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老師,去年我們沒有銷售,只有一些進(jìn)項(xiàng)稅額可以抵扣的,但是今年報(bào)1月份的增值稅我怎么沒有看到上年留抵的進(jìn)項(xiàng)金額呀?是今年不能用了嗎?還是我需要操作什么才能顯示出來。

2021-02-02 10:24
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2021-02-02 10:25

你好,不應(yīng)該的,應(yīng)該有留底的,你去大廳讓工作人員看看

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快賬用戶7102 追問 2021-02-02 10:27

我可以自己手動(dòng)填進(jìn)去嗎?我看上可以輸入金額的

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齊紅老師 解答 2021-02-02 10:32

你手動(dòng)填寫不了的,你應(yīng)該保存不了的

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你好,不應(yīng)該的,應(yīng)該有留底的,你去大廳讓工作人員看看
2021-02-02
適用本公告政策的納稅人,按照以下公式計(jì)算允許退還的留抵稅額: 允許退還的增量留抵稅額=增量留抵稅額×進(jìn)項(xiàng)構(gòu)成比例×100% 允許退還的存量留抵稅額=存量留抵稅額×進(jìn)項(xiàng)構(gòu)成比例×100%
2022-05-10
你好,你把一直抵扣補(bǔ)上去,或者按你的增值稅報(bào)表上的金額補(bǔ)齊和賬上一致
2023-01-13
他當(dāng)月發(fā)生的進(jìn)項(xiàng)當(dāng)月申報(bào),如果你在今年申報(bào)的話,他會(huì)比對(duì)不通過的,你可以試一下。
2022-09-01
你好,同學(xué),是可以的
2024-02-04
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