您好,這里是自動(dòng)帶過來的,應(yīng)該是以上一個(gè)申報(bào)期的金額,你是一般納稅人還是小規(guī)模?你這是增值稅申報(bào)表吧?
老師 申報(bào)增值稅 期初未繳稅額103845.03 本期繳納上期應(yīng)納稅額195592.96 本期已繳稅額195592.96 期末未繳稅額-91747.93 這是什么意思呢老師 想請(qǐng)老師給我解釋一下
老師好,請(qǐng)問本期繳納上期應(yīng)納稅額 這個(gè)數(shù)從哪里跳出來啊它跟本期已繳稅額是不是一樣啊老師
老師,請(qǐng)問增值稅申報(bào)表里第30行本期繳納上期應(yīng)納稅額有金額,這個(gè)金額是本期應(yīng)補(bǔ)交的增值稅額嗎?
老師,請(qǐng)問增值稅申報(bào)表里第30行本期繳納上期應(yīng)納稅額有金額,這個(gè)金額是本期應(yīng)補(bǔ)交的增值稅額嗎?
浩博的本期應(yīng)繳納減征額320從哪里得來的數(shù)據(jù)? 應(yīng)納稅額合計(jì)不應(yīng)該是1440-960=480嗎?本期預(yù)繳稅額應(yīng)該是代開的稅額1440元吧 這些數(shù)據(jù)和我想的不一樣 是如何得的
各位老師大家好,利潤率怎么算的呢,請(qǐng)各位老師指點(diǎn)一下,謝謝
我是公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人。 我們公司目前是私企剛成立沒多久,以vr設(shè)備體驗(yàn)為主,設(shè)備已經(jīng)采購了一部分,款沒有全部付清,現(xiàn)在國企要跟我們合資成立一個(gè)新公司,國企占20% 我們占80%。 問題一、關(guān)于已付出去的設(shè)備款怎么操作合理 1、已付款的設(shè)備款到時(shí)候可以再賣給合資公司可以嗎(平進(jìn)平出?) 2、把已經(jīng)付過的款供應(yīng)商先退給我們,我們以合資公司的名義再去買這批設(shè)備 3、或者簽一個(gè)三方轉(zhuǎn)移協(xié)議? 問題二、前期我們公司的成本(包括人工、工程款、設(shè)計(jì)費(fèi)等) 1、可以轉(zhuǎn)移到合資公司嗎以什么方式
公司電車報(bào)銷充電費(fèi)應(yīng)計(jì)入什么科目
老師,應(yīng)交稅費(fèi)等于銷項(xiàng)稅額減去進(jìn)項(xiàng)稅額,那我這個(gè)應(yīng)交稅費(fèi)怎么不對(duì)呢
老師,咨詢個(gè)問題,公司是汽車4S店,上游車企進(jìn)貨價(jià)是一輛車10萬,然后給往另外一個(gè)賬戶返1萬,車企只給開9萬的發(fā)票,等下次進(jìn)貨時(shí)再用這個(gè)戶里的一萬打給車企抵車款,想問下,收到這1萬和下次進(jìn)貨再打給車企這1萬時(shí)該怎么賬務(wù)處理
我公司是一般納稅人,小微企業(yè)執(zhí)行小企業(yè)會(huì)計(jì)制度,24年6月成立進(jìn)行做賬,2025年5月才收到24年1至5月建廠的相關(guān)材料,表明在建工程金額有80萬應(yīng)轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)廠房,2024年6月到今年5月份共計(jì)12個(gè)月計(jì)提固定資產(chǎn)折舊未計(jì)提,現(xiàn)在5月份要補(bǔ)計(jì)提28116.51元。如果計(jì)入制造費(fèi)用,肯定會(huì)影響本月單位成本單價(jià),可以計(jì)入到管理費(fèi)用去,只去影響本月的利潤嗎?5月這個(gè)月我是按正常的計(jì)提。
老師,想請(qǐng)教這道題。C選項(xiàng)怎么不對(duì)呢?是因?yàn)槭墙鹑谫Y產(chǎn)嗎?所以不用公允。
老師,我公司是服務(wù)業(yè),然后收款都是個(gè)人客戶打來的,關(guān)于開票這塊,我們沒有申報(bào)不開票收入,雖然客戶不要求提供發(fā)票,但是我們收款的全部都是開票的,想問下怎樣開票比較快,每個(gè)月開5千多份太累人。
老師,這題的利率要怎么求出來呢?
在5月份開具1張銷項(xiàng)發(fā)票10萬元,6月份發(fā)現(xiàn)發(fā)票開錯(cuò)了,紅沖了,又重新開具9萬元的發(fā)票,請(qǐng)問老師5月份增值稅報(bào)表如何申報(bào),以及這個(gè)會(huì)計(jì)分錄怎么寫
增值稅申報(bào)表,我是看的以前的
你好,看一下你上期的申報(bào)表應(yīng)交稅費(fèi)金額