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每月計提電費(fèi),出租廠房的那部分電費(fèi)怎么計提?出租的廠房電費(fèi)會給租戶開電費(fèi)發(fā)票,計提 ,收到電費(fèi),確認(rèn)收入 結(jié)轉(zhuǎn)成本,分錄該怎么做?

2020-08-20 10:13
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2020-08-20 10:24

出租的做成本 你們收入一般幾月份做

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快賬用戶6269 追問 2020-08-20 10:25

具體是怎么做呢。收入是開發(fā)票的時候做

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齊紅老師 解答 2020-08-20 10:27

借管理費(fèi)用-自用 其他業(yè)務(wù)成本-他用 進(jìn)項 貸銀行 開了發(fā)票 借銀行貸其他業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi)

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快賬用戶6269 追問 2020-08-20 10:42

老師,沒理解,能詳細(xì)說一下嘛。 我們這個情況是這樣的,電費(fèi)計提 借:管理費(fèi)用(自用) 其他應(yīng)收款(他用)貸:其他應(yīng)付款-電費(fèi) 收到租戶電費(fèi):借銀存 貸:其他應(yīng)收款(他用) 開發(fā)票:借其他應(yīng)收(他用) 貸:其他業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅-銷項 現(xiàn)在就是不知道結(jié)轉(zhuǎn)成本怎么結(jié)轉(zhuǎn),其他應(yīng)收(他用)的這個科目余額不平。 還是說前面計提就做錯了?

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齊紅老師 解答 2020-08-20 10:48

借主營業(yè)務(wù)成本貸其他應(yīng)收款 結(jié)轉(zhuǎn)做這個

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快賬用戶6269 追問 2020-08-20 10:52

老師,這樣的賬務(wù)處理是可以的嗎?

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齊紅老師 解答 2020-08-20 10:59

你好是的,可以這么做的。

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出租的做成本 你們收入一般幾月份做
2020-08-20
不,你這個開發(fā)票話,這個做借應(yīng)收 貸其他業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交增值稅,借其他業(yè)務(wù)成本 貸其他應(yīng)付款
2020-08-18
你好 借其他應(yīng)收款貸銀行存款。 收回來 借銀行存款貸其他應(yīng)收款。
2020-09-18
同學(xué)你好,在當(dāng)月支付時直接計入支付當(dāng)月的費(fèi)用,就是說是一個月押一個月的 ; 2;不需要計提;計提數(shù)與實際數(shù)不符還得調(diào); 3;按實際計入費(fèi)用的金額 計轉(zhuǎn)入本年利潤
2021-03-15
你好,需要的你支付出去的,這個就是成本,借主營業(yè)務(wù)成本貸銀行存款。
2022-08-05
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