你好 借:銀行存款,貸:應(yīng)交稅費(fèi)—附加稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)—附加稅,貸:稅金及附加?
老師好,我們單位2月份附加稅全額計(jì)提,然后交納。這個(gè)月減半政策出臺,給退回來一半。我借:銀行存款,貸:營業(yè)稅金及附加(負(fù)數(shù))。但財(cái)務(wù)軟件老提示借貸不平,是分錄做錯了嗎?
老師,公司去年11月份申請緩交增值稅和附加稅一半,當(dāng)時(shí)做賬附加稅計(jì)提也是計(jì)提一半,今年4月發(fā)現(xiàn)這賬做錯了,應(yīng)該全額計(jì)提。想請問下,現(xiàn)在分錄應(yīng)該怎么處理?
老師我們收到了退還的今年一二月份交的一半的附加稅,請問做賬分錄?一般納稅人月報(bào),當(dāng)時(shí)政策沒有出來,全額計(jì)提的附加稅全額交的
請問,最近一般納稅人六稅兩費(fèi)減半征收,因?yàn)檎叱鰜頃r(shí)電子稅務(wù)局沒有同步更新公式,導(dǎo)致今年1月份的附加稅是全額繳納的,后面稅務(wù)局統(tǒng)一組織退稅,那這個(gè)賬務(wù)處理怎樣呢,直接沖回稅金及附加嗎,那這樣的話利潤表的稅金及附加是負(fù)數(shù)
老師好,今年2月份的附加稅已經(jīng)計(jì)提了,但是后來“六稅兩費(fèi)減半征收”政策又延續(xù)了。本月交稅時(shí)需把2月緩交的稅款一同繳納,但2月附加稅是全額計(jì)提的46.62,現(xiàn)在看該實(shí)際繳納是給減半了是23.31, 這差額怎么做分錄???
老師當(dāng)月的其他貨幣資金,次月才提現(xiàn),產(chǎn)生的手續(xù)費(fèi)是計(jì)入當(dāng)月費(fèi)用還是次月費(fèi)用
紅字沖減怎么操作,對開票人有影響嗎
老師,請問電子稅局去年季度財(cái)務(wù)報(bào)表數(shù)據(jù)不太對,匯算清繳年度財(cái)務(wù)報(bào)表是對的,還需要更正去年季度財(cái)務(wù)報(bào)表嗎?
發(fā)票金額開了,但是客戶又不要了,還沒掃碼,這種怎么刪除
第18題,530×6%加53÷1+6%,再乘以6%,這一部分是銷項(xiàng)稅額嗎?沒有說他銷售呀 他是取得廣告設(shè)計(jì)服務(wù)。哪來的銷項(xiàng)稅額
老師 請問我們有一張2023年開具的增值稅專用發(fā)票需要作廢 紙質(zhì)版的 稅控系統(tǒng)里查詢對方?jīng)]有抵扣可以開具紅字發(fā)票 但是這張紙質(zhì)發(fā)票對方采購找不到了 這種情況可以開具紅字發(fā)票嗎
個(gè)稅申報(bào)表更正需要提供什么材料?,
銷售費(fèi)用,企業(yè)所得稅可以全額抵扣吧是運(yùn)輸費(fèi)
請問要更正往期的企業(yè)所得稅的報(bào)表應(yīng)該怎么來更正這個(gè)數(shù)據(jù)???也就是說,在往期的報(bào)表是成本要調(diào)減5萬,相當(dāng)于利潤就要調(diào)增5萬,這就存在一個(gè)問題,如果說是成本,按現(xiàn)在的數(shù)據(jù)填進(jìn)去的話,那么我的意思是,如果說現(xiàn)在更改往期的數(shù)據(jù)的話,是用這個(gè)調(diào)整額度增加的5萬,這個(gè)增加額度去直接算稅呢,還是用實(shí)際當(dāng)年的實(shí)際這個(gè)成本金額填進(jìn)去來進(jìn)行申報(bào)?我的意思就是說,當(dāng)時(shí)如果說利潤是個(gè)負(fù)數(shù)的話,那么已經(jīng)抵扣了當(dāng)年的企業(yè)所得稅,如果現(xiàn)在按正確的數(shù)據(jù)報(bào)進(jìn)去的話,會不會重在重復(fù)抵扣的問題?還是說直接是用這個(gè)調(diào)針的,這個(gè)額頭直接進(jìn)去進(jìn)行扣稅?因?yàn)槲覀儸F(xiàn)在更正要打報(bào)告,所以要根據(jù)數(shù)據(jù)進(jìn)行測算?要與這個(gè)這個(gè)測算的時(shí)候,要測算數(shù)據(jù)要占實(shí)際補(bǔ)繳的時(shí)候,這個(gè)數(shù)據(jù)如何一致
老師,臺球俱樂部的主營業(yè)務(wù)收入按什么設(shè)置明細(xì)科目