一般納稅人零九年之后買來的增值稅13%。
老師你好,請(qǐng)問公司有一輛車已經(jīng)折舊完了,現(xiàn)在在二手車市場(chǎng)交易了,賣了15萬元,現(xiàn)在我們收到錢后是不是要開增票給對(duì)方,這個(gè)稅率是多少?二手車市場(chǎng)已經(jīng)開票給對(duì)方公司了,我們還好開票嗎?
老師。我們單位賣了一輛二手車,買時(shí)已經(jīng)抵扣進(jìn)項(xiàng)稅,該二手車賣10萬塊錢,請(qǐng)問怎么算交多少增值稅?
老師請(qǐng)問我們公司有輛舊車,已經(jīng)二手賣掉了,這個(gè)要交多少增值稅
我們公司有一輛車,賣給其他公司后到二手車交易市場(chǎng)開了二手車發(fā)票。公司這邊還需要申報(bào)增值稅嗎?車子買進(jìn)后抵扣了增值稅,這種應(yīng)該按多少繳納增值稅?
樸老師,問一下我公司老板的一輛轎車要二手賣掉了,那我這邊折舊已經(jīng)折完了,那我賣掉后還要交什么稅?
老師,固定資產(chǎn)計(jì)提折舊采用雙倍余額遞減法計(jì)算年折舊額的時(shí)候是用年初的賬面凈值??折舊率,但是如果在上年年末發(fā)生了減值后就要用新的賬面價(jià)值去計(jì)提折舊而非賬面凈值了,書上還是寫(原值?累計(jì)折舊)*折舊率,為什么不直接寫成(原值?累計(jì)折舊?減值)*折舊率呢
老師,固定資產(chǎn)計(jì)提折舊采用雙倍余額遞減法計(jì)算年折舊額的時(shí)候是用年初的賬面凈值??折舊率,但是如果在上年年末發(fā)生了減值后就要用新的賬面價(jià)值去計(jì)提折舊而非賬面凈值了,書上還是寫(原值?累計(jì)折舊)*折舊率,這樣不寫錯(cuò)了么
老師您好,執(zhí)行小會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的企業(yè)年底退所得稅分錄怎么做
老師麻煩問一下去年暫估的成本現(xiàn)在發(fā)票來了,我匯算清繳不用調(diào)了那賬務(wù)處理我應(yīng)該怎么做,第一次遇到
個(gè)稅多繳納1分錢,掛營業(yè)外支出-壞賬損失,可以嗎?
【董老師,在線嗎?有問題想咨詢~】
老師您好,我本季度計(jì)提的所得稅比上個(gè)季度的少還用計(jì)提所得稅嗎
建廠初期老板從銀行借了500萬,投入公司,銀行借款500萬,實(shí)收資本填0,對(duì)不對(duì)
個(gè)體戶個(gè)人經(jīng)營所得,第三季度是220萬利潤(rùn),如何交個(gè)人經(jīng)營所得稅?第四季度是150萬如何交個(gè)人經(jīng)營所得稅?
個(gè)稅多繳納1分錢,可以掛其他營業(yè)外支出~壞賬損失?
但是當(dāng)時(shí)他們?nèi)胲噧r(jià)的時(shí)候沒有抵扣當(dāng)時(shí)的進(jìn)項(xiàng)稅
你好,是政策不允許抵扣的嗎?
只要不是政策不允許抵扣的,就不能按照簡(jiǎn)易計(jì)稅的來。
應(yīng)該是他們當(dāng)時(shí)沒有抵扣,那現(xiàn)在賣了4000塊,我要怎么交,交多少
4000除以1.13乘以13%需要繳納這些增值稅的。
看她這個(gè)憑證當(dāng)時(shí)就是沒有抵扣的
你好,這個(gè)是政策不允許抵扣嗎?你只需要回復(fù)這一個(gè)就可以的,
我也不是很清楚
你看一下你們當(dāng)時(shí)是簡(jiǎn)易計(jì)稅的嗎?
應(yīng)該不是吧,發(fā)票那里的稅率是17
那你們?yōu)槭裁床坏挚??那你?dāng)時(shí)不底褲,這個(gè)是你們自己的原因,你現(xiàn)在可以抵扣的。
不要說你們沒有抵扣就能按照簡(jiǎn)易計(jì)稅的來,你不抵扣那是你們的問題。
那現(xiàn)在是按4000除以1.13再乘以13這個(gè)交就可以了吧?
對(duì)的,是的,是這么做的,你有鏡像的可以用進(jìn)項(xiàng)來抵扣。
好的,謝謝老師!
不用客氣,工作愉快。