您好,看減稅明細表是否有數(shù)據(jù)?
老師,請教一下,我看到我公司以前的財務(wù)(小規(guī)模,季度申報)申報增值稅時,其中填寫增值稅不含稅銷售額是401270.62元,然后應(yīng)納稅額是12038.12元,其中本期應(yīng)納稅額減征額2975.5元,應(yīng)納稅額合計9062.62元,實際最后她申報了9062.62元。我想咨詢的是,那個2975.5元和9062.62元是怎么算來的?為什么我們要繳納9062.62元,現(xiàn)在不是小微企業(yè)減按1%征稅的嗎?不是應(yīng)該繳納增值稅401270.62*1%=4012.71元嗎?
老師,請問一下小規(guī)模沒有買金稅盤,到稅務(wù)局代開的發(fā)票,繳納的增值稅金額為44.54元,但是在納稅申報系統(tǒng)中本期應(yīng)納稅額減去減征額后的應(yīng)納稅合計為44.53元,這樣我稅務(wù)局代開發(fā)票時就多交了0.01元,本期應(yīng)補退稅額為-0.01元,涉及到退稅,太麻煩了,我可不可以直接手動在預(yù)繳稅款那里寫成44.53元,就不存在多一分錢了,這樣可以嗎?
老師好,那個一般納稅人的計稅依據(jù) 是表一里的應(yīng)納稅額合計 還是 本期預(yù)繳稅額 小規(guī)模代開3%專票的,按道理來說 小規(guī)模代開專票的話 應(yīng)納稅額合計 和本期預(yù)繳 應(yīng)該一致的。
老師,針對課堂的內(nèi)容,咨詢幾個問題: ①為什么說征稅對象是征稅與不征稅的界限?比如增值稅,是對流轉(zhuǎn)中的增值額進行征稅,怎么體現(xiàn)征稅與不征稅的界限?所得稅是對所得額進行征稅,又怎么體現(xiàn)征稅與不征稅的界限 ②稅率是指應(yīng)征稅額與計稅金額(或數(shù)量)之間的比例。 a.這里的應(yīng)征稅額和我們常說的應(yīng)納稅額有什么區(qū)別 b.應(yīng)征稅額、應(yīng)納稅額和實際繳納的稅額有什么不同 c。計稅金額是一個什么概念,放在企業(yè)所得稅這一稅種上比較,計稅金額是不是就是企業(yè)所得稅中的”應(yīng)納稅所得額"? ③ a.計稅依據(jù)和稅基是一個概念嗎? b.計稅依據(jù)就是計稅金額嗎 c.企業(yè)所得稅的計稅依據(jù)就是應(yīng)納稅所得額嗎 ④從量計征的稅,是不是都和定額稅率搭配使用 謝謝
浩博的本期應(yīng)繳納減征額320從哪里得來的數(shù)據(jù)? 應(yīng)納稅額合計不應(yīng)該是1440-960=480嗎?本期預(yù)繳稅額應(yīng)該是代開的稅額1440元吧 這些數(shù)據(jù)和我想的不一樣 是如何得的
出口業(yè)務(wù),未申請退稅,稅務(wù)局讓報無票收入是為什么
老師,老板問我,是否可以給股東發(fā)工資
老師,預(yù)收賬款不體現(xiàn)在利潤表當(dāng)中嗎,一直掛著預(yù)收會影響收入確認(rèn)嗎?
老師,二手車銷售3萬元,怎么入賬
老師,您好,我有一個客戶,是開餐飲的公司,經(jīng)常要開零星采購食材,單價都在500元以下,要開白條的話,具體要寫一些什么內(nèi)容呢?
老師您好,建筑行業(yè),光伏安裝,總包是一般納稅人有資質(zhì),可以跟小規(guī)模公司簽什么合同,需要小規(guī)模納稅人出人工和機械租賃的發(fā)票
請問小規(guī)模企業(yè)所得稅稅率是多少
怎么理解 溢價債券的內(nèi)部收益率低于票面利率,折價債券的內(nèi)部收益率高于票面利率?它和 當(dāng)票面利率大于投資者期望的最低投資收益率時,債券將溢價發(fā)行是一個意思嗎 還有,不是溢價發(fā)行的票面利率要大于市場利率嗎
老師您好!代扣代繳工資和匯算清繳工資不一致如何糾正申報
幾月份是找工作的最佳時期,感覺這會特別不好找工作@董孝彬老師