沒(méi)有發(fā)票的成本支出,不能稅前扣除,填寫在納稅調(diào)整明細(xì)表的扣除類的其他里。
農(nóng)民專業(yè)合作社免稅,21年有利潤(rùn)5萬(wàn),無(wú)票成本支出1萬(wàn),所得稅匯算清繳時(shí),該怎么填?
請(qǐng)問(wèn)老師,民非組織,21年8月份成立,21年企業(yè)所得稅匯算清繳是代理記賬公司 幫忙申報(bào)的,注冊(cè)資本200萬(wàn)。請(qǐng)問(wèn)老師為什么申報(bào)的時(shí)候A105000這張表調(diào)減了呢?民非組織注冊(cè)資本算作捐贈(zèng)收入的對(duì)吧?如果屬于免稅應(yīng)該在A107010填寫吧?
企業(yè)所得稅匯算清繳廣宣費(fèi)費(fèi)表 2021年度填寫本年不符合條件的支出 600萬(wàn)是沒(méi)取得發(fā)票 調(diào)整了 今年2022年度匯算清繳取得發(fā)票了 那我今年要扣除 該怎么填表
老師,本年企業(yè)用賬上的100萬(wàn)利潤(rùn)向農(nóng)村合作社租用了土地用于農(nóng)產(chǎn)品種植,租期5年,次年匯算清繳的時(shí)候這100萬(wàn)怎么處理,要交稅嗎?
關(guān)于從事農(nóng)林牧業(yè),免征所得稅,但是有納稅調(diào)增的問(wèn)題。 原料占比60%,但是只能拿到一小部分成本發(fā)票,如成本100萬(wàn)(其中60萬(wàn)拿不到發(fā)票),利潤(rùn)20萬(wàn),匯算清繳需要調(diào)增60萬(wàn),利潤(rùn)80萬(wàn),那填A(yù)107020表所得減免優(yōu)惠明細(xì)表的時(shí)候,有一個(gè)格是“納稅調(diào)整額”需要填60萬(wàn)嗎?“免稅項(xiàng)目”和“減免所得額”是填80萬(wàn)還是20萬(wàn)?A105000表17行納稅調(diào)增“其他”是填60萬(wàn)嗎?
買肉,記福利費(fèi),打款備注什么
老師,公共廁所排污管鋪設(shè)。一共900元,材料人工一起的你看怎么開。
老師,我們出口立體停車庫(kù)的貨物,是分為三部分發(fā)貨,先發(fā)鋼結(jié)構(gòu),再發(fā)一些雜七雜八,最后發(fā)載車板。我們現(xiàn)在剛把鋼結(jié)構(gòu)發(fā)走。每次發(fā)貨的時(shí)候,我就正常開出口發(fā)票,申報(bào)增值稅就可以了么,還需要操作什么?免抵退稅申報(bào)是不是等我所有貨物發(fā)完了,單證都收齊全再做?
開一份發(fā)票給對(duì)方公司,客戶沒(méi)用公對(duì)公打進(jìn)來(lái),用了兩個(gè)對(duì)私的打到我們對(duì)公的賬號(hào)進(jìn)來(lái),這個(gè)可以嗎
老師我想這個(gè)月工資跟獎(jiǎng)金分開報(bào)個(gè)稅怎么申報(bào)呀
老師,我們有一個(gè)公司的公戶流水,流水一部分們是從我們這家A公司轉(zhuǎn)給B公司的往來(lái)款,另外一部分是轉(zhuǎn)給其他公司的款,但是這些轉(zhuǎn)款都沒(méi)有開票,而且我們這家轉(zhuǎn)款出去的公司沒(méi)有開過(guò)一張票出去,也沒(méi)有收到一張票。按我的理解轉(zhuǎn)的往來(lái)款做賬就是借,其他應(yīng)收款貸,銀行存款,轉(zhuǎn)給其他公司的款是,借,應(yīng)付賬款,貸銀行存款,按照正常的是要做賬的,但是老板就覺(jué)得沒(méi)有開票,平不了賬,就不做賬。
老師庫(kù)存有點(diǎn)大,進(jìn)項(xiàng)發(fā)票暫時(shí)抵扣不完可以放其他流動(dòng)資產(chǎn)嗎?
我們把我們之前做玻璃的鋁隔條賣給了我們的玻璃供應(yīng)商,我們還欠玻璃供應(yīng)商貨款,這個(gè)能不能雙方簽個(gè)協(xié)議把張互抵,可以的話具體做賬要什么依據(jù)?
老師,去年12月份開的發(fā)票。對(duì)方一直沒(méi)有付款呢,想要我紅沖,本月?lián)Q個(gè)公司名頭開!去年是核定征收,今年從1月開始轉(zhuǎn)的查賬征收,請(qǐng)問(wèn)可以紅沖去年發(fā)票嗎?
老師,跨年的普通發(fā)票紅沖以后,需要提額嗎,去年的發(fā)票就是提額度開的,授權(quán)十萬(wàn),開的14萬(wàn)多,今年沖掉后額度會(huì)增加嗎,還是需要重新提額度
農(nóng)業(yè)所得稅免稅,調(diào)增的這部分,也免稅嗎?
調(diào)整這部分需要交稅,因?yàn)闆](méi)有發(fā)票。