你好同學,你根據(jù)科目余額表錄完期初以后,你的期初數(shù)據(jù)和余額表的余額是對起來的,但是財務(wù)報表不對是吧?
老師,你好,我在快帳軟件里錄入起初余額以后,資產(chǎn)負債表的其他應(yīng)收款項目金額為什么等于存貨減去其他應(yīng)收款科目金額
老師,我們手工做賬沒有設(shè)預(yù)收賬款和預(yù)付賬款科目,如果應(yīng)收賬款和應(yīng)付款科目余額為負數(shù),資產(chǎn)負債表里就入到預(yù)收和預(yù)付科目里?,F(xiàn)在年初一月份,我錄入財務(wù)軟件期初數(shù)據(jù)怎么錄呢?
你好,老師,錄入3月期初余額,我根椐科目余額表錄入,資產(chǎn)表的怎么應(yīng)收帳款和預(yù)付帳款、預(yù)收帳款、應(yīng)付帳款就不對,在期初余額表修改應(yīng)收帳款對得起,擔是科目余額表對不起,怎么回事老師
新建了一個金蝶賬套,根據(jù)對方交接過來的5月科目余額表,應(yīng)收賬款為貸方余額,資產(chǎn)表公式為應(yīng)收賬款的借方余額+預(yù)收賬款的借方余額,這時候資產(chǎn)負債表是不是就不會顯示我錄入的應(yīng)收賬款期初額?
老師,科目余額表期初余額錄完后資產(chǎn)負債表的其他應(yīng)收款和應(yīng)收賬款的余額不對怎么啊
你好 初級會計增值稅中有無組價問題
您好親,確認收入是分期還是一次性,與收不收款沒有關(guān)系親老師,我說的是分步確認,沒有說分期如果不分步確認是不是要把銷貨單和銀行存款都作為附件,不能只以銀行存款做為附件
老師如果一次確認收入是不是要把銷售單和銀行回單一起做為附件,不能只以銀行回單做附件,如果分步確認是不是先根據(jù)銷售單做附件做應(yīng)收賬款,貸主營業(yè)務(wù)收入,再根據(jù)銀行回單做借銀行存款貸應(yīng)收賬款
老師,問一下,今年上半年新起的營業(yè)執(zhí)照,今年還用驗照嗎
老師,我們公司去參加展會展位費35000元,有一個公司占用我們一塊地方,給了我們1萬,這個費用怎么做憑證?
資產(chǎn)負債表不平是因為我把實收資本調(diào)平了
老師以前期間認證的發(fā)票 ,還能查到明細嗎
首單首筆出口退稅 :在納稅人累計申報應(yīng)退稅未超過限額前,可先行按照規(guī)定審核辦理退稅再進行實地驗看。 這句話里 未超過限額前 限額是多少?
請問怎么能聯(lián)系上老師,我想做表
個人獨資企業(yè),目前賬戶錢不夠,不夠發(fā),要不要繼續(xù)給法人做工資,,有沒有什么影響,前邊一直有發(fā)
是的,老師
資產(chǎn)表應(yīng)帳款款期末余月74700,余額表期初余額990
怎么回事
你好同學,嗯,我懷疑是發(fā)生了重分類所以導致的這個原因,或者是你再問問之前做賬的會計有沒有發(fā)生過重分類?
不要職系
你好同學是什么意思呀?你發(fā)的那幾個字。
我現(xiàn)在怎么辦了
不好連系老師 我現(xiàn)在怎么辦
你好同學,那這個事情不好確定,我沒辦法明確的告訴你。