是什么會(huì)計(jì)準(zhǔn)則呢
21年匯算清繳前,可以對(duì)上一年企業(yè)所得稅和財(cái)務(wù)報(bào)表進(jìn)行調(diào)整嗎,如何調(diào)
2021年企業(yè)所得稅申報(bào)沒有收到銀行扣除的手續(xù)費(fèi)單據(jù),現(xiàn)在如何在匯算清繳表上調(diào)整
老師,你好!年前做的暫估成本,現(xiàn)在沒有取得發(fā)票,做匯算清繳,這個(gè)賬,是年度財(cái)務(wù)報(bào)表和年度企業(yè)所得稅申報(bào)表都要調(diào)整嗎??
老師,在企業(yè)所得稅匯算清繳前,發(fā)現(xiàn)銀行利息未做賬,該如何調(diào)整和財(cái)務(wù)報(bào)表?
現(xiàn)在是2023年,5月底前要做企業(yè)所得稅匯算清繳了。要補(bǔ)繳企業(yè)所得稅1100多萬,請(qǐng)問去年的財(cái)務(wù)年報(bào)如何調(diào)整?
老師,您好,錄好的網(wǎng)課,可以簡(jiǎn)易計(jì)稅嗎
老師,我們公司屬于人力資源公司性質(zhì),一般納稅人,差額征稅,跟一些政府部門合作,我們?cè)俑秳趧?wù)公司外包費(fèi)用。進(jìn)項(xiàng)稅不能抵扣,現(xiàn)在我看賬上有這個(gè)疑問想問一下,我收到成本票專票,按價(jià)稅合計(jì)全額記成本,進(jìn)項(xiàng)稅做轉(zhuǎn)出處理,然后還有的成本票按不含稅金額入成本,5個(gè)點(diǎn)稅點(diǎn)做進(jìn)項(xiàng)抵減,我現(xiàn)在就有點(diǎn)懵了,不知道啥時(shí)候這個(gè)進(jìn)項(xiàng)做進(jìn)項(xiàng)抵減,啥時(shí)候應(yīng)該做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出?我知道大概是因?yàn)椴铑~征稅我們也是扣除成本算的增值稅
公司變更法人代表,原法人代表名下股權(quán)不變,新法人代表沒有股權(quán),可以么
老師,下腳料補(bǔ)繳稅款怎么計(jì)算
稅務(wù)師執(zhí)業(yè)有什么風(fēng)險(xiǎn)嗎?
沒有發(fā)票的固定資產(chǎn)折舊在所得稅匯算時(shí)是不是應(yīng)該調(diào)增,如果應(yīng)該調(diào)增,這個(gè)用不用調(diào)賬?
銷售單未收到貨款,怎么入賬
老師,你是我公司在遼寧省的A產(chǎn)品的銷售代理,給你的不含稅價(jià)格450元,你把產(chǎn)品賣給B公司含稅價(jià)460元??60噸=27600元,我單位已經(jīng)給B公司開具27600元,B公司對(duì)公付款給我公司27600元,平賬。你需要付我公司27600??7%=1932元稅點(diǎn)錢,我還需要給你返什么錢么?
你好,老師,稅務(wù)局查賬,我們借給一家公司錢,有兩三年了,當(dāng)時(shí)沒有還,也沒有計(jì)提利息,稅局要求繳納個(gè)稅,我們?cè)趺刺幚砗媚?/p>
新公司注冊(cè)完成,營(yíng)業(yè)執(zhí)照公章開戶完成之后做什么
老師,我不懂您的意思?
我們公司現(xiàn)在是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,不知道和我提的問題有什么關(guān)系
那這個(gè)你直接用利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)做進(jìn)去就可以 借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn) 貸銀行存款 這樣
不用以前年度損益調(diào)整科目嗎?
嗯 小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則沒有這個(gè)科目
老師,那這樣做到利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)上,是影響今年的利潤(rùn)分配了?
小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則這樣做就可以
老師,那去年的企業(yè)所得稅匯算清繳是不是也不參與了?
你按照你的年度利潤(rùn)表來報(bào)就可以
老師,如果是一般企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,又該如何做賬呢?
那就是用以前年度損益調(diào)整
老師,這個(gè)具體怎么做呢?
借以前年度損益調(diào)整 貸銀行存款 借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn) 貸以前年度損益調(diào)整