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老師你好!有個問題請教一下,單位租廠房給別的單位,開了房租發(fā)票,確認了收入,結(jié)轉(zhuǎn)成本分錄怎么做?

2022-01-19 10:59
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-01-19 11:00

結(jié)轉(zhuǎn)成本就是: 借:其他業(yè)務成本 貸:累計折舊

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結(jié)轉(zhuǎn)成本就是: 借:其他業(yè)務成本 貸:累計折舊
2022-01-19
你好 你是年末開還是月初 每月的折舊就是成本 你的收入可以按月做
2020-12-13
一、提前收到一年的房租并開具發(fā)票,按稅法的規(guī)定,增值稅是需要在收款當月全額繳納的,房產(chǎn)稅是按當年的收入進行繳納的。 二、結(jié)轉(zhuǎn)成本分錄是: 借:主營業(yè)務成本 貸:累計折舊
2021-09-23
同學,你好 借:銀行存款300 貸:預收賬款300 借:預收賬款100 貸:主營業(yè)務收入 應交稅費
2023-10-31
你好,那你去年做了收入嗎?
2023-05-06
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務師

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