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你好,老師,錄入3月期初余額,我根椐科目余額表錄入,資產(chǎn)表的怎么應(yīng)收帳款和預(yù)付帳款、預(yù)收帳款、應(yīng)付帳款就不對,在期初余額表修改應(yīng)收帳款對得起,擔是科目余額表對不起,怎么回事老師

2022-05-07 17:05
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-05-07 17:11

你好同學,你根據(jù)科目余額表錄完期初以后,你的期初數(shù)據(jù)和余額表的余額是對起來的,但是財務(wù)報表不對是吧?

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快賬用戶5246 追問 2022-05-07 17:13

是的,老師

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快賬用戶5246 追問 2022-05-07 17:14

資產(chǎn)表應(yīng)帳款款期末余月74700,余額表期初余額990

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快賬用戶5246 追問 2022-05-07 17:14

怎么回事

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齊紅老師 解答 2022-05-07 17:16

你好同學,嗯,我懷疑是發(fā)生了重分類所以導致的這個原因,或者是你再問問之前做賬的會計有沒有發(fā)生過重分類?

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快賬用戶5246 追問 2022-05-07 17:17

不要職系

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齊紅老師 解答 2022-05-07 17:18

你好同學是什么意思呀?你發(fā)的那幾個字。

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快賬用戶5246 追問 2022-05-07 17:18

我現(xiàn)在怎么辦了

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快賬用戶5246 追問 2022-05-07 17:19

不好連系老師 我現(xiàn)在怎么辦

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齊紅老師 解答 2022-05-07 17:26

你好同學,那這個事情不好確定,我沒辦法明確的告訴你。

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你好同學,你根據(jù)科目余額表錄完期初以后,你的期初數(shù)據(jù)和余額表的余額是對起來的,但是財務(wù)報表不對是吧?
2022-05-07
你好!是的,反方向余額總負數(shù)表示,你是年中建帳還是年初建帳?年初建帳只錄入期末余額就可以
2021-04-04
你好,你看一下你資產(chǎn)負債表里面的是不是已經(jīng)成分類了。
2022-08-19
按照重分類之后的來 預(yù)付賬款是應(yīng)付賬款借方明細余額加應(yīng)付賬款借方明細余額。
2023-12-30
同學你好,你的財務(wù)軟件余額表的公式有問題,咨詢財務(wù)軟件公司。
2022-03-30
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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