出租,借:應(yīng)收或者銀行存款 貸:其他業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(一般納稅稅+銷項(xiàng)稅) 出租結(jié)轉(zhuǎn)成本就是固定資產(chǎn)的折舊費(fèi) 借:其他業(yè)務(wù)成本 貸:累計(jì)折舊
每月計(jì)提電費(fèi),出租廠房的那部分電費(fèi)怎么計(jì)提?出租的廠房電費(fèi)會(huì)給租戶開電費(fèi)發(fā)票,計(jì)提 ,收到電費(fèi),確認(rèn)收入 結(jié)轉(zhuǎn)成本,分錄該怎么做?
請(qǐng)問,應(yīng)收賬款是銷售商品,提供服務(wù)向向債權(quán)人收入的款項(xiàng),請(qǐng)問其他應(yīng)收款,出租包裝物的租金為什么用其他應(yīng)收款?。≡谧龇咒浭浅鲎獍b物不是確認(rèn)下的其他業(yè)務(wù)收入嗎?還有出租固定資產(chǎn),出租無形資產(chǎn),出租不動(dòng)產(chǎn)請(qǐng)問分別用哪個(gè)應(yīng)收還是其他應(yīng)收款
老師,請(qǐng)問下,收到一年的房租并開票,怎么確認(rèn)收入,結(jié)轉(zhuǎn)成本~具體分錄怎么樣的。謝謝~
老師你好!有個(gè)問題請(qǐng)教一下,單位租廠房給別的單位,開了房租發(fā)票,確認(rèn)了收入,結(jié)轉(zhuǎn)成本分錄怎么做?
請(qǐng)問一下購入固定資產(chǎn),出租,收取租金開發(fā)票確認(rèn)收入,對(duì)應(yīng)的結(jié)轉(zhuǎn)成本的分錄應(yīng)該怎么做?
是不是所有憑證,都要做記賬憑證
從甲公司購入101號(hào)材料500千克單價(jià)70元增值稅專用發(fā)票列明材料價(jià)款3萬5000元增值稅稅額4550元價(jià)稅合計(jì)3萬955010元對(duì)方代墊運(yùn)費(fèi)300元取得增值稅普通發(fā)票款項(xiàng)用銀行存款支付材料未到
工資表上的計(jì)算的個(gè)人所得稅,與實(shí)際繳納的有差異怎么辦?
我已經(jīng)打出了4月發(fā)票,做賬是根據(jù)銀行流水和發(fā)票一起寫么,能說下具體的做賬到做成報(bào)表的具體流程么
老師銀行初始數(shù)據(jù)我錄到借方,然后科目余額表上的初始數(shù)據(jù)怎么跑到貸方了呢
我現(xiàn)在已經(jīng)打出了4月的發(fā)票,想問下一個(gè)具體的做賬流程,會(huì)計(jì)分錄我是要根據(jù)銀行流水和發(fā)票一起寫么
結(jié)匯時(shí)候用買入價(jià),買入價(jià)哪里查?
財(cái)務(wù)軟件的進(jìn)項(xiàng)稅額怎么改方向
請(qǐng)問老師,企業(yè)賣邊角料,記哪個(gè)科目
老師,內(nèi)賬,從外單位調(diào)貨,我入庫存商品,之后結(jié)轉(zhuǎn)成本的時(shí)候是不是加上就行了?
那固定資產(chǎn)每個(gè)月還要計(jì)提折舊嗎?借:銷售費(fèi)用 貸:累計(jì)折舊
是每月計(jì)提折舊,折舊費(fèi)進(jìn)入其他業(yè)務(wù)成本不再進(jìn)入銷售費(fèi)用了。如果不出租才進(jìn)入銷售費(fèi)用
如果后面已經(jīng)提足折舊了,仍繼續(xù)出租有收入,應(yīng)該怎么結(jié)轉(zhuǎn)成本
不再結(jié)轉(zhuǎn)收入,多交企業(yè)所得稅。