同學(xué)你好 申報之后繳納的

老師,請問實際操作中,比如像我七月份開了專票,但是我有很多進(jìn)項票可以抵扣,但是還是交了增值稅,前輩說交點稅不那么容易被稅局查,請問比如我七月開了一張10萬的銷項票,但是我公司有合計10萬的進(jìn)項票,那我勾選不就剛好全部抵扣完了嗎?為什么還要交,抵扣完還怎么交稅呢?
老師,去年我們沒有銷售,只有一些進(jìn)項稅額可以抵扣的,但是今年報1月份的增值稅我怎么沒有看到上年留抵的進(jìn)項金額呀?是今年不能用了嗎?還是我需要操作什么才能顯示出來。
有個問題,就是我們公司進(jìn)項一直大于銷項,這兩年幾乎沒交過增值稅和所得稅!我要是不把進(jìn)項發(fā)票勾選認(rèn)證完的話就會導(dǎo)致繳稅。但是還有十多萬的留底稅,我這樣交增值稅能否交進(jìn)去呢!有交印花稅!齊紅(答疑老師)可以的呀,你的進(jìn)項不抵扣的話,可以正常交稅了。但我交的稅就三四千塊錢的話,沒有達(dá)到汽車行業(yè)的稅負(fù)率。有沒有影響,因為我還有十多萬的進(jìn)項沒認(rèn)證抵扣。主要是兩年沒交過增值稅了。我突然交點稅有沒有什么
老師,增值稅一般什么時候扣款?我們公司2021年我算了下銷項減進(jìn)項是三十幾萬,但是扣款只扣到所屬期6月份的,一共扣了七萬多是為什么?21年的增值稅會在22年扣嗎?
我們是22年辦的廠,進(jìn)資產(chǎn)負(fù)責(zé)表中,應(yīng)交稅費負(fù)一百多萬,是進(jìn)項多了,然而我們公司2024年2.3月份還繳了增值稅1萬左右,應(yīng)交稅費有負(fù)數(shù),說明說有抵扣稅的,為什么還要繳增值稅呢
老師,我還沒收到客戶的款項,目前服裝已經(jīng)寄給乙公司了,乙要求我開發(fā)票,這種可以開發(fā)票嗎?我還沒收到錢
老師,我們是一家鋼鐵貿(mào)易公司,關(guān)于運輸?shù)馁M用,別人可以給我們來運輸費的發(fā)票嗎?還是說運費本來就計入成本了
老師,費用報銷單上,復(fù)核簽字是在會計簽字后還是之前,哪個環(huán)節(jié),復(fù)核能是出納?
這個第二小題怎么算出來的 老師詳細(xì)解釋一下謝謝!
老師6月份增值稅申報錯了,又更正申報了產(chǎn)生了0.42元的退稅,老師可以不管他嗎?
為什么公司每年都要請會計師事務(wù)所來審計,出審計報告
老師 9月暫估80萬成本 未交企業(yè)所得稅 10月該怎么做?
老師,從事船舶維修、檢修、電氣系統(tǒng)安裝調(diào)試,承接電氣自動化項目、通導(dǎo)、VRCS、LSA、FFA、安全檢測認(rèn)證等業(yè)務(wù)的企業(yè)的賬務(wù)處理有什么特點和難點?
第五小題怎么求出來的?詳細(xì)解釋一下謝謝老師!
老師好,法人變更出來個這提示,是啥意思呢?
意思是沒有申報時間限制嗎?
2021年全年的增值稅是把全面銷項減進(jìn)項的吧?
同學(xué)你好 申報之后一般就是直接繳納
有規(guī)定方面的必須當(dāng)年申報嗎?
或者你可以幫我分析下為什么我算的增值稅和扣繳的相差那么多的原因嗎?是我算錯了嗎
我算增值稅就是把我們公司一年開票的所以銷項減去來的專用發(fā)票的進(jìn)賬,對嗎
同學(xué)你好 是的 應(yīng)交稅費就是銷項減去進(jìn)項
那為什么我算的和實際扣款不一樣?
有可能是因為開的票沒有申報嗎?
同學(xué)你好 申報表的進(jìn)項和銷項和你賬上的金額都一樣嗎