您好!都是計入管理費用-員工福利費。
事情背景:法人有兩個公司A公司在北京和B公司在海南,有兩個員工家是北京的所以在A公司上五險一金,但工作是在B公司. B公司給他們發(fā)工資,費用報銷也是發(fā)生在B公司, 請問老師這樣可以嗎,需要A公司和B公司簽代交五險一金的協(xié)議嗎
北京光明有限責任公司為增值稅一 般納稅人;登記注冊類型為其他有限責任公司;法定代表人為劉光明;企業(yè)地址為北京市光華路53號,電話為010-88888888;企業(yè)所屬行業(yè)為制造業(yè),企業(yè)生產(chǎn)銷售微波爐,出廠不含稅單價為400元/臺,成本為300元/臺;企業(yè)開戶銀行及賬號為工行光華路支行3301022009011507777;企業(yè)的納稅人識別號為 911101 00000010022P。 2020年1月北京光明有限責任公司發(fā)生的經(jīng)濟業(yè)務如下: ①1日,向當?shù)啬成虉鲣N售微波爐200臺,;并開具增值稅專用發(fā)票,單價(不含增值稅)為400元/臺,銷售額80000元,并約定對方10天內(nèi)付款可享受不含稅價款5%的現(xiàn)金折扣,對方于1月7日付款,于是在結算時,給予商場5 %的現(xiàn)金折扣元(現(xiàn)金折扣不考慮增值稅)。 ②8日,銷售300臺微波爐給外地某客戶并開具增值稅普通發(fā)票,價稅合計為135600元g支付運輸費用價稅合計6540元,的收到的增值稅專用發(fā)票上注明運費金額6000元、增值稅額;540元,該外地客戶款項未付。 ③9日,撥付3臺微波爐給本單位職工使用,但未開具發(fā)票。 ④10日,沒收逾期仍未收回的包裝
【工作引例】一,一般納稅人增值稅的計算、會計核算和納稅申報北京光明有限責任公司為增值稅一般納稅人登記注冊類型為其他有限責任公司;法定代表人為劉光明企業(yè)地址為北京市光華路53號,電話為010-888企業(yè)所屬行業(yè)為制造業(yè),企業(yè)生產(chǎn)銷售微波爐,出廠不含稅單價為400元/臺成本為300元/臺;企業(yè)開戶銀行及賬號為工行光華路支行3301022009011507;企業(yè)的納稅人識別號為91110100000010022P2020年1月北京光明有限責任公司發(fā)生的經(jīng)濟業(yè)務如下:①1日,向當?shù)啬成虉鲣N售微波爐200臺并開具增值稅專用發(fā)票,單價(不含增值稅)為400元/臺,銷售額80000元,并約定對方10天內(nèi)付款可享受不含稅價款5%的現(xiàn)金折扣,對方于1月7日付款,于是在結算時,給予商場5%的現(xiàn)金折扣(現(xiàn)金折扣不考慮增值稅②8日,銷售300臺微波爐給外地某客戶井開具增值稅普通發(fā)票,價稅合計為135600元支付運輸費用價稅合計6540元收到的增值稅專用發(fā)票上注明運費金額6000元增值稅額540元該外地客戶款項未付③9日,撥付3臺微波爐給本單位職工使用,但未開具發(fā)票④10
北京光明有限責任公 司為增值稅一般納稅人;登記注冊類型為其他有限責任公司;法定代表人為劉光明;企業(yè)地址為北京市光華路53號,電話為010-88888888 ;企業(yè)所屬行業(yè)為制造業(yè),企業(yè)生產(chǎn)銷售微波爐,出廠不含稅單價為400元/臺,成本為300元/臺;企業(yè)開戶銀行及賬號為工行光華路支行3301022009011507777;企業(yè)的納稅人識別號為91110100000010022P。2020 年1月北京光明有限責任公司發(fā)生的經(jīng)濟業(yè)務如下: ①1日,向當?shù)啬成?場銷售微波爐200臺,并開具增值稅專 用發(fā)票,單價(不含增值稅)為400元/臺,銷售額80000元,并約定對方10天內(nèi)付款可享受不含稅價款5%的現(xiàn)金折扣,對方于1月7日付款,于是在結算時,給予商場5%的現(xiàn)金折扣(現(xiàn)金折扣不考慮增值稅)。 ②8日銷售300臺微波爐給外地某客戶并 開具增值稅普通發(fā)票,價稅合計為135600元。支付運輸費用價稅合計6540元,收到的增值稅專用發(fā)票上注明運費金額6000元、 增值稅額540元,該外地客戶款項末付。 ③9日, 撥付3臺微波爐給本單位職工使用,但未開具發(fā)票。
公司注冊地址為河北省,北京也租用了一個辦公場地,北京工作人員發(fā)生的餐費,計入什么費用?北京工作人員住自己家,有時候報銷交通費
結匯時候用買入價,買入價哪里查?
財務軟件的進項稅額怎么改方向
請問老師,企業(yè)賣邊角料,記哪個科目
老師,內(nèi)賬,從外單位調貨,我入庫存商品,之后結轉成本的時候是不是加上就行了?
海關備案做好了,什么時候做稅務出口備案,現(xiàn)在沒有出口業(yè)務 能做稅務局出口備案嗎?稅務出口備案需要什么資料
老師個稅app下載23年24年有沒有填的專項扣除的孩子部分現(xiàn)在要填上,選擇查詢年年度填今年嗎?是不是填上23、24年的多交的個稅就會自動返回了呢?還填啥嗎謝謝
老師你好!養(yǎng)牛有限公司企業(yè)所得稅免征,2024年盈利12萬,縣政府24年撥款100萬給企業(yè),款項為購買糞便處理設備,這筆款項怎么入賬,企業(yè)所得稅用交稅嗎
匯算清繳提示營業(yè)收入與本期所屬申報增值稅收收不一致,發(fā)現(xiàn)是第二季度少報了,這個要更正第二季度的報表還有企業(yè)所得稅嗎 還是只要更正四季度就可以了
老師,年報需要更改,在哪里改
你好老師,我們公司2024利潤表資產(chǎn)減值損失金額為25萬,全部為應收賬款減值準備本年已經(jīng)計提,且本年已經(jīng)確認的壞賬,匯算清繳時納稅項目調整明細表中,資產(chǎn)類調整項目,資產(chǎn)減值準備金系統(tǒng)自動填入-5萬,納稅調減25萬這是什么原因呢?我需要修改嗎?
可以計入差旅嗎
他在那里長期辦公應該不屬于差旅費哦