 
                            借營業(yè)外支出貸銀行存款,不允許抵扣所得稅的。

 
                                     
                                     
                                     
                                     
                                    房東個人把寫字樓出租給我們辦公房東,這個租金發(fā)票都需要承擔(dān)哪些稅種?稅率分別是多少?怎么計算相應(yīng)的稅,比如說我們的租金是7000塊錢
老師我們是承租方,然后租房產(chǎn)生的稅金房東不愿意出,我們承租方出了稅金,這種情況怎么寫分錄,
老師,承租方我是。然后出租方給我們免了半年的房租,免房租的部分應(yīng)該怎么做賬作為承租人來說?
老師 請教一下,情況是這樣,我們公司的辦公場地是租用房地產(chǎn)公司的商用樓,這種情況下,出租房和承租方各要交哪些稅?
老師您好,剛剛發(fā)現(xiàn)我們公司已經(jīng)租下的商鋪,租金合同被出租方在簽訂前突然改為了房產(chǎn)稅由我們承租方承擔(dān)。當(dāng)時蓋章的人沒有留意。 請問一下有什么稅法條文或者規(guī)定寫明是要業(yè)主承擔(dān)房產(chǎn)稅的嗎?
 
                起賬時將現(xiàn)金誤計入應(yīng)付款,怎么沖正
你好老師,我家是建筑勞務(wù)公司,承包了一個工程,里面有材料和設(shè)備,我可以開具材料發(fā)票給對方么
垃圾清運開票,我方清運垃圾要開票,但是我方出垃圾沒有開票,做賬時是不是沒有成本費
老師朋友有筆貸款,到他賬上后怕被凍結(jié),想通過我的賬號走下賬再取現(xiàn)金給他,這樣可以嗎,有風(fēng)險嗎
我有個問題: 就是金銀首飾和其他產(chǎn)品組成成套消費品銷售,按銷售額全額從高適用稅率。 問題1(征稅次數(shù)): 金銀首飾本來就是在零售環(huán)節(jié),如果現(xiàn)在在出廠環(huán)節(jié)把金銀首飾混在一起組成成套,那就是出廠環(huán)節(jié)要征,零售環(huán)節(jié)還要就成套的售價征本來就應(yīng)該在零售環(huán)節(jié)的消費稅,等于交兩次,是吧? 問題2(成套適用的稅率):就是不看具體的稅目是否一樣,只看成套里面的應(yīng)稅消費品哪個稅率高就用哪個,是這樣嗎?如果成套里面就只有金銀是應(yīng)稅消費品就用金銀首飾的稅率就好,如果有其他應(yīng)稅消費品(非金銀),就比較稅率高低,哪個高用哪個?是嗎?那這樣不就是跟零售環(huán)節(jié)按金銀首飾的稅率來相悖了嗎?因為在零售環(huán)節(jié)也有超豪華小汽車那個稅率是10%。感覺在稅率這塊弄不清用哪個,哎。這里成套的稅率究竟是怎么用的?
電商企業(yè),個體戶店鋪,每月應(yīng)收大概在20萬左右,交稅是按照季度繳納嗎?請問具體要交多少稅,麻煩展示一下稅種的計算過程,謝謝!
你好老師,剛看到有一個受益人備案的消息,還今天是最后一天,這是什么情況,過了今天就不能備案了?這個怎么備案在哪里備案呢
老師,請問一下小規(guī)模開20萬普票,11萬專票,還是得按31萬交稅是不是呀
老師好。我公司賣了一臺二手車,原來的進(jìn)項已經(jīng)抵扣了,現(xiàn)在賣5五萬元,我看普通發(fā)票顯示買方是個人,賣方是我公司,最下面是二手車市場名字,請問這個稅是我公司交嗎,交多少,為何我公司查不到交的稅
關(guān)于收益所有人信息備案是所有公司都要做嗎?
那合同簽訂的時候如果簽訂成含稅的,可以抵扣所得稅嗎
不可以的,只要是你們單位支付了不應(yīng)該企業(yè)支付的稅款,不可以抵扣的。
老師,那為啥有的個人出租房子代開出來的發(fā)票增值稅是星號,有的地方代開出來的發(fā)票是顯示有增值稅
他開星號的這個應(yīng)該是1.5%的稅率,開的是專票。
哦哦,意思開普票的話不需要交增值稅是嗎
對的,是的,是這么做的,前提是月租金在15萬以內(nèi)。
那開專票的話是不是另外還需要交房產(chǎn)稅、城建稅這些,開普票是不是就不需要
不可以的,只要是自己的房屋,個人都需要交房產(chǎn)稅, 土地使用稅,個人不需要交納。