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農(nóng)民專業(yè)合作社免稅,21年有利潤(rùn)5萬(wàn),無(wú)票成本支出1萬(wàn),所得稅匯算清繳時(shí),該怎么填?

2022-05-07 14:30
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-05-07 14:42

沒(méi)有發(fā)票的成本支出,不能稅前扣除,填寫在納稅調(diào)整明細(xì)表的扣除類的其他里。

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快賬用戶1548 追問(wèn) 2022-05-07 14:43

農(nóng)業(yè)所得稅免稅,調(diào)增的這部分,也免稅嗎?

頭像
齊紅老師 解答 2022-05-07 14:52

調(diào)整這部分需要交稅,因?yàn)闆](méi)有發(fā)票。

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沒(méi)有發(fā)票的成本支出,不能稅前扣除,填寫在納稅調(diào)整明細(xì)表的扣除類的其他里。
2022-05-07
您好,1.營(yíng)業(yè)外收入已計(jì)入利潤(rùn)總額,最終應(yīng)納稅所得額以主表利潤(rùn)總額為基礎(chǔ)調(diào)整, 不用單獨(dú)填營(yíng)業(yè)外收入的 2.免優(yōu)惠表(A107040)表針對(duì)的是應(yīng)納稅所得額的減免(如小微企業(yè)所得稅優(yōu)惠),不直接調(diào)整收入項(xiàng)目。營(yíng)業(yè)外收入已通過(guò)主表自動(dòng)參與計(jì)算,無(wú)需單獨(dú)在減免表中填寫
2025-04-01
你好,凈利潤(rùn)需要交企業(yè)所得稅
2023-10-22
企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí),一般是先計(jì)算納稅調(diào)整后所得,再進(jìn)行所得減免,最后彌補(bǔ)虧損 正確的處理步驟 計(jì)算納稅調(diào)整后所得:在不考慮彌補(bǔ)虧損和減免的情況下,先計(jì)算納稅調(diào)整后所得。本題中收入30萬(wàn),成本18萬(wàn),應(yīng)納稅所得額為12萬(wàn)。 進(jìn)行所得減免:你公司初級(jí)農(nóng)產(chǎn)品加工符合免所得稅條件,填A(yù)107020表時(shí),減免所得額為11萬(wàn)。所以減免后應(yīng)納稅所得額變?yōu)?萬(wàn)。 彌補(bǔ)以前年度虧損:根據(jù)規(guī)定,企業(yè)納稅調(diào)整后所得可以彌補(bǔ)以前年度虧損。你公司以前年度虧損10萬(wàn),減免后應(yīng)納稅所得額1萬(wàn)可用于彌補(bǔ)虧損,彌補(bǔ)后還有9萬(wàn)虧損可結(jié)轉(zhuǎn)以后年度彌補(bǔ)。 調(diào)整申報(bào)表填報(bào) A107020表:確保收入、成本及減免所得額等數(shù)據(jù)填寫準(zhǔn)確。 A106000《企業(yè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表》:準(zhǔn)確填寫以前年度虧損額及本年度彌補(bǔ)虧損情況。第1列“年度”填寫對(duì)應(yīng)的以前年度,第2列“當(dāng)年境內(nèi)所得額”填寫以前年度主表A100000第23行等相關(guān)金額(虧損以負(fù)數(shù)表示),第9列“當(dāng)年待彌補(bǔ)的虧損額”填寫用本年度所得額彌補(bǔ)虧損前當(dāng)年度尚未被彌補(bǔ)的虧損額,第10列“用本年度所得額彌補(bǔ)的以前年度虧損額(使用境內(nèi)所得彌補(bǔ))”填寫本年度彌補(bǔ)以前年度虧損的金額。 主表A100000:相關(guān)數(shù)據(jù)應(yīng)與A107020表和A106000表的數(shù)據(jù)保持一致。
2025-02-04
你好,那你在賬上去年怎么做的,賬上沒(méi)有動(dòng)嗎?
2023-03-10
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