您好 請問您的第一個表是什么表
老師,外貿(mào)出口企業(yè)中的不得抵扣進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出在報表中那里體現(xiàn)?
我們是科技企業(yè),進(jìn)項稅加計抵減可以享受多抵減10%,之前我們沒開發(fā)票,但是我把多抵減的進(jìn)項稅填在附表四第六行了,上個月開票了,有銷項稅,如果是用這個抵減額的話我們是不用交稅的,但是現(xiàn)在在主表上我們還是需要交稅,從哪里能體現(xiàn)這個抵減額呢?
老師,請問第1個表中的進(jìn)項抵減的金額在主表上那里體現(xiàn)?
請問老師,我是快遞公司,現(xiàn)在可以加計抵減進(jìn)項稅額,附表四中的實際抵減額,在主表哪行填呀
請問稅額抵減情況表中的數(shù)據(jù)會在與增值稅主表中體現(xiàn)嗎?如果當(dāng)期有留抵稅額,那稅控服務(wù)費還能夠全額抵減稅額嗎?
老師,怎么知道考得是披露的經(jīng)濟增加值還是簡化的經(jīng)濟增加值?
送精品視同銷售,為什么借方走銷售費用,貸方走應(yīng)交稅費,這個分錄如何理解?不明白
請問老師,企業(yè)承接檔案服務(wù)外包(屬于經(jīng)營范圍),1我們給客戶提供:1.檔案整理,2.購進(jìn)檔案管理系統(tǒng)并銷售給對方企業(yè),那么我們給對方企業(yè)開具什么內(nèi)容的發(fā)票?
送的那個就是什么保養(yǎng),什么之類的為什么不算收入呢?沒有憑證,那個沒有會計科目呢?
我現(xiàn)在在應(yīng)聘學(xué)校食堂,想請教一下,食堂的成本核算包括哪些?怎么算的?
員工工資表可以每月統(tǒng)一按30天計算嗎?還是必須按實際的31天30天28天計算
老師,小額零星支出多少不需要發(fā)票入賬,企業(yè)所得稅前需要調(diào)出來嗎,謝謝
客戶之前用二維碼個人掃的款,沖的公司應(yīng)收,現(xiàn)在退款直接打他個人卡,沖公司應(yīng)收可以嗎
因為我工作比較負(fù)責(zé),老板給我買了手機,因為有國補,所以只能開個人抬頭發(fā)票,請問我能報銷嗎?或者需要什么佐證資料
公司變更法人和股東,還需要減資,是先減資比較好,還是先變更股東法人好,注冊資本2000萬未實交
這兩個表
您說的是加計扣除吧?