你好 一般不會(huì)有這情況的,是采購(gòu)時(shí)才會(huì)有借方進(jìn)項(xiàng)? ?看一下是什么情況? 是發(fā)生了什么采購(gòu)嗎? 比如是清理費(fèi)用 對(duì)方給的開(kāi)來(lái)的專(zhuān)票 這情況也可以有的?
請(qǐng)問(wèn)固定資產(chǎn)發(fā)生清理費(fèi)用時(shí)的分錄為: 借:固定資產(chǎn)清理 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸:銀行存款 是這樣不?
結(jié)轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)清理發(fā)生的損失,固定資產(chǎn)丁字賬顯示余額在借方,為什么 寫(xiě)會(huì)計(jì)分錄時(shí)固定資產(chǎn)清理貸方?
請(qǐng)問(wèn),發(fā)生固定資產(chǎn)清理時(shí)為什么有進(jìn)項(xiàng)稅且在借方
請(qǐng)問(wèn),固定資產(chǎn)報(bào)廢發(fā)生清理費(fèi)用時(shí)為什么有進(jìn)項(xiàng)稅
在填資產(chǎn)負(fù)債表固定資產(chǎn)項(xiàng)目時(shí),當(dāng)固定資產(chǎn)清理科目余額為借方,為什么就加上。而為貸方,就要減去
老師去年我單位培訓(xùn),收到發(fā)票錯(cuò)誤今年重開(kāi),去年已做賬務(wù)處理,今年重開(kāi)的發(fā)票怎么處理
老師,A股東的全部股權(quán)轉(zhuǎn)讓給B股東了。但是A股東實(shí)繳了5000.請(qǐng)問(wèn)股權(quán)轉(zhuǎn)讓后賬怎么做?目前賬上借:銀行存款50000 貸:實(shí)收資本A股東
老師,請(qǐng)問(wèn)一下工商年報(bào)的網(wǎng)址在學(xué)堂哪里可以找到,我找了一下沒(méi)找到
老師您好,異地預(yù)交了增值稅之后,我現(xiàn)在填寫(xiě)的本月實(shí)繳的增值稅報(bào)表,我的數(shù)字沒(méi)有自動(dòng)帶出來(lái),我現(xiàn)在自己填,填的時(shí)候附表4上面填寫(xiě)本期數(shù)是不是要把增值稅和增值稅附加稅全部都加起來(lái)填上還是光填寫(xiě)一個(gè)增值稅的金額
老師,300萬(wàn)股權(quán)轉(zhuǎn)讓需要有多少的費(fèi)用?利索是負(fù)數(shù)
單位報(bào)銷(xiāo)要求先開(kāi)發(fā)票后打款,如果未對(duì)公打款且對(duì)方進(jìn)行發(fā)票確認(rèn)的話,這種情況怎么辦?
進(jìn)項(xiàng)再稅務(wù)局怎么去認(rèn)證呀?從哪里點(diǎn)
公司破產(chǎn)清算時(shí)支付順序 :感覺(jué)公司的資金鏈快斷了,正常的資產(chǎn)負(fù)債率在多少范圍內(nèi)? 清算時(shí)欠的社保是第一支付順序嗎?
老師員工有固定基本工資,有有社保,每月還有餐補(bǔ),餐補(bǔ)是根據(jù)每月發(fā)貨情況不一樣的,那工資表中,我如何計(jì)提工資,是按基本工資+餐補(bǔ)來(lái)計(jì)提嗎?然后基本工資+餐補(bǔ)-個(gè)人社保=實(shí)發(fā)?
請(qǐng)問(wèn)購(gòu)入時(shí)差額500元為什么不應(yīng)確認(rèn)投資收益呢?