(1)企業(yè)所得稅=100*25%=25 (2)借所得稅費用25貸應交稅費-應交所得稅25 (3)借應交稅費-應交所得稅25貸銀行存款 (4)借:本年利潤25 貸:所得稅費用25
計算本期所得稅費用并編制所得稅費用核算和所得稅費用結轉會計分錄,假設無納稅調整事項,所得稅稅率為25%
計算本期所得稅費用并編制所得稅費用核算和所得稅費用結轉會計分錄,假設無納稅調整事項,所得稅稅率為25%。做分錄
甲公司年末,按會計核算原則的稅前會計利潤為1000000元,所得稅稅率為25%,所得稅已繳納。要求:(1)計算企業(yè)所得稅;(2)編制計得所得稅的會計分錄;(3)上繳所得稅的會計分錄;(4)結轉所得稅的會計分錄。
1.計算應納稅所得額2.計算應交所得稅3.計算遞延所得稅資產(chǎn)4.計算遞延所得稅負債5.編制所得稅的會計分錄
1、1)企業(yè)全年利潤總額為688000元,,按25%稅率計提企業(yè)所得稅。2.結轉所得稅3)交所得稅。(按上題計算數(shù)額納)分錄,計算
@宋生老師,剛給被審計單位溝通了,他說他們不管哪些,就是不管注會有沒有經(jīng)驗,怎么才能扳回一局?
以前付海運費沒有發(fā)票,導致現(xiàn)在預收賬款很高怎么調賬,老板不想變成收入。用離岸賬戶付的美金還運費,所以沒有發(fā)票。
我要查詢-一戶式查詢這里,查公司制度備案里的核算方法提交字眼是藍色還是灰色的
老師,勞務人員借公司的錢,后期分期從勞務費中扣除,哪勞務費開票金額是扣除前的還是扣除后的金額?
以前付海運費沒有發(fā)票,導致現(xiàn)在預收賬款很高怎么調賬,老板不想變成收入
請問老師,我們公司去年員工報的工傷,今年社保基金款打到公司公賬了,怎么做?去年員工醫(yī)藥費老板私人付了
廠家給的返利只能充成本嗎?
老師你好,小規(guī)模納稅人,開出銷售發(fā)票時做,借:銀存,貸:主營業(yè)務收入,應交增值稅。30萬之內增值稅減免,做,借:應交增值稅,貸:營業(yè)外收入。你看對嗎
老師匯算清繳時,涉及限額扣除成本費用項目,剛好這些成本費用項目里有些匯算清繳前,未取得發(fā)票。那限額扣除時已經(jīng)調增的金額,和無票支出部分在其他行調增部分,會重復調增納稅嗎?老師,我這里有點懵
其他應交款這個科目,可以用來核算社保費嗎?具體怎么核算?