邊也不愿意調(diào)整回來,這個事應該怎么處理,如果24年年報按賬面上的數(shù)據(jù)申報會有什么影響,謝謝
請教一下,社會團體的每個季度的銀行結息 貸方要做到其他收入~非限定性收入 是這樣嗎?
法人轉(zhuǎn)入公戶的款項附言備注沒有寫投資款,這樣不能做為投資款只能做往來款款
老師,現(xiàn)在公司購買的車輛,還可以一次性抵扣當年所得嗎?
老師,你好,我們公司名下的汽車出售了,公司給對方開了發(fā)票,我們賬上沒有入收入,就計入了固定資產(chǎn)清理,企業(yè)所得稅匯算清繳時提示增值稅收入與企業(yè)所得稅收入不一致
老師,我們2023年有一筆其他應收款說是收不回來計入到營業(yè)外支出,2025年溝通后有說是可以債轉(zhuǎn)股,我們?nèi)绾钨~務處理?計入什么可么?需要納稅調(diào)整哪一年的納稅申報表?請詳細回復
老師,企業(yè)所得稅年報的調(diào)整項目如果填在其他這一類,需要寫說明證明是什么嗎?還是直接填就可以可?
所得稅清算里邊不是有一個資產(chǎn)處置明細表嗎?那里邊有固定資產(chǎn),你把你的賬面價值填寫到那個航次里邊
其他的欄次還寫嗎
列的話 需要看你這個固定資產(chǎn)清算到底獲得了多少收入
沒有收入,營業(yè)外支出,都是電子產(chǎn)品,沒人要的
那就其他的列次不需要填寫,然后清算損失自動就出現(xiàn)在最后一列了
計稅依據(jù)那里也不需要填寫嗎
固定資產(chǎn)原值是寫所有固定資產(chǎn)的還是寫沒有提完折舊的
還有填企業(yè)年度所得稅時,沒提完折舊的固定資產(chǎn)需要調(diào)增嗎
計稅依據(jù)和賬面價值一樣
填寫沒有計提完畢的固定資產(chǎn)
這個沒有提完折舊的資產(chǎn)清理,可以所得稅稅前扣除嗎
沒有計提完畢的 可以在所得稅前扣除
還有附表3剩余損益那個表有需要填的嗎
剩余損益是公式計算的 就是資產(chǎn)的處置損益%2B負債的處置損益-清算費用和稅費等
清算費用該怎么算呢
就是實際發(fā)生的人員費用等
正常的人員工資嗎
一般指的是清算組人員的工資
稅費指的是什么呢
清算中繳納的稅款 比如印花說 銷售資產(chǎn)的增值稅等
我可以理解為跟清算有關的費用嗎,還有固定資產(chǎn)調(diào)增之后會有這個銷售資產(chǎn)的增值稅嗎
固定資產(chǎn)調(diào)增之后會有這個銷售資產(chǎn)的增值稅嗎【包括】 就是清算過程中的稅費 也是和清算有關的