您好,這個是可以退稅的,可以
老師,我們是一般納稅人,請問我上個月的進項發(fā)票沒有取得,產(chǎn)生了1萬的增值稅,這個月才取得進項發(fā)票,這個月也沒有銷售產(chǎn)品,可以用這個月的進項發(fā)票抵扣了上個月的增值稅,再交上個月的增值稅嗎?
先進制造業(yè)按月全額退還增值稅增量留抵稅額政策范圍擴大至符合條件的小微企業(yè),并一次性退還小微企業(yè)存量留抵稅額一、加大小微企業(yè)增值稅期末留抵退稅政策力度,將先進制造業(yè)按月全額退還增值稅增量留抵稅額政策范圍擴大至符合條件的小微企業(yè)(含個體工商戶,下同),并一次性退還小微企業(yè)存量留抵稅額。1.符合條件的小微企業(yè),可以自2022年4月納稅申報期起向主管稅務機關申請退還增量留抵稅額。在2022年12月31日前,退稅條件按照《財政部稅務總局關于進一步加大增值稅期末留抵退稅政策實施力度的公告》(財政部稅務總局公告2022年第14號,下稱14號公告)第三條規(guī)定執(zhí)行。2.符合條件的微型企業(yè),可以自2022年4月納稅申報期起向主管稅務機關申請一次性退還存量留抵稅額;符合條件的小型企業(yè),可以自2022年5月納稅申報期起向主管稅務機關申請一次性退還存量留抵稅額。二、適用14號公告政策的納稅人需同時符合以下條件:1.納稅信用等級為A級或者B級;2.申請退稅前36個月未發(fā)生騙取留抵退稅、騙取出口退稅或虛開增值稅專用
2022年14號文件的小微企業(yè)增值稅留抵退稅,今年還可以增值稅退稅嗎?我司是上個月開出了大量的銷售發(fā)票,提前交了增值稅,進項發(fā)票這個月才來,所以有很多進項發(fā)票沒抵扣,不知道這些可以退稅嗎
請問老師,出口退稅 退的是采購發(fā)票上的進項稅額,退稅了就不能抵扣增值稅了,如果沒有退稅,那這個進項稅額可以用來抵扣增值稅嗎?
老師,我們公司很小上個月開了一張發(fā)票,交了增值稅及附加稅,這個月發(fā)現(xiàn)開錯了于是反沖了這張發(fā)票,也沒有額外開發(fā)票,那上個月交的銷項稅1.稅務局直接退回來嗎,還有附加稅也是稅務局自動退的嗎,2.還是我要去申請退稅3.還是留在賬上抵扣以后的銷項稅
老師您好 我想問一下 前兩年收的一部分款比如是1萬 做的是預收賬款 然后這個月把全部的款收回來了比如是5萬 分錄怎么做呀
老師!年度匯算清繳的申報表和24年4季度的申報表不一致,有問題嗎?是否需要更正一致?(24年4季度季報的時候費用沒有完全做完)
比如賣瓷磚 賣衛(wèi)浴的這類個體店,能開沙子水泥的發(fā)票嗎?
老師好,工商年報時,提示受益人要進行相關信息備案。公司注冊資本不超過1000萬元人民幣的,可承諾免報,對嗎?
老師您好,就我們這有一個員工比如工資報個稅是在我們公司報的,但是工資是在另一個公司發(fā)的,這種有什么影響嗎
這個一點理解不了啥意思麻煩解釋下
老師 材料合同有2家比價: 甲方 合同金額:605450元,預付款 181635元,貨到付款付 423815元 乙方 合同金額:623850元,預付款 10萬元,年底付清付 523850元 老師哪個劃算一點喃
直接用于生產(chǎn)的材料可以計入制造費用嗎?還是要計入生產(chǎn)成本?
老師,資產(chǎn)負債表里的實收資本,現(xiàn)在只有總共花了的錢加上未付款的錢,能直接填進去嗎
請問老師,和伙企業(yè)合伙人有公司有個人,每個月也報個稅嗎?怎么報法人還是合伙人
但是我的專管員卻說這個政策在2022年年底就已經(jīng)結束了
2022年底?目前不是仍然可以的嗎
所以我現(xiàn)在不知道我們這種情況符不符合留底退稅
是可以的,因為這個政策實務中還在用
我剛看了下,存量留底還在進行,增量留底去年年底結束的,但我這個是存量留底還是增量留底
你們這個是屬于存量留抵稅額
請問我這個有退稅,下個月還有可以再退嗎?因為不知道可以退,今天報稅的時候進項沒有勾選完
那不是下個月,是季度末
因為我現(xiàn)在已經(jīng)申報5月份了,勾選的進項和已有的銷項,留抵只有300多,但是未勾選的還有兩三萬的進項,應該怎么做比較好
那你到下個月在申報,不是就能退了嗎
意思是這個月的這個留抵300多的先不做退稅申請,下個月申報完一起做退稅申請嗎
嗯對是這個意思的
但是6月份不會有銷項發(fā)票開具,那勾選進項發(fā)票去留抵退稅會有風險嗎
6月一個月都不去開票嗎
是的,6月份沒有銷售了
有可能7月份會開票
最好是6月份開一下的,建議
那我現(xiàn)在更正申報,進項稅額再把沒勾選的勾選,增值稅申報更正,可以嗎
可以,這個是可以的