你好可以 沒(méi)有退稅的話,你轉(zhuǎn)內(nèi)銷(xiāo)可以抵扣,如果是免稅的不能抵扣
對(duì)方一般納稅人,發(fā)票上對(duì)公賬號(hào)注銷(xiāo)了,對(duì)方做了代收款說(shuō)明,資金付款到法人賬戶,有沒(méi)有問(wèn)題
我們是一家商業(yè)管理公司,主營(yíng)業(yè)務(wù)是收取鋪面租金,物業(yè)費(fèi)等。商戶撤場(chǎng)后,我們拆除場(chǎng)地支付的拆除費(fèi)計(jì)入什么科目,新鋪面我們安裝配電設(shè)施等工程改造費(fèi)用,計(jì)入什么科目呢?
做完了憑證,點(diǎn)了審核,再點(diǎn)過(guò)賬,再點(diǎn)結(jié)轉(zhuǎn),再回來(lái)點(diǎn)過(guò)賬查詢憑證沒(méi)有呢?難道我這不需要再過(guò)賬了嗎?每次審核過(guò)賬是不是要查詢出憑證來(lái)再點(diǎn)
做為出租不動(dòng)產(chǎn)企業(yè),一般納稅人什么情況下可以開(kāi)3%的電費(fèi)發(fā)票呢?我們是物業(yè)公司,對(duì)方給我們開(kāi)電費(fèi)發(fā)票有些是3%,有些是13%,電費(fèi)3%是什么情況下能開(kāi)呢
臺(tái)灣居民常住國(guó)內(nèi),報(bào)個(gè)人所得稅,從境外人員添加嗎?
老師,請(qǐng)問(wèn)異地預(yù)繳的附加稅,這個(gè)怎么做賬務(wù)處理
請(qǐng)問(wèn)民辦非企業(yè)單位固定資產(chǎn)公務(wù)車(chē)一輛已經(jīng)有12年了,能直接賣(mài)掉嗎?要走什么流程
老師您好請(qǐng)問(wèn),應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅和應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-應(yīng)交增值稅,這兩種科目設(shè)置的區(qū)別?
老師,我們是家裝設(shè)計(jì)小規(guī)模公司,需要開(kāi)給個(gè)人一張普票,設(shè)計(jì)費(fèi)定金1000元,那我開(kāi)發(fā)票需要填購(gòu)買(mǎi)方的啥信息?直接寫(xiě)小區(qū)可以嗎還是寫(xiě)啥
老師以工代賑的項(xiàng)目要求的勞務(wù)費(fèi)比例是多少
那退稅其實(shí)也 就是一個(gè)拿到現(xiàn)金,不退稅是這部分稅用來(lái)抵扣了,對(duì)于公司來(lái)說(shuō)就這么多差別
但是老師,實(shí)際購(gòu)進(jìn)的貨物出口了的,也可以轉(zhuǎn)內(nèi)銷(xiāo)嗎?
是 不符合退稅要求的就是轉(zhuǎn)內(nèi)銷(xiāo)
不好意思,不符合退稅要求可以是申請(qǐng)退稅后沒(méi)通過(guò)的情況嗎
你好不符合退稅的。比如是他退稅率是0,然后出口標(biāo)識(shí)是1的情況下,這種需要轉(zhuǎn)內(nèi)銷(xiāo),就是禁止出口的。
不是禁止出口的情況,可能是收匯、合同、發(fā)票這些不對(duì)應(yīng)的情況呢
免稅 一般是可以免稅不tui
老師不是免稅的,就是正常發(fā)采購(gòu)13%專(zhuān)票進(jìn)來(lái),如果退稅沒(méi)通過(guò),還能抵扣增值稅嗎,好像不行了吧,退稅前是要認(rèn)證專(zhuān)票的,已經(jīng)進(jìn)不能抵扣系統(tǒng)了呀
你好,如果退稅不通過(guò),不允許退稅,只給你們免稅,不能抵扣。