出租的做成本 你們收入一般幾月份做
將廠房部分出租,收到電網(wǎng)開具的電費(fèi)發(fā)票,包含承租方的發(fā)票要怎么入賬,承租方要求我司開具電費(fèi)發(fā)票,開電費(fèi)發(fā)票要怎么入賬(代收電費(fèi),代開電費(fèi)發(fā)票)
每月計提電費(fèi),出租廠房的那部分電費(fèi)怎么計提?出租的廠房電費(fèi)會給租戶開電費(fèi)發(fā)票,計提 ,收到電費(fèi),確認(rèn)收入 結(jié)轉(zhuǎn)成本,分錄該怎么做?
我出租廠房,代墊付租客水電費(fèi),次月收回,計提以及收回的會計分錄
老師:租別的廠的廠房,電費(fèi)發(fā)票12月才把1到12月的發(fā)票一次性開過來,那每個月的電費(fèi)怎么做會計分錄?
計提房租水電會計分錄怎么做,3月份的房租,4月份的水電費(fèi)
銀行當(dāng)月直接從賬戶扣款的短信服務(wù)費(fèi),發(fā)票下月才能申請,請問當(dāng)月幾扣款和下月收到發(fā)票如何做帳
我們家企業(yè)24年第3季度成立,3季度所得稅季度報表季初資產(chǎn)為10萬元,季末資產(chǎn)也是10萬元。 在3季度資產(chǎn)負(fù)債表中,年初資產(chǎn)數(shù)是報0還是報3季度季初的資產(chǎn)10萬元這個數(shù)呢?
老師你好!前任會計應(yīng)收票據(jù)21年1-2月份入賬錯誤,我25.4月份發(fā)現(xiàn) 1.我25.4月調(diào)賬 沖21年 那幾號憑證 在做正確的進(jìn)去可以不? 2.直接修改21.1-2月應(yīng)收票據(jù) 所有21-24年明細(xì)重新打印
老師你好,同一個公司,經(jīng)營2個品牌,用的是一個基本戶,怎么做賬務(wù)處理?
老師你好運(yùn)輸公司核算的成本都是什么項目
你好,原料采購無發(fā)票,做了庫存商品,所得稅匯算清繳時是否要做納稅調(diào)增?
老師你好,我們是物流公司,司機(jī)的工資和車輛的折舊,在企業(yè)所得稅匯算清繳的一般企業(yè)成本支出明細(xì)表中,填哪一欄
老師,實收資本怎么實繳?要股東給公司賬戶打款嗎?
老師,今年匯算清繳所得稅時發(fā)現(xiàn)有筆補(bǔ)繳的稅款沒有做賬,當(dāng)時未從對公賬戶扣款,是銀行卡方式支付的,我應(yīng)該怎么處理
老師,比如支付寶的收入提現(xiàn)到銀行有手續(xù)費(fèi),也是按沒有扣除手續(xù)費(fèi)前確認(rèn)收入嗎?
具體是怎么做呢。收入是開發(fā)票的時候做
借管理費(fèi)用-自用 其他業(yè)務(wù)成本-他用 進(jìn)項 貸銀行 開了發(fā)票 借銀行貸其他業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi)
老師,沒理解,能詳細(xì)說一下嘛。 我們這個情況是這樣的,電費(fèi)計提 借:管理費(fèi)用(自用) 其他應(yīng)收款(他用)貸:其他應(yīng)付款-電費(fèi) 收到租戶電費(fèi):借銀存 貸:其他應(yīng)收款(他用) 開發(fā)票:借其他應(yīng)收(他用) 貸:其他業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅-銷項 現(xiàn)在就是不知道結(jié)轉(zhuǎn)成本怎么結(jié)轉(zhuǎn),其他應(yīng)收(他用)的這個科目余額不平。 還是說前面計提就做錯了?
借主營業(yè)務(wù)成本貸其他應(yīng)收款 結(jié)轉(zhuǎn)做這個
老師,這樣的賬務(wù)處理是可以的嗎?
你好是的,可以這么做的。